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EDI
Objetivo
O EDI consiste na transmissão de documentos de formatos diferentes, traduzidos num padrão único (EDIFACT) e disponibilizados em Caixas Postais. A mensagem fica à disposição do parceiro, para retirada no momento que for mais conveniente.
Os horários de corte para envio e retirada das mensagens devem ser negociados entre os parceiros, de acordo com suas necessidades internas de processamento das informações.
O acesso às caixas postais é realizado através de redes de telecomunicação. Qualquer computador pode transmitir os dados, devendo estar, para isso, conectado a uma linha telefônica através de uma placa de comunicação (ou um MODEM).
A Operação
O Pedido de Compra do Varejista será gerado a partir do Sistema RMS.
Com esse recurso, o pedido pode ser emitido automaticamente quando surge a necessidade de reposição de mercadoria, sem a necessidade de intervenção manual do comprador ou manualmente, quando da necessidade de um suprimento extra (no caso de uma promoção).
É preciso fixar horários de corte para envio e recepção das mensagens eletrônicas e definir os procedimentos quando ocorrer saldo de pedido. Nos horários preestabelecidos entre os parceiros, serão realizadas as comunicações com a VAN para disponibilizar os arquivos na Caixa Postal Eletrônica. Para facilitar a comunicação, o Varejista vai efetuar as conexões com as VAN' s de hora em hora.
Os fornecedores poderão retirar e processar os Pedidos no horário mais conveniente, enviando a Nota Fiscal Eletrônica no horário de corte negociado com o Varejista e entregando a mercadoria no prazo combinado.
O envio da Nota Fiscal Eletrônica pelo EDI, visa agilizar os processos previstos para recepção da mercadoria:
...
- VGEDGPED (Geração de arquivos de EDI de pedidos de compras Drogaria).
Note que a situação dos pedidos é igual a 2 (Alterado).
Note que a situação dos pedidos foi alterada para 3 (Impresso/ Gerado Arquivo).
- VGEDRPED (Arquivo de Retorno de Confirmação Pedido EDI Drogaria).
O arquivo de retorno é recebido na mesma conexão pelo cliente, quando o mesmo envia seu pedido eletronicamente, este arquivo indica a situação de faturamento do pedido.
O fornecedor de EDI Drogaria sempre retorna o arquivo com o mesmo nome, com isso não é possível efetuar um controle arquivo a um arquivo.
Mesmo que o fornecedor no arquivo de retorno já informe a quantidade que será atendida, no processo de retorno não é utilizado, apenas será confirmado que o pedido foi transmitido.
Como no arquivo de retorno não vem a informação do fornecedor, é necessário informar que quem é o mesmo manualmente.
- Deve-se selecionar o(s) arquivo(s) para processar.
- Confirme o processamento em F4-Processar Retorno.
Ao confirmar o processamento, os pedidos serão alterados para transmitidos.
...
...
Recebimento de Notas Fiscais
- VGEXENFF (Importação de dados fiscais da Nota de Recebimento via EDI).
- Processo Manual
Ler arquivo de notas fiscais de recebimento, via EDI, enviado pelo fornecedor.
...
- VGEDENFF (Importação de dados fiscais da Nota de Recebimento de pedido de drogaria via EDI).
O Processo é semelhante à importação de Nota Fiscal EDI Compra, serão geradas notas na data do dia e a agenda parametrizada.
...
Do contrário, a opção não estará habilitada para execução.
Exemplo: Os arquivos serão importados de 1 em 1 minuto (Conforme tela abaixo).
Aconselhamos a leitura dos logs gerados para verificação e acompanhamento das importações.
...
...
Geração do Aviso de Recebimento
VGEXAVRC – Geração de arquivo EDI de Aviso de Recebimento para documento tipo 3.
Ler arquivo de notas fiscais da RMS e, gerar conforme seleção efetuada (Período/ fornecedor/ agenda/ data), um arquivo texto que será enviado ao fornecedor para controle das notas recebidas/ enviadas.
A agenda informada será checada no parâmetro 002, acesso AGENDAEDI.
O arquivo será gerado na área do usuário no formato: AVIfffff.DD.
...
Layouts
Anexo 1
...
Âncora
Pedido de Compras tipo 3.
Header 0.
...
COD-REGISTRO = 09 | N 02 | 001 a 002 |
|
NUM-PEDIDO | N 15 | 003 a 017 | BGM - 1004 |
NUM-TOTAL-ITENS | N 03 | 018 a 020 |
|
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDO | N 13,2 | 021 a 035 |
|
FILLER (OBS) | A 125 | 036 a 160 |
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Âncora
Descrição dos Campos
HEADER 0.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos
HEADER 1.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 01
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-PEDIDO Identifica o tipo de pedido:
000 = pedido em condições especiais
001 = pedido normal
002 = mercadorias bonificadas
003 = mercadorias em consignação
004= pedido vendedor
005 = pedido comprador
006 = pedido de demonstração
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOData inicial prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOHora inicial prevista para entrega da mercadoria
(HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Data final prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIMHora final prevista para entrega da mercadoria (HHMMSS)
IDENTIF-LISTA-PRECO Identificação da Lista de preço do fornecedor utilizada
COD-EAN-COMPRADOR Identificação do Comprador (Cod EAN - Carrefour)
COD-EAN-FORNECEDOR Identificação do Fornecedor (cod EAN)
COD-EAN-LOCAL-ENTREGAIdentificação do local para entrega das mercadorias
(cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCAIdentificação do local de faturamento (cobrança) do
comprador (cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUEIdentificação do local de despacho do fornecedor
cod, EAN)
FILLERbrancos
CONDIÇÃO DE PAGTO.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 02
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-CONDICAO-PAGTO Identifica a condição de pagto :
"1 " = básico (parcela única no prazo)
"3 " = data fixa(parcela na data estabelecida)
"21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTOIdentifica o prazo do pagto :
"5 " = da data da fatura
"21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPOIdentifica o tempo para pagto :
"1 " = na data de referência (à vista)
"3 " = após a data de referência (Da Data – DD)
"6 " = fora o mês
"10 " = fora a semana
"BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIASIdentifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo
DATA-VENCIMENTOData de vencimento para pagto (AAAAMMDD)
PERCENTUAL-A-PAGAR Percentual a ser pago na condição de pagto
FILLERbrancos
DETALHE.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Detalhe = 03
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-COD-PRODUTO Identifica o tipo de código : EN = EAN-13 ou DUN-14
UP = UPC
COD-EAN-PRODUTO Código EAN do produto de acordo com o tipo especificado
DESCRICAO-PRODUTO Descrição do produto no cadastro do Carrefour
QTDE-SOLICITADA Qtde pedida para compra
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA Unidade de medida de compra
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade)
QTDE-BONIFICADA Qtde pedida de bonificação
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA Unidade de medida de mercadoria bonificada
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo, UND = unidade)
PRECO-UNITARIO Valor unitário do produto para compra
TIPO-PRECO BRG = valor bruto – IPI – descontos – encargos + ICMS
BRN = valor líquido – IPI + descontos + encargos + ICMS
VALOR-IPI-UNIDADE Valor do IPI por unidade
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIALPercentual de desconto comercial
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADEValor da despesa acessória por unidade
FILLERbrancos
TRAILLER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-TOTAL-ITENSQuantidade total de linhas do pedido (detalhes)
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDOValor total do pedido
(preço unitário * qtde solicitada) + encargos – desconto
FILLER
OBSERVAÇÃO:
O pedido será somente de mercadorias para compra, ou somente de mercadorias bonificadas –ou a QTDE SOLICITADA estará preenchida ou a QTDE BONIFICADA, nunca as duas no mesmo pedido. Âncora
Nota Fiscal tipo 4.
Header.
...
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS (campos obrigatórios sublinhados).
HEADER.
COD-REGISTRO Identificação do registro. Header = 01
FUNCAO-MENSAGEMse = 1 : Cancelar. Indica que a Nota Fiscal (número e série)
referenciada deve ser cancelada – nesse caso, não é
necessário informar os demais campos da NF, somente os
dados do Header.
se = 2 : Incluir
se = 9 : Original
Os valores "2" e "9" são equivalentes e de uso opcional
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (formato : AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (formato : HHMMSS)
DATA-SAIDA-MERCADORIA Data de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)
(formato :AAAAMMDD)
HORA-SAIDA-MERCADORIA Hora de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)(formato :HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO Data inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria) (formato : AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO Hora inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria)(formato : HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Data final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)(formato : AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Hora final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)
(formato : HHMMSS)
COD-FISCAL-OPERACAO Código Fiscal de Operação (CFOP)
NUM-PEDIDO-1Identifica o número do primeiro pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-PEDIDO-2Identifica o número do segundo pedido e loja.
Composição :zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-PEDIDO-3Identifica o número do terceiro pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
NUM-PEDIDO-4Identifica o número do quarto pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
NUM-PEDIDO-5Identifica o número do quinto pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
(OBS.: é possível atender até 5 pedidos por Nota Fiscal, por isso as 5 ocorrências)
COD-EAN-COMPRADORCódigo EAN de identificação do Comprador (CD ou Loja)
COD-EAN-FORNECEDORCódigo EAN de identificação do Fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGACódigo EAN do local para entrega das mercadorias (CD ou Loja)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA Código EAN do local para faturamento da NF (local de cobrança do Comprador).
COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA Código EAN do Emissor da Fatura (local emissor da fatura do fornecedor).
UF-EMISSOR-DA-FATURACódigo da Unidade Federativa do Emissor da Fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-DA-FATURACGC do Emissor da Fatura (fornecedor)
INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA Inscrição Estadual do Emissor da Fatura
(fornecedor)
CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMSCódigo da agenda para Integração das Notas Fiscais no RCP
FILLERbrancos
OBSERVAÇÃO:
Os campos sublinhados serão obrigados existir no arquivo de notas fiscais
CONDIÇÕES DE PAGTO (IGUAL AO ENVIADO NO PEDIDO).
COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 03
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
TIPO-CONDICAO-PAGTOIdentifica a condição de pagto :
" 1 " = básico (parcela única no prazo)
" 3 " = data fixa(parcela na data estabelecida)
" 21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTOIdentifica o prazo do pagto :
" 5 " = da data da emissão da fatura
" 21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPOIdentifica o tempo para pagto :
" 1 " = na data de referência (à vista)
" 3 " = após a data de referência (Da Data – DD)
" 6 " = fora o mês
" 10 " = fora a semana
"BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIASIdentifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo (se pagto com prazo, obrigatório informar)
DATA-VENCIMENTOData de vencimento para pagto (formato : AAAAMMDD)
Se pagto em data fixa, é obrigatório informar
PERCENTUAL-A-PAGARPercentual a ser pago na condição de pagto
FILLERbrancos
DETALHES DE TRANSPORTE.
COD-REGISTRO Identificação do registro. Detalhe de Transporte = 02
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
CONDIÇÃO DE ENTREGATipo de frete (CIF ou FOB)
TIPO DO VEÍCULO Tipo de veículo utilizado para o transporte (padrão EDIFACT)
BR1 = furgão (ex, Kombi, Fiorino)
BR2 = caminhonete
BR3 = toco aberto (caminhão aberto para carga seca com 1 eixo)
BR4 = toco fechado (caminhão fechado para carga seca com 1 eixo)
BR5 = truck aberto (caminhão aberto p/ carga seca com 2 eixos)
BR6 = truck fechado (caminhão fechado p/ carga seca com 2
eixos)
BR7 = careta aberta
BR8 = carreta fechada
TIPO IDENTIFICACAO TRANSPORTADORA " 9 " = EAN e "251" = CGC
CNPJ TRANSPORTADOR CNPJ (antigo CGC) da transportadora (ou código EAN)
QUALIFICADOR DO CÓDIGO Tipo de identificação da transportadora (se CGC ou EAN)
NOME DO TRANSPORTADORNome da Transportadora
PLACA DO VEÍCULOIdentificação da Placa do veículo (3 letras + 4 dígitos)
UF DO VEÍCULOIdentificação da Unidade Federativa da Placa do veículo
FILLERbrancos
...
TRAILLER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
QTDE-TOTAL-ITENSQtde total de linhas de detalhe na Nota Fiscal
QTDE-TOTAL-EMBALAGENSQtde total de embalagens (somatória das unidades do
detalhe)
QTDE-TOTAL-PALETESQtde de paletes
PESO-BRUTO-TOTAL Peso bruto total da carga em quilos
(medida da tonelagem da carga – não é obrigatório, mas
seria importante ser informado - auxilia a Logística)
PESO-LIQUIDO-TOTAL Peso líquido total da carga em quilos
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIASValor total dos itens (produtos)
VALOR-TOTAL-FATURAMENTOValor total da Nota Fiscal
VALOR-TOTAL-DESCONTOSValor total dos descontos. Obrigatório informar
se houve desconto
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIASValor total das despesas acessórias
VALOR-TOTAL-FRETEValor total do frete
VALOR-TOTAL-SEGUROValor total do seguro
BASE-CALCULO-IPIValor Base de cálculo do IPI
VALOR-TOTAL-IPIValor total do IPI
BASE-CALCULO-ICMSValor Base de cálculo de ICMS
VALOR-TOTAL-ICMSValor total do ICMS
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAOValor Base de cálculo do ICMS de Substituição
Tributária. É obrigatório se houve retenção de
ICMS Substit.
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBSTValor total do ICMS de Substituição Tributária. Obrigatório informar se houver retenção de ICMS Substit.
FILLERbrancos
...
...
Layout_VGEXENF2
Referência |
Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho
Tipo | Inicio | Tamanho |
|
N | 1 | 3 |
|
N | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
Observação: Importação através do programa VGEXENF2
...
Conteúdo | Tipo | Inicio | Tamanho |
| ||||
TIPO_REGISTRO | N | 1 | 2 |
| ||||
ID_MENSAGEM | X | 3 | 14 |
| ||||
TIPO_NOTA | X | 17 | 3 |
| ||||
NUMERO_NOTA | N | 20 | 7 |
| ||||
SERIE_NF | X | 27 | 3 |
| ||||
SUBSERIE_NF | X | 30 | 2 |
| ||||
FUNC_MENSAGEM | N | 32 | 3 |
| ||||
DATA_EMISSAO | N | 35 | 8 |
| ||||
DATA_DESPACHO | N | 43 | 8 |
| ||||
DATA_ENTREGA | N | 51 | 8 |
| ||||
CFO | N | 59 | 4 |
| ||||
NUMERO_PEDIDO | N | 63 | 6 |
| ||||
VAGO_1 | X | 69 | 14 |
| ||||
NUMERO_PEDIDO_2 | N | 83 | 20 |
| ||||
NUMERO_PEDIDO_3 | N | 103 | 20 |
| ||||
LISTA_PRECOS_FORN | X | 123 | 20 |
| ||||
EAN_COMPRADOR | N | 143 | 13 |
| ||||
EAN_LOCAL_ENTREGA | N | 156 | 13 |
| ||||
EAN_EMISSOR_NF | N | 169 | 13 |
| ||||
CNPJ_EMISSOR | N | 182 | 15 |
| ||||
UF_EMISSOR | X | 197 | 2 |
| ||||
INSCR_EST_EMISSOR | X | 199 | 20 |
| ||||
EAN_COBRANCA | N | 219 | 13 |
| ||||
EAN_FORNECEDOR | N | 232 | 13 |
| ||||
CNPJ_TRANSP | N | 245 | 15 |
| ||||
NOME_TRANSP | X | 260 | 35 |
| ||||
TIPO_FRETE | X | 295 | 3 |
| ||||
VAGO_2 | X | 298 | 8 |
| ||||
VAGO_3 | X | 306 | 3 |
| ||||
CNPJ_COMPRADOR | N | 309 | 15 |
| ||||
CNPJ_LOCAL_ENTREGA | N | 324 | 15 |
|
|
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|
|
Registro 01 – DADOS PAGAMENTO |
Conteúdo | Tipo | Inicio | Tamanho |
|
TIPO_REGISTRO | N | 1 | 2 |
|
COND_PGTO | N | 3 | 3 |
|
REF_PRAZO_PGTO | N | 6 | 3 |
|
REF_TEMPO | N | 9 | 3 |
|
TIPO_PERIODO | X | 12 | 3 |
|
NR_PERIODOS | N | 15 | 3 |
|
TIPO_DATA_COND_PGTO | N | 18 | 3 |
|
DATA_COND_PGTO | N | 21 | 8 |
|
TIPO_PERC_COND_PGTO | N | 29 | 3 |
|
PERC_COND_PGTO | N | 32 | 5 |
|
TIPO_VALOR_COND_PGTO | N | 37 | 3 |
|
VALOR_COND_PGTO | N | 40 | 15 |
|
|
|
|
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Registro 02 – DESCONTOS, ABATIMENTOS |
Conteúdo | Tipo | Inicio | Tamanho |
| |||||
TIPO_REGISTRO | N | 1 | 2 |
| |||||
VALOR_DESC_FINAN | N | 3 | 18 |
| |||||
PERC_DESC_FINAN | N | 21 | 5 |
| |||||
VALOR_DESC_COML | N | 26 | 18 |
| |||||
PERC_DESC_COML | N | 44 | 5 |
| |||||
VALOR_DESC_PROMO | N | 49 | 18 |
| |||||
PERC_DESC_PROMO | N | 67 | 5 |
| |||||
VALOR_ENCARGOS_FINAN | N | 72 | 18 |
| |||||
PERC_ENCARGOS_FINAN | N | 90 | 5 |
| |||||
VALOR_ENCARGOS_FRETE | N | 95 | 18 |
| |||||
PERC_ENCARGOS_FRETE | N | 113 | 5 |
| |||||
VALOR_ENCARGOS_SEGURO | N | 118 | 18 |
| |||||
PERC_ENCARGOS_SEGURO | N | 136 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Registro 03 – ITENS DA NOTA FISCAL |
...
Conteúdo | Tipo | Inicio | Tamanho |
| ||||
TIPO_REGISTRO | N | 1 | 2 |
| ||||
NR_LINHAS_NOTA | N | 3 | 15 |
| ||||
QTDE_TOTAL_EMBALAGENS | N | 18 | 18 |
| ||||
PESO_BRUTO_TOTAL | N | 36 | 18 |
| ||||
PESO_LIQUIDO_TOTAL | N | 54 | 18 |
| ||||
CUBAGEM_TOTAL | N | 72 | 18 |
| ||||
VALOR_TOTAL_LINHAS | N | 90 | 18 |
| ||||
VALOR_TOTAL_NOTA | N | 108 | 18 | 2 | ||||
VALOR_TOTAL_DESCONTOS | N | 126 | 18 | 2 | ||||
VALOR_TOTAL_ENCARGOS | N | 144 | 18 | 2 | ||||
VALOR_PAGO_ANTECIPADO | N | 162 | 18 | 2 | ||||
VALOR_BASE_CALCULO_ICMS | N | 180 | 18 | 2 | ||||
VALOR_TOTAL_ICMS | N | 198 | 18 | 2 | ||||
VALOR_TOTAL_BASE_CALC_SUBST | N | 216 | 18 | 2 | ||||
VALOR_TOTAL_ICMS_SUBST | N | 234 | 18 | 2 | ||||
VALOR_BASE_CALC_REDU_TRIB | N | 252 | 18 | 2 | ||||
VALOR_TOTAL_ICMS_REDU_TRIB | N | 270 | 18 | 2 | ||||
VALOR_BASE_CALC_IPI | N | 288 | 18 | 2 | ||||
VALOR_TOTAL_IPI | N | 306 | 18 | 2 |
|
|
|
|
...
Anexo 3 – Layout Aviso de Recebimento tipo 5
Aviso de Recebimento tipo 5.
Header.
COD-REGISTRO = 00 | N 02 | 001 a 002 |
|
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR | A 15 | 003 a 017 | UNB – 0004 |
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO | A 15 | 018 a 032 | UNB - 0010 |
FILLER (OBS) | A 118 | 033 a 150 |
|
Detalhe.
COD-REGISTRO = 01 | N 02 | 001 a 002 |
|
NUM-AVISO | A 16 | 003 a 018 | BGM – 1004 |
DATA-EMISSAO | N 08 | 019 a 026 | DTM – 2380 |
HORA-EMISSAO | N 06 | 027 a 032 | DTM – 2380 |
NUM-NOTA-FISCAL | N 06 | 033 a 038 | BGM – 1004 |
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL | A 03 | 039 a 041 | BGM – 1004 |
DATA-RECEBIMENTO | N 08 | 042 a 049 | DTM – 2380 |
HORA-RECEBIMENTO | N 04 | 050 a 053 | DTM – 2380 |
COD-EAN-COMPRADOR | N 13 | 054 a 066 | NAD – 3039 |
COD-EAN-FORNECEDOR | N 13 | 067 a 079 | NAD – 3039 |
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA | N 13 | 080 a 092 | NAD – 3039 |
COD-EAN-EMISSOR-FATURA | N 13 | 093 a 105 | NAD – 3039 |
CGC-EMISSOR-FATURA | N 13 | 106 a 118 | RFF – 1154 |
STATUS | N 02 | 119 a 120 | FTX – 4441 |
DESCRICAO-STATUS | A 25 | 121 a 145 | FTX - 4440 |
FILLER (OBS) | A 05 | 146 a 150 |
|
Descrição dos Campos.
HEADER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos
DETALHE.
COD-REGISTRO Identificação de registro (único) = 01
NUM-AVISO Identificação do Aviso de Recebimento de Mercadoria
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (formato AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (formato HHMMSS)
NUM-NOTA-FISCALNúmero da Nota Fiscal referente
NUM-SERIE-NOTA-FISCALIdentificação da série da nota fiscal
DATA-RECEBIMENTOData de recebimento da mercadoria no CD/loja (AAAAMMDD)
HORA-RECEBIMENTOHora de recebimento da mercadoria no CD/loja (HHMM)
COD-EAN-COMPRADORCódigo EAN do comprador (CD / loja)
COD-EAN-FORNECEDORCódigo EAN do fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGACódigo EAN do local de entrega das mercadorias (CD/loja)
COD-EAN-EMISSOR-FATURACódigo EAN do emissor da fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-FATURACGC do emissor da fatura
STATUSCod Status do Aviso :
01 = Nota Fiscal Recebida
02 = Nota Fiscal Devolvida
03 = NF Parcialmente aceita
04 = outros
DESCRICAO-STATUSDescrição por extenso do status :
"NOTA FISCAL RECEBIDA"
"NOTA FISCAL DEVOLVIDA"
"NOTA PARCIALMENTE ACEITA"
"OUTROS"
FILLERbrancos
...
Anexo 4 – Layout de pedido de compras tipo 7
PEDIDO DE COMPRA TIPO 7
REGISTRO 01 - CABEÇALHO |
|
|
|
|
|
No. | Descrição |
|
...
PEDIDO DE COMPRA TIPO 7
REGISTRO 01 - CABEÇALHO |
|
|
|
|
|
No. | Descrição |
| FORM. | POS. | CONTEÚDO/OBS. |
01 | Identificador Registro |
| N2 | 1-2 | 1 |
02 | Número Ref. Mensagem |
| AN20 | 3-22 | Gerado pelo Emissor |
03 | Número do Pedido |
| AN20 | 23-42 | No. Pedido gerado pelo Emissor |
04 | Função da Mensagem |
| AN3 | 43-45 | 7 = Segunda Via |
|
|
|
|
| 9 = Original |
|
|
|
|
| 16 = Proposta |
|
|
|
|
| 31 = Cópia |
|
|
|
|
| 42 = Confirmação |
|
|
|
|
| 46 = Provisória |
05 | Data do Pedido |
| AN12 | 46-57 |
|
06 | Formato do Pedido |
| AN3 | 58-60 | 102 - AAAAMMDD |
|
|
|
|
| 203 - AAAAMMDDHHMM |
07 | Data de Entrega |
| AN12 | 61-72 |
|
08 | Qualific.Data Entrega |
| AN3 | 73-75 | 2 - Data de Entrega |
|
|
|
|
| 63 - Dt.Entrega Mais Tarde |
|
|
|
|
| 64 - Dt.Entrega Mais Cedo |
09 | Formato Data Entrega |
| AN3 | 76-78 | 102 - AAAAMMDD |
|
|
|
|
| 203 - AAAAMMDDHHMM |
10 | Tipo de Pedido |
| AN3 | 79-81 | 000 - Pedido Com Cond.Espec. |
|
|
|
|
| 001 - Pedido Normal |
|
|
|
|
| 002 - Pedido de Mercad. Bonif. |
|
|
|
|
| 003 - Pedido de Consignação |
|
|
|
|
| 004 - Pedido Vendor |
|
|
|
|
| 005 - Pedido Compror |
|
|
|
|
| 006 - Pedido de Demonstração |
11 | Lista de Preço |
| AN20 | 82-101 |
|
12 | Condições de Pagamento |
| AN04 | 102-105 | Desconto Cond Pagamento |
13 | Número do Contrato |
| AN16 | 106-121 |
|
14 | Cod. Localização EAN13 do Comprador |
| AN13 | 122-134 |
|
15 | Cod. Localização EAN13 do Fornecedor |
| AN13 | 135-147 |
|
16 | Cod. Localização EAN13 do Faturado |
| AN13 | 148-160 |
|
17 | Cod. Localização EAN13 Loc. Entrega |
| AN13 | 161-173 |
|
18 | Dias para Pagamento |
| N3 | 174-176 | Número de Dias p/Pagamento |
19 | Tipo Ident. Transp. |
| AN3 | 177-179 | 9- Cod. Localização EAN |
|
|
|
|
| 251- CGC |
20 | Identif. Do Transportador |
| AN14 | 180-193 | Cod. Localiz. EAN Ou CGC |
21 | Condições de Entrega |
| AN3 | 194-196 | CIF ou FOB |
REGISTRO 02 - DETALHE |
|
|
|
|
|
|
|
|
No. | Descrição | FORM. |
| POS. |
| CONTEÚDO/OBS. |
| |
01 | Identificador Registro | N2 |
| 1-2 |
| 2 |
| |
02 | Num. Da Linha de Item | N6 |
| 3-8 |
| Gerado pela Aplicação Emissor |
| |
03 | Código do Produto | AN14 |
| 9-22 |
| EAN13 ou DUN14 |
| |
04 | Tipo da Quantidade Pedida | AN3 |
| 23-25 |
| 21 - Quantidade Pedida |
| |
|
|
|
|
|
| 15E - Bonificada |
| |
05 | Quantidade | N12 |
| 26-37 |
| Formato = 9(9)V999 |
| |
06 | Unidade de Medida | AN3 |
| 38-40 |
|
|
| |
07 | Tipo de Preço | AN3 |
| 41-43 |
| BRN - Preço Líquido |
| |
|
|
|
|
|
| BRG - Preço Bruto |
| |
08 | Preço Unitário Liquido s/IPI | N15 |
| 44-58 |
| Formato = 9(13)V99 |
| |
09 | Alíquota de IPI | N5 |
| 59-63 |
| Formato = 9(3)V99 |
| |
10 | Descrição do Produto | AN37 |
| 64-100 |
|
|
| |
11 | Quantidade por caixa | N3 |
| 101-103 |
|
|
| |
11 | Preço Unitário Liquido c/IPI | N15 |
| 104-118 |
| Formato = 9(13)V99 |
| |
12 | Desconto unitário do Item em Reais | N15 |
| 119-133 |
| Formato = 9(13)V99 |
| |
13 | Preço unitário Final | N15 |
| 134-148 |
| Formato = 9(13)V99 |
|
...
...
Anexo 5 – Layout de pedido de compras Drogaria tipo 6
PEDIDO DE COMPRA DROGARIA tipo 6
...
Descrição do Campo | Posição | Formato | Observação | Obrig. |
Registro 03 |
|
|
|
|
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "3" | S |
Número do Pedido | 2-13 | X(12) | Número do Pedido | S |
Quantidade de Itens | 14-18 | 9(05) | Quantidade de Itens solicitados | S |
Quantidade de Unidades | 19-28 | 9(10) | Quantidade de Unidades solicitadas | S |
...
Anexo 6 – Layout de Nota Fiscal Drogaria tipo 6
NOTA FISCAL DROGARIA tipo 6.
REGISTRO TIPO 0 (Cabeçalho).
Campo | Descrição |
...
Campo | Descrição | Posição | Tipo | Tamanho | Dec |
|
01 | Tipo de registro | 01-01 | Numérico | 01 |
| Fixo: 0 |
02 | Data de gravação do arquivo | 02-07 | Numérico | 06 |
| Formato: AAMMDD |
03 | Código de operação (para a farmácia, se houver). | 08-10 | Numérico | 03 |
| Código de operação |
04 | Nome da operação | 11-30 | Alfa | 20 |
| Fixo: "REMESSA NOTA FISCAL" |
05 | CGC | 31-44 | Numérico | 14 |
| CGC do fornecedor |
06 | Razão Social | 45-79 | Alfa | 35 |
| Razão social do fornecedor |
07 | Responsável | 80-99 | Alfa | 20 |
| Responsável pela gravação |
08 | Telefone | 100-119 | Alfa | 20 |
| Telefone para contato |
09 | Reservado | 120-175 | Alfa | 56 |
| Fixo: Espaços |
...
OBSERVAÇÃO:
Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda.
O tamanho dos campos numéricos indica o tamanho total do campo e na coluna "Dec" o número de casas decimais.
...
Anexo 7 – Layout retorno Drogaria tipo 6
RETORNO DROGARIA tipo 6.
O arquivo de retorno é recebido na mesma conexão pelo cliente quando o mesmo envia seu pedido eletronicamente, este arquivo indica a situação de faturamento do pedido.
Descrição do Campo | Posição | Formato | Observação | Obrig. |
Registro 01 |
|
|
| |
Descrição do Campo | Posição | Formato | Observação | Obrig. |
Registro 01 |
|
|
|
|
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "1" | S |
Código do Cliente | 2-7 | X(06) | Código do Cliente | S |
Número do pedido | 8-19 | X(12) | Número do Pedido | S |
Data do Processamento | 20-27 | 9(08) | DDMMAAAA | S |
Condição de Pagamento | 28-28 | X(01) | "0" = À PRAZO | N |
Hora do Processamento | 29-36 | 9(08) | HHMMSSSS | N |
Número do Pedido | 37-48 | 9(12) | Número do Pedido Distribuidor | N |
Situação de Fechamento | 49-50 | 9(02) | Situação de Fechamento do Pedido se processado Ok, ou não e o motivo | N |
Registro 02 |
|
|
|
|
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "2" | S |
Código do Produto | 2-15 | 9(14) | Código EAN | S |
Quantidade Atendida | 16-20 | 9(05) | Quantidade do produto que foi atendida | S |
Quantidade Não Atendida | 21-25 | 9(05) | Quantidade do produto que não foi atendida | S |
Motivo | 26-27 | 9(02) | Motivo pelo qual o produto não foi vendido para o cliente. Pode ser código ou descrição, depende da opção feita no pedido | S |
Descrição do Campo | Posição | Formato |
| Obrig. |
Registro 03 |
|
|
|
|
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "3" | S |
Número do Pedido | 2-13 | X(12) | Número do Pedido | S |
Quantidade de Linhas | 14-18 | 9(05) | Quantidade de Linhas do Arquivo de Retorno | S |
Quantidade Itens Atendidos | 19-23 | 9(05) | Quantidade dos Itens atendidos | S |
Quantidade Itens Não Atendida | 24-28 | 9(05) | Quantidade dos Itens não atendidos | S |
Limite Disponível | 29-42 | 9(12)v99 | Limite de crédito disponível do cliente | S |
...
...
...
CÓDIGOS DE RETORNO DE PEDIDOS DO TP
...
Âncora
03- PROBLEMAS CADASTRAIS (Cliente Bloqueado)05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO08- PEDIDO NEGOCIADO E CLIENTE SEM NEGOCIAÇÃO09- HORÁRIO DA VENDA INTER JÁ ENCERRADO10- PEDIDO FATURADO COM CONDIÇÃO DIFERENTE11- PEDIDO DUPLICADO12- VENDA INTERESTADUAL NÃO AUTORIZADA21- CÓDIGO DO CLIENTE INVÁLIDO22- CLIENTE COM CEP INVÁLIDO23- CLIENTE COM ROTA/ ROTEIRO INVÁLIDA24- CLIENTE COM SETOR INVÁLIDO50- PEDIDO CONCLUÍDO COM SUCESSO51- PEDIDO NÃO PROCESSADO POR HORÁRIO ULTRAPASSADO52- PEDIDO NÃO ALCANÇOU O VALOR MINIMO
53- PEDIDO COM LAYOUT INCORRETO
53- PEDIDO COM LAYOUT INCORRETO
Código para Registro de tipo '2'.
04- PRODUTO NÃO CADASTRADO/ DESATIVADO
05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO06- FALTA NO ESTOQUE07- PRODUTO BLOQUEADO13- PRODUTO OK14- PRODUTO ATENDIDO PARCIALMENTE15- PRODUTO ALOCADO
...
...
Layout Nota Fiscal EDI: Outros Sistemas (VGEXNFOS)
...
_Toc332202287 | _Toc332202287 | Referência
Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho
Tipo | Inicio | Tamanho |
| |||
N | 1 | 3 |
| |||
N | 4 | 7 |
|
|
|
|
Observação: Importação através do programa VGEXNFOS
Âncora | | _Toc332202288 | _Toc332202288 |
- 30/05/2011
Criado nome HEADER para numeração de NF com 7 posições
anchor
Caso a linha HEADER tenha 301 posições, será importado o arquivo com o layout de NF de 7 posições, caso contrário com o layout de 6 posições._Toc332202289 _Toc332202289 Registro 01 – HEADERÂncora _Toc332202290 _Toc332202290 Para LAYOUT com numero de NF com 6 posições – Linha com 300 caracteresConteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
FUNCAO_MSG
X
3
1
NRO_NOTA_FIS
N
4
6
SERIE_NF
X
10
3
AAMMDD_EMISSAO
N
13
8
HHMMSS_EMISSAO
N
21
6
AAMMDD_SAIDA_MERC
N
27
8
HHMMSS_SAIDA_MERC
N
35
6
AAMMDD_ENTREGA_INI
N
41
8
HHMMSS_ENTREGA_INI
N
49
6
AAMMDD_ENTREGA_FIM
N
55
8
HHMMSS_ENTREGA_FIM
N
63
6
CFO
N
69
4
NRO_PED_COMP_1
N
73
15
NRO_PED_COMP_2
N
88
15
NRO_PED_COMP_3
N
103
15
NRO_PED_COMP_4
N
118
15
NRO_PED_COMP_5
N
133
15
EAN_COMPRADOR
N
148
13
EAN_FORNECEDOR
N
161
13
EAN_LOCAL_ENT
N
174
13
EAN_LOCAL_COBRANCA
N
187
13
EAN_EMISSOR_FAT
N
200
13
ESTADO_FORNEC
X
213
2
CGC_FORNECEDOR
N
215
14
INSC_ESTA_FOR
X
229
20
AGENDA_RMS
N
249
3
DATA_ENT
N
252
8
OBSERVAÇÃO
X
260
40
_Toc332202291Âncora _Toc332202291 Registro 01 – HEADER
Âncora _Toc332202292 _Toc332202292 Para LAYOUT com numero de NF com 6 posições – Linha com 301 caracteresConteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
FUNCAO_MSG
X
3
1
NRO_NOTA_FIS
N
4
7
SERIE_NF
X
11
3
AAMMDD_EMISSAO
N
14
8
HHMMSS_EMISSAO
N
22
6
AAMMDD_SAIDA_MERC
N
28
8
HHMMSS_SAIDA_MERC
N
36
6
AAMMDD_ENTREGA_INI
N
42
8
HHMMSS_ENTREGA_INI
N
50
6
AAMMDD_ENTREGA_FIM
N
56
8
HHMMSS_ENTREGA_FIM
N
64
6
CFO
N
70
4
NRO_PED_COMP_1
N
74
15
NRO_PED_COMP_2
N
89
15
NRO_PED_COMP_3
N
104
15
NRO_PED_COMP_4
N
119
15
NRO_PED_COMP_5
N
134
15
EAN_COMPRADOR
N
149
13
EAN_FORNECEDOR
N
162
13
EAN_LOCAL_ENT
N
175
13
EAN_LOCAL_COBRANCA
N
188
13
EAN_EMISSOR_FAT
N
201
13
ESTADO_FORNEC
X
214
2
CGC_FORNECEDOR
N
216
14
INSC_ESTA_FOR
X
230
20
AGENDA_RMS
N
250
3
DATA_ENT
N
253
8
OBSERVAÇÃO
X
261
40
40
Âncora _Toc332202293 _Toc332202293Registro 02 – TRANSPORTE
Conteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS2
N
3
6
SERIE_NF2
X
9
3
CONDICAO_ENTREGA
N
12
3
TIPO_CAMINHAO
N
15
3
TIPO_IDENT
N
18
3
EANCGC_TRANS
N
21
14
DESCRICAO_TRANS
X
35
25
PLACA_CAMINHAO
X
60
7
ESTADO_CAMINHAO
X
67
2
_Toc332202294Âncora _Toc332202294 Registro 03 – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Conteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS3
N
3
6
SERIE_NF3
X
9
3
TIPO_PAGTO
N
12
3
PRAZO_PGTO
N
15
3
TEMPO_PGTO
N
18
3
NRO_PERIODO
N
21
3
DTA_VENCTO
N
24
8
PERC_PAGAR
N
32
5
2
Âncora _Toc332202295 _Toc332202295 Registro 04 – DETALHE
Conteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS4
N
3
6
SERIE_NF4
X
9
3
TP_COD_PROD
N
12
2
EAN_PRODUTO
N
14
14
DESCRICAO_PROD
X
28
35
PESO_TOTAL
N
63
10
3
VOLUME
N
73
10
3
QTDE_SOLIC_PED
N
83
10
3
UNI_MEDIDA_PED
X
93
3
QTDE_FATURADA
N
96
10
3
UNI_MEDIDA_FAT
X
106
3
QTDE_BONIFICADA
N
109
10
3
UNI_MEDIDA_BONIFICADA
X
119
3
VLR_TOT_BRUTO
N
122
15
2
VLR_TOT_LIQUIDO
N
137
15
2
PRECO_UNI_BRUTO
N
152
13
2
PRECO_UNI_LIQUIDO
N
165
13
2
COD_SITTRIB
N
178
3
ALIQ_IPI
N
181
5
2
ALIQ_ICMS
N
186
5
2
ALIQ_RED_ICMS
N
191
5
2
ALIQ_ICMS_SUBST
N
196
5
2
PERC_DESC_COM
N
201
6
4
VLR_DESC_COM
N
207
13
2
CFOP
N
220
4
Âncora _Toc332202296 _Toc332202296 Registro 05 – VENCIMENTO
Conteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS5
N
3
6
SERIE_NF5
X
9
3
CGC_ORIGEM
N
12
14
DATA_AGENDA
N
26
8
CGC_DESTINO
N
34
14
DATA_VENCIMENTO
N
48
8
VALOR_VENC
N
56
15
2
VALOR_DESC
N
71
17
2
VALOR_ACRE_FIN
N
88
17
2
COND_PGTO
N
105
5
Âncora _Toc257030765 _Toc257030765 Âncora _Toc332202298 _Toc332202298Âncora _Toc332202606 _Toc332202606 Âncora _Toc332632355 _Toc332632355 Âncora _Toc332202297 _Toc332202297 Registro 09 – TRAILLERConteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS9
N
3
6
SERIE_NF9
X
9
3
QTDE_TOTAL_ITENS
N
12
4
NRO_TOT_EMBALAGEM
N
16
4
NRO_TOT_PALETES
N
20
4
TOT_PESO_BRUTO
N
24
9
3
TOT_PESO_LIQUIDO
N
33
9
3
VLR_TOT_MERC
N
42
15
2
VLR_TOT_FAT
N
57
15
2
VLR_TOT_DESC
N
72
13
2
VLR_TOT_DESPESAS
N
85
13
2
VLR_TOT_FRETE
N
98
13
2
VLR_TOT_SEGURO
N
111
13
2
BASE_IPI
N
124
15
2
VLR_TOT_IPI
N
139
13
2
BASE_ICMS
N
152
15
2
TOT_ICMS
N
167
13
2
BASE_ICMS_SUBST
N
180
15
2
TOT_ICMS_SUBST
N
195
13
2
Âncora _Toc407697149 _Toc407697149 Layout EDI Tabela de Fornecedores
Arquivo: FFFFDDMM.TBF
FFFF => Iniciais do Fornecedor (do nome fantasia)
DDMM => equivale ao dia e mês de geração do arquivo
Obs: Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros à esquerda e os campos alfanuméricos com brancos à direita.
Header
Descrição
Conteúdo
Tipo
Tamanho
Decimal
Tipo de Registro
01
Number
02
-
CNF Fornecedor
CNPJ/RFC/CURP do Fornecedor
Varchar
20
-
CNF Distribuidor
CNPJ/RFC/CURP do Distribuidor
Varchar
20
-
Data
Inicio de Vigência AAAAMMDD
Number
08
-
Data Fim Custo
Number
08
-
Linha
Varchar
2
Fim
Identificador de final de registro "*"
Varchar
1
-
Total: 61 posições
Detalhes dos Produtos
Descrição
Conteúdo
Tipo
Tamanho
Decimal
Tipo de Registro
02
Number
02
-
EAN Produto
EAN ou DUN-14 do produto
Number
14
-
Embalagem
Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)
Varchar
02
-
Base Embalagem
Quantidade de itens por embalagem
Number
05
-
Custo
Custo da embalagem do fornecedor
Number
17
02
Valor de pauta
Valor de pauta do produto
Number
17
02
Frete
Tipo de Frete
Number
01
% de Frete
Percentual de frete
Number
07
02
Valor de Frete
Valor de Frete
Number
17
02
% de IPI
Percentual de IPI
Number
07
02
Valor de IPI
Valor de IPI
Number
17
02
Fim
Identificador de final de registro "*"
Varchar
1
-
- Total: 107 posições
...
Descontos/Bonificações/Acréscimos/Despesas pôr produto |
|
|
|
| |
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tamanho | Decimal |
|
Tipo de Registro | 03 | Number | 02 | - |
|
EAN Produto | EAN | Number | 14 | - |
|
Tipo de evento | DSC – Desconto | Varchar | 03 | - |
|
Descrição do Evento | Descrição do motivo do evento | Varchar | 25 | - |
|
Valor do Evento | Valor do Evento | Number | 17 | 02 |
|
Data Inicial | Início de Vigência AAAAMMDD | Number | 08 | - |
|
Data Final | Final de Vigência AAAAMMDD | Number | 08 | - |
|
Fim | Identificador de final de registro "*" | Varchar | 1 | - |
|
- Total: 78 posições
Trailer |
|
|
|
|
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tamanho | Decimal |
Tipo de Registro | 04 | Number | 02 | - |
Número de Itens | Quantidade de itens da nota (linhas) | Number | 07 | - |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Varchar | 1 | - |
...
Observações:
Os campos Código do Comprador, Linha do Fornecedor, Condição de Pagamento, Figura Fiscal e Estado de Origem serão pegos do cadastro do RMS
Para campos numéricos as casas decimais devem serem subtraídas do tamanho total do campo, exemplo Number 17 com 2 decimais = 15 inteiros e 2 decimais.
...
1. HISTÓRICO DE REVISÕES
...
...
1.0
...
13/08/12
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Carmem Elvira
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- Criação do documento e últimas atualizações;
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1.1
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30/12/14
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Mirella Vaqueiro
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