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EDI

 

Objetivo

O EDI consiste na transmissão de documentos de formatos diferentes, traduzidos num padrão único (EDIFACT) e disponibilizados em Caixas Postais. A mensagem fica à disposição do parceiro, para retirada no momento que for mais conveniente.
Os horários de corte para envio e retirada das mensagens devem ser negociados entre os parceiros, de acordo com suas necessidades internas de processamento das informações.
O acesso às caixas postais é realizado através de redes de telecomunicação. Qualquer computador pode transmitir os dados, devendo estar, para isso, conectado a uma linha telefônica através de uma placa de comunicação (ou um MODEM).
A Operação
O Pedido de Compra do Varejista será gerado a partir do Sistema RMS.
Com esse recurso, o pedido pode ser emitido automaticamente quando surge a necessidade de reposição de mercadoria, sem a necessidade de intervenção manual do comprador ou manualmente, quando da necessidade de um suprimento extra (no caso de uma promoção).
É preciso fixar horários de corte para envio e recepção das mensagens eletrônicas e definir os procedimentos quando ocorrer saldo de pedido. Nos horários preestabelecidos entre os parceiros, serão realizadas as comunicações com a VAN para disponibilizar os arquivos na Caixa Postal Eletrônica. Para facilitar a comunicação, o Varejista vai efetuar as conexões com as VAN' s de hora em hora.
Os fornecedores poderão retirar e processar os Pedidos no horário mais conveniente, enviando a Nota Fiscal Eletrônica no horário de corte negociado com o Varejista e entregando a mercadoria no prazo combinado.
O envio da Nota Fiscal Eletrônica pelo EDI, visa agilizar os processos previstos para recepção da mercadoria:

...

  • VGEDGPED (Geração de arquivos de EDI de pedidos de compras Drogaria).

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Note que a situação dos pedidos é igual a 2 (Alterado).
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Note que a situação dos pedidos foi alterada para 3 (Impresso/ Gerado Arquivo).
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  • VGEDRPED (Arquivo de Retorno de Confirmação Pedido EDI Drogaria).

O arquivo de retorno é recebido na mesma conexão pelo cliente, quando o mesmo envia seu pedido eletronicamente, este arquivo indica a situação de faturamento do pedido.
O fornecedor de EDI Drogaria sempre retorna o arquivo com o mesmo nome, com isso não é possível efetuar um controle arquivo a um arquivo.
Mesmo que o fornecedor no arquivo de retorno já informe a quantidade que será atendida, no processo de retorno não é utilizado, apenas será confirmado que o pedido foi transmitido.
Como no arquivo de retorno não vem a informação do fornecedor, é necessário informar que quem é o mesmo manualmente.
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  • Deve-se selecionar o(s) arquivo(s) para processar.

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  • Confirme o processamento em F4-Processar Retorno.


Ao confirmar o processamento, os pedidos serão alterados para transmitidos.

...

...

Recebimento de Notas Fiscais

 

  • VGEXENFF (Importação de dados fiscais da Nota de Recebimento via EDI).

 

  • Processo Manual

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Ler arquivo de notas fiscais de recebimento, via EDI, enviado pelo fornecedor.

...

  • VGEDENFF (Importação de dados fiscais da Nota de Recebimento de pedido de drogaria via EDI).

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O Processo é semelhante à importação de Nota Fiscal EDI Compra, serão geradas notas na data do dia e a agenda parametrizada.

...


Do contrário, a opção não estará habilitada para execução.
Exemplo: Os arquivos serão importados de 1 em 1 minuto (Conforme tela abaixo).
Aconselhamos a leitura dos logs gerados para verificação e acompanhamento das importações.
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...


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...

Geração do Aviso de Recebimento

VGEXAVRC – Geração de arquivo EDI de Aviso de Recebimento para documento tipo 3.
Ler arquivo de notas fiscais da RMS e, gerar conforme seleção efetuada (Período/ fornecedor/ agenda/ data), um arquivo texto que será enviado ao fornecedor para controle das notas recebidas/ enviadas.
A agenda informada será checada no parâmetro 002, acesso AGENDAEDI.
O arquivo será gerado na área do usuário no formato: AVIfffff.DD.
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...

Layouts

Anexo 1

...

Âncora_toc1104_toc1104 Âncora_Toc257030752_Toc257030752 Âncora_Toc332202273_Toc332202273 Âncora_Toc332202592_Toc332202592 Âncora_Toc332632342_Toc332632342Anexo 1 – Layout pedido de compras tipo 3.
Pedido de Compras tipo 3.


Header 0.

...

COD-REGISTRO = 09

N 02

001 a 002

 

NUM-PEDIDO

N 15

003 a 017

BGM - 1004

NUM-TOTAL-ITENS

N 03

018 a 020

 

VALOR-TOTAL-DO-PEDIDO

N 13,2

021 a 035

 

FILLER (OBS)

A 125

036 a 160

 


Âncora_Toc332202274_Toc332202274 Âncora_Toc332202593_Toc332202593{*}(OBS) O ÚLTIMO BYTE DE CADA REGISTRO É UM **

Descrição dos Campos

HEADER 0.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos

HEADER 1.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 01
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-PEDIDO Identifica o tipo de pedido:
000 = pedido em condições especiais
001 = pedido normal
002 = mercadorias bonificadas
003 = mercadorias em consignação
004= pedido vendedor
005 = pedido comprador
006 = pedido de demonstração
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOData inicial prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOHora inicial prevista para entrega da mercadoria
(HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Data final prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIMHora final prevista para entrega da mercadoria (HHMMSS)
IDENTIF-LISTA-PRECO Identificação da Lista de preço do fornecedor utilizada
COD-EAN-COMPRADOR Identificação do Comprador (Cod EAN - Carrefour)
COD-EAN-FORNECEDOR Identificação do Fornecedor (cod EAN)
COD-EAN-LOCAL-ENTREGAIdentificação do local para entrega das mercadorias
(cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCAIdentificação do local de faturamento (cobrança) do
comprador (cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUEIdentificação do local de despacho do fornecedor
cod, EAN)
FILLERbrancos

CONDIÇÃO DE PAGTO.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 02
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-CONDICAO-PAGTO Identifica a condição de pagto :
"1 " = básico (parcela única no prazo)
"3 " = data fixa(parcela na data estabelecida)
"21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTOIdentifica o prazo do pagto :
"5 " = da data da fatura
"21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPOIdentifica o tempo para pagto :
"1 " = na data de referência (à vista)
"3 " = após a data de referência (Da Data – DD)
"6 " = fora o mês
"10 " = fora a semana
"BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIASIdentifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo
DATA-VENCIMENTOData de vencimento para pagto (AAAAMMDD)
PERCENTUAL-A-PAGAR Percentual a ser pago na condição de pagto
FILLERbrancos


DETALHE.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Detalhe = 03
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-COD-PRODUTO Identifica o tipo de código : EN = EAN-13 ou DUN-14
UP = UPC
COD-EAN-PRODUTO Código EAN do produto de acordo com o tipo especificado
DESCRICAO-PRODUTO Descrição do produto no cadastro do Carrefour
QTDE-SOLICITADA Qtde pedida para compra
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA Unidade de medida de compra
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade)
QTDE-BONIFICADA Qtde pedida de bonificação
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA Unidade de medida de mercadoria bonificada
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo, UND = unidade)
PRECO-UNITARIO Valor unitário do produto para compra
TIPO-PRECO BRG = valor bruto – IPI – descontos – encargos + ICMS
BRN = valor líquido – IPI + descontos + encargos + ICMS
VALOR-IPI-UNIDADE Valor do IPI por unidade
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIALPercentual de desconto comercial
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADEValor da despesa acessória por unidade
FILLERbrancos

TRAILLER.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-TOTAL-ITENSQuantidade total de linhas do pedido (detalhes)
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDOValor total do pedido
(preço unitário * qtde solicitada) + encargos – desconto
FILLER

 OBSERVAÇÃO:
O pedido será somente de mercadorias para compra, ou somente de mercadorias bonificadas –ou a QTDE SOLICITADA estará preenchida ou a QTDE BONIFICADA, nunca as duas no mesmo pedido.
Âncora_Toc257030754_Toc257030754
Âncora_Toc332202275_Toc332202275 Âncora_Toc332202594_Toc332202594 Âncora_Toc332632343_Toc332632343Anexo 2 – Layout de Nota Fiscal tipo 4 - layout de importação pelo programa VGEXENFF.
Nota Fiscal tipo 4.
Header.

...

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS (campos obrigatórios sublinhados).
HEADER.

COD-REGISTRO Identificação do registro. Header = 01
FUNCAO-MENSAGEMse = 1 : Cancelar. Indica que a Nota Fiscal (número e série)
referenciada deve ser cancelada – nesse caso, não é
necessário informar os demais campos da NF, somente os
dados do Header.
se = 2 : Incluir
se = 9 : Original
Os valores "2" e "9" são equivalentes e de uso opcional
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (formato : AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (formato : HHMMSS)
DATA-SAIDA-MERCADORIA Data de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)
(formato :AAAAMMDD)
HORA-SAIDA-MERCADORIA Hora de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)(formato :HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO Data inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria) (formato : AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO Hora inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria)(formato : HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Data final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)(formato : AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Hora final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)
(formato : HHMMSS)
COD-FISCAL-OPERACAO Código Fiscal de Operação (CFOP)
NUM-PEDIDO-1Identifica o número do primeiro pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)


NUM-PEDIDO-2Identifica o número do segundo pedido e loja.
Composição :zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-PEDIDO-3Identifica o número do terceiro pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
NUM-PEDIDO-4Identifica o número do quarto pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
NUM-PEDIDO-5Identifica o número do quinto pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
 

(OBS.: é possível atender até 5 pedidos por Nota Fiscal, por isso as 5 ocorrências)
COD-EAN-COMPRADORCódigo EAN de identificação do Comprador (CD ou Loja)
COD-EAN-FORNECEDORCódigo EAN de identificação do Fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGACódigo EAN do local para entrega das mercadorias (CD ou Loja)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA Código EAN do local para faturamento da NF (local de cobrança do Comprador).
COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA Código EAN do Emissor da Fatura (local emissor da fatura do fornecedor).
UF-EMISSOR-DA-FATURACódigo da Unidade Federativa do Emissor da Fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-DA-FATURACGC do Emissor da Fatura (fornecedor)
INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA Inscrição Estadual do Emissor da Fatura
(fornecedor)
CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMSCódigo da agenda para Integração das Notas Fiscais no RCP
FILLERbrancos

 OBSERVAÇÃO:
Os campos sublinhados serão obrigados existir no arquivo de notas fiscais

CONDIÇÕES DE PAGTO (IGUAL AO ENVIADO NO PEDIDO).

COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 03
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
TIPO-CONDICAO-PAGTOIdentifica a condição de pagto :
" 1 " = básico (parcela única no prazo)
" 3 " = data fixa(parcela na data estabelecida)
" 21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTOIdentifica o prazo do pagto :
" 5 " = da data da emissão da fatura
" 21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPOIdentifica o tempo para pagto :
" 1 " = na data de referência (à vista)
" 3 " = após a data de referência (Da Data – DD)
" 6 " = fora o mês
" 10 " = fora a semana
"BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIASIdentifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo (se pagto com prazo, obrigatório informar)
DATA-VENCIMENTOData de vencimento para pagto (formato : AAAAMMDD)
Se pagto em data fixa, é obrigatório informar
PERCENTUAL-A-PAGARPercentual a ser pago na condição de pagto
FILLERbrancos

DETALHES DE TRANSPORTE.
COD-REGISTRO Identificação do registro. Detalhe de Transporte = 02
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
CONDIÇÃO DE ENTREGATipo de frete (CIF ou FOB)
TIPO DO VEÍCULO Tipo de veículo utilizado para o transporte (padrão EDIFACT)
BR1 = furgão (ex, Kombi, Fiorino)
BR2 = caminhonete
BR3 = toco aberto (caminhão aberto para carga seca com 1 eixo)
BR4 = toco fechado (caminhão fechado para carga seca com 1 eixo)
BR5 = truck aberto (caminhão aberto p/ carga seca com 2 eixos)
BR6 = truck fechado (caminhão fechado p/ carga seca com 2
eixos)
BR7 = careta aberta
BR8 = carreta fechada

TIPO IDENTIFICACAO TRANSPORTADORA " 9 " = EAN e "251" = CGC
CNPJ TRANSPORTADOR CNPJ (antigo CGC) da transportadora (ou código EAN)
QUALIFICADOR DO CÓDIGO Tipo de identificação da transportadora (se CGC ou EAN)
NOME DO TRANSPORTADORNome da Transportadora
PLACA DO VEÍCULOIdentificação da Placa do veículo (3 letras + 4 dígitos)
UF DO VEÍCULOIdentificação da Unidade Federativa da Placa do veículo
FILLERbrancos

...

TRAILLER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)

QTDE-TOTAL-ITENSQtde total de linhas de detalhe na Nota Fiscal
QTDE-TOTAL-EMBALAGENSQtde total de embalagens (somatória das unidades do
detalhe)
QTDE-TOTAL-PALETESQtde de paletes
PESO-BRUTO-TOTAL Peso bruto total da carga em quilos
(medida da tonelagem da carga – não é obrigatório, mas
seria importante ser informado - auxilia a Logística)
PESO-LIQUIDO-TOTAL Peso líquido total da carga em quilos
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIASValor total dos itens (produtos)
VALOR-TOTAL-FATURAMENTOValor total da Nota Fiscal
VALOR-TOTAL-DESCONTOSValor total dos descontos. Obrigatório informar
se houve desconto
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIASValor total das despesas acessórias
VALOR-TOTAL-FRETEValor total do frete
VALOR-TOTAL-SEGUROValor total do seguro
BASE-CALCULO-IPIValor Base de cálculo do IPI
VALOR-TOTAL-IPIValor total do IPI
BASE-CALCULO-ICMSValor Base de cálculo de ICMS
VALOR-TOTAL-ICMSValor total do ICMS
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAOValor Base de cálculo do ICMS de Substituição
Tributária. É obrigatório se houve retenção de
ICMS Substit.
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBSTValor total do ICMS de Substituição Tributária. Obrigatório informar se houver retenção de ICMS Substit.
FILLERbrancos

...

...

Layout_VGEXENF2

 

Referência


Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho

Tipo

Inicio

Tamanho

 

N

1

3

 

N

4

7

 

 

 

 

 


Observação: Importação através do programa VGEXENF2

...

Conteúdo

Tipo

Inicio

Tamanho

 

TIPO_REGISTRO

N

1

2

 

ID_MENSAGEM

X

3

14

 

TIPO_NOTA

X

17

3

 

NUMERO_NOTA

N

20

7

 

SERIE_NF

X

27

3

 

SUBSERIE_NF

X

30

2

 

FUNC_MENSAGEM

N

32

3

 

DATA_EMISSAO

N

35

8

 

DATA_DESPACHO

N

43

8

 

DATA_ENTREGA

N

51

8

 

CFO

N

59

4

 

NUMERO_PEDIDO

N

63

6

 

VAGO_1

X

69

14

 

NUMERO_PEDIDO_2

N

83

20

 

NUMERO_PEDIDO_3

N

103

20

 

LISTA_PRECOS_FORN

X

123

20

 

EAN_COMPRADOR

N

143

13

 

EAN_LOCAL_ENTREGA

N

156

13

 

EAN_EMISSOR_NF

N

169

13

 

CNPJ_EMISSOR

N

182

15

 

UF_EMISSOR

X

197

2

 

INSCR_EST_EMISSOR

X

199

20

 

EAN_COBRANCA

N

219

13

 

EAN_FORNECEDOR

N

232

13

 

CNPJ_TRANSP

N

245

15

 

NOME_TRANSP

X

260

35

 

TIPO_FRETE

X

295

3

 

VAGO_2

X

298

8

 

VAGO_3

X

306

3

 

CNPJ_COMPRADOR

N

309

15

 

CNPJ_LOCAL_ENTREGA

N

324

15 

 

 

 

 

 

Registro 01 – DADOS PAGAMENTO

Conteúdo

Tipo

Inicio

Tamanho

 

TIPO_REGISTRO

N

1

2

 

COND_PGTO

N

3

3

 

REF_PRAZO_PGTO

N

6

3

 

REF_TEMPO

N

9

3

 

TIPO_PERIODO

X

12

3

 

NR_PERIODOS

N

15

3

 

TIPO_DATA_COND_PGTO

N

18

3

 

DATA_COND_PGTO

N

21

8

 

TIPO_PERC_COND_PGTO

N

29

3

 

PERC_COND_PGTO

N

32

5

 

TIPO_VALOR_COND_PGTO

N

37

3

 

VALOR_COND_PGTO

N

40

15

 

 

 

 

 

 

Registro 02 – DESCONTOS, ABATIMENTOS

Conteúdo

Tipo

Inicio

Tamanho

 

TIPO_REGISTRO

N

1

2

 

VALOR_DESC_FINAN

N

3

18

 

PERC_DESC_FINAN

N

21

5

 

VALOR_DESC_COML

N

26

18

 

PERC_DESC_COML

N

44

5

 

VALOR_DESC_PROMO

N

49

18

 

PERC_DESC_PROMO

N

67

5

 

VALOR_ENCARGOS_FINAN

N

72

18

 

PERC_ENCARGOS_FINAN

N

90

5

 

VALOR_ENCARGOS_FRETE

N

95

18

 

PERC_ENCARGOS_FRETE

N

113

5

 

VALOR_ENCARGOS_SEGURO

N

118

18

 

PERC_ENCARGOS_SEGURO

N

136

5

 

 

 

 

 

 

Registro 03 – ITENS DA NOTA FISCAL

...

Conteúdo

Tipo

Inicio

Tamanho

 

TIPO_REGISTRO

N

1

2

 

NR_LINHAS_NOTA

N

3

15

 

QTDE_TOTAL_EMBALAGENS

N

18

18

 

PESO_BRUTO_TOTAL

N

36

18

 

PESO_LIQUIDO_TOTAL

N

54

18

 

CUBAGEM_TOTAL

N

72

18

 

VALOR_TOTAL_LINHAS

N

90

18

 

VALOR_TOTAL_NOTA

N

108

18

2

VALOR_TOTAL_DESCONTOS

N

126

18

2

VALOR_TOTAL_ENCARGOS

N

144

18

2

VALOR_PAGO_ANTECIPADO

N

162

18

2

VALOR_BASE_CALCULO_ICMS

N

180

18

2

VALOR_TOTAL_ICMS

N

198

18

2

VALOR_TOTAL_BASE_CALC_SUBST

N

216

18

2

VALOR_TOTAL_ICMS_SUBST

N

234

18

2

VALOR_BASE_CALC_REDU_TRIB

N

252

18

2

VALOR_TOTAL_ICMS_REDU_TRIB

N

270

18

2

VALOR_BASE_CALC_IPI

N

288

18

2

VALOR_TOTAL_IPI

N

306

18

2

 

 

 

 

 

 

...

Anexo 3 – Layout Aviso de Recebimento tipo 5

Aviso de Recebimento tipo 5.
Header.

COD-REGISTRO = 00

N 02

001 a 002

 

IDENTIFICACAO-ORIGINADOR

A 15

003 a 017

UNB – 0004

IDENTIFICACAO-DESTINATARIO

A 15

018 a 032

UNB - 0010

FILLER (OBS)

A 118

033 a 150

 


Detalhe.

COD-REGISTRO = 01

N 02

001 a 002

 

NUM-AVISO

A 16

003 a 018

BGM – 1004

DATA-EMISSAO

N 08

019 a 026

DTM – 2380

HORA-EMISSAO

N 06

027 a 032

DTM – 2380

NUM-NOTA-FISCAL

N 06

033 a 038

BGM – 1004

NUM-SERIE-NOTA-FISCAL

A 03

039 a 041

BGM – 1004

DATA-RECEBIMENTO

N 08

042 a 049

DTM – 2380

HORA-RECEBIMENTO

N 04

050 a 053

DTM – 2380

COD-EAN-COMPRADOR

N 13

054 a 066

NAD – 3039

COD-EAN-FORNECEDOR

N 13

067 a 079

NAD – 3039

COD-EAN-LOCAL-ENTREGA

N 13

080 a 092

NAD – 3039

COD-EAN-EMISSOR-FATURA

N 13

093 a 105

NAD – 3039

CGC-EMISSOR-FATURA

N 13

106 a 118

RFF – 1154

STATUS

N 02

119 a 120

FTX – 4441

DESCRICAO-STATUS

A 25

121 a 145

FTX - 4440

FILLER (OBS)

A 05

146 a 150

 


Descrição dos Campos.


HEADER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos

DETALHE.
COD-REGISTRO Identificação de registro (único) = 01
NUM-AVISO Identificação do Aviso de Recebimento de Mercadoria
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (formato AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (formato HHMMSS)
NUM-NOTA-FISCALNúmero da Nota Fiscal referente
NUM-SERIE-NOTA-FISCALIdentificação da série da nota fiscal
DATA-RECEBIMENTOData de recebimento da mercadoria no CD/loja (AAAAMMDD)
HORA-RECEBIMENTOHora de recebimento da mercadoria no CD/loja (HHMM)
COD-EAN-COMPRADORCódigo EAN do comprador (CD / loja)
COD-EAN-FORNECEDORCódigo EAN do fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGACódigo EAN do local de entrega das mercadorias (CD/loja)
COD-EAN-EMISSOR-FATURACódigo EAN do emissor da fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-FATURACGC do emissor da fatura
STATUSCod Status do Aviso :
01 = Nota Fiscal Recebida
02 = Nota Fiscal Devolvida
03 = NF Parcialmente aceita
04 = outros
DESCRICAO-STATUSDescrição por extenso do status :
"NOTA FISCAL RECEBIDA"
"NOTA FISCAL DEVOLVIDA"
"NOTA PARCIALMENTE ACEITA"
"OUTROS"
FILLERbrancos

...

Anexo 4 – Layout de pedido de compras tipo 7

PEDIDO DE COMPRA TIPO 7

REGISTRO 01 - CABEÇALHO

 

 

 

 

 

No.

Descrição

 

...

PEDIDO DE COMPRA TIPO 7

REGISTRO 01 - CABEÇALHO

 

 

 

 

 

No.

Descrição

 

FORM.

POS.

CONTEÚDO/OBS.

01

Identificador Registro

 

N2

1-2

1

02

Número Ref. Mensagem

 

AN20

3-22

Gerado pelo Emissor

03

Número do Pedido

 

AN20

23-42

No. Pedido gerado pelo Emissor

04

Função da Mensagem

 

AN3

43-45

7 = Segunda Via

 

 

 

 

 

9 = Original

 

 

 

 

 

16 = Proposta

 

 

 

 

 

31 = Cópia

 

 

 

 

 

42 = Confirmação

 

 

 

 

 

46 = Provisória

05

Data do Pedido

 

AN12

46-57

 

06

Formato do Pedido

 

AN3

58-60

102 - AAAAMMDD

 

 

 

 

 

203 - AAAAMMDDHHMM

07

Data de Entrega

 

AN12

61-72

 

08

Qualific.Data Entrega

 

AN3

73-75

2 - Data de Entrega

 

 

 

 

 

63 - Dt.Entrega Mais Tarde

 

 

 

 

 

64 - Dt.Entrega Mais Cedo

09

Formato Data Entrega

 

AN3

76-78

102 - AAAAMMDD

 

 

 

 

 

203 - AAAAMMDDHHMM

10

Tipo de Pedido

 

AN3

79-81

000 - Pedido Com Cond.Espec.

 

 

 

 

 

001 - Pedido Normal

 

 

 

 

 

002 - Pedido de Mercad. Bonif.

 

 

 

 

 

003 - Pedido de Consignação

 

 

 

 

 

004 - Pedido Vendor

 

 

 

 

 

005 - Pedido Compror

 

 

 

 

 

006 - Pedido de Demonstração

11

Lista de Preço

 

AN20

82-101

 

12

Condições de Pagamento

 

AN04

102-105

Desconto Cond Pagamento

13

Número do Contrato

 

AN16

106-121

 

14

Cod. Localização EAN13 do Comprador

 

AN13

122-134

 

15

Cod. Localização EAN13 do Fornecedor

 

AN13

135-147

 

16

Cod. Localização EAN13 do Faturado

 

AN13

148-160

 

17

Cod. Localização EAN13 Loc. Entrega

 

AN13

161-173

 

18

Dias para Pagamento

 

N3

174-176

Número de Dias p/Pagamento

19

Tipo Ident. Transp.

 

AN3

177-179

9- Cod. Localização EAN

 

 

 

 

 

251- CGC

20

Identif. Do Transportador

 

AN14

180-193

Cod. Localiz. EAN Ou CGC

21

Condições de Entrega

 

AN3

194-196

CIF ou FOB

REGISTRO 02 - DETALHE

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

Descrição

FORM.

 

POS.

 

CONTEÚDO/OBS.

 

01

Identificador Registro

N2

 

1-2

 

2

 

02

Num. Da Linha de Item

N6

 

3-8

 

Gerado pela Aplicação Emissor

 

03

Código do Produto

AN14

 

9-22

 

EAN13 ou DUN14

 

04

Tipo da Quantidade Pedida

AN3

 

23-25

 

21 - Quantidade Pedida

 

 

 

 

 

 

 

15E - Bonificada

 

05

Quantidade

N12

 

26-37

 

Formato = 9(9)V999

 

06

Unidade de Medida

AN3

 

38-40

 

 

 

07

Tipo de Preço

AN3

 

41-43

 

BRN - Preço Líquido

 

 

 

 

 

 

 

BRG - Preço Bruto

 

08

Preço Unitário Liquido s/IPI

N15

 

44-58

 

Formato = 9(13)V99

 

09

Alíquota de IPI

N5

 

59-63

 

Formato = 9(3)V99

 

10

Descrição do Produto

AN37

 

64-100

 

 

 

11

Quantidade por caixa

N3

 

101-103

 

 

 

11

Preço Unitário Liquido c/IPI

N15

 

104-118

 

Formato = 9(13)V99

 

12

Desconto unitário do Item em Reais

N15

 

119-133

 

Formato = 9(13)V99

 

13

Preço unitário Final

N15

 

134-148

 

Formato = 9(13)V99

 

 

...

...

Anexo 5 – Layout de pedido de compras Drogaria tipo 6

PEDIDO DE COMPRA DROGARIA tipo 6

...

Descrição do Campo

Posição

Formato

Observação

Obrig.

Registro 03

 

 

 

 

Tipo do registro

1-1

9(01)

Fixo "3"

S

Número do Pedido

2-13

X(12)

Número do Pedido

S

Quantidade de Itens

14-18

9(05)

Quantidade de Itens solicitados

S

Quantidade de Unidades

19-28

9(10)

Quantidade de Unidades solicitadas

S

...


Anexo 6 – Layout de Nota Fiscal Drogaria tipo 6


NOTA FISCAL DROGARIA tipo 6.
REGISTRO TIPO 0 (Cabeçalho).

Campo

Descrição

...

Campo

Descrição

Posição

Tipo

Tamanho

Dec


Conteúdo

01

Tipo de registro

01-01

Numérico

01

 

Fixo: 0

02

Data de gravação do arquivo

02-07

Numérico

06

 

Formato: AAMMDD

03

Código de operação (para a farmácia, se houver).

08-10

Numérico

03

 

Código de operação

04

Nome da operação

11-30

Alfa

20

 

Fixo: "REMESSA NOTA FISCAL"

05

CGC

31-44

Numérico

14

 

CGC do fornecedor

06

Razão Social

45-79

Alfa

35

 

Razão social do fornecedor

07

Responsável

80-99

Alfa

20

 

Responsável pela gravação
do arquivo

08

Telefone

100-119

Alfa

20

 

Telefone para contato

09

Reservado

120-175

Alfa

56

 

Fixo: Espaços

...



 OBSERVAÇÃO:
Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda.
O tamanho dos campos numéricos indica o tamanho total do campo e na coluna "Dec" o número de casas decimais.

...

Anexo 7 – Layout retorno Drogaria tipo 6

RETORNO DROGARIA tipo 6.
O arquivo de retorno é recebido na mesma conexão pelo cliente quando o mesmo envia seu pedido eletronicamente, este arquivo indica a situação de faturamento do pedido.

Descrição do Campo

Posição

Formato

Observação

Obrig.

Registro 01

 

 

 

Descrição do Campo

Posição

Formato

Observação

Obrig.

Registro 01

 

 

 

 

Tipo do registro

1-1

9(01)

Fixo "1"

S

Código do Cliente

2-7

X(06)

Código do Cliente

S

Número do pedido

8-19

X(12)

Número do Pedido

S

Data do Processamento

20-27

9(08)

DDMMAAAA

S

Condição de Pagamento

28-28

X(01)

"0" = À PRAZO
"1" = À VISTA
"Z" = NEGOCIADO

N

Hora do Processamento

29-36

9(08)

HHMMSSSS

N

Número do Pedido

37-48

9(12)

Número do Pedido Distribuidor

N

Situação de Fechamento

49-50

9(02)

Situação de Fechamento do Pedido se processado Ok, ou não e o motivo

N

Registro 02

 

 

 

 

Tipo do registro

1-1

9(01)

Fixo "2"

S

Código do Produto

2-15

9(14)

Código EAN

S

Quantidade Atendida

16-20

9(05)

Quantidade do produto que foi atendida

S

Quantidade Não Atendida

21-25

9(05)

Quantidade do produto que não foi atendida

S

Motivo

26-27

9(02)

Motivo pelo qual o produto não foi vendido para o cliente. Pode ser código ou descrição, depende da opção feita no pedido

S

Descrição do Campo

Posição

Formato


Observação

Obrig.

Registro 03

 

 

 

 

Tipo do registro

1-1

9(01)

Fixo "3"

S

Número do Pedido

2-13

X(12)

Número do Pedido

S

Quantidade de Linhas

14-18

9(05)

Quantidade de Linhas do Arquivo de Retorno

S

Quantidade Itens Atendidos

19-23

9(05)

Quantidade dos Itens atendidos

S

Quantidade Itens Não Atendida

24-28

9(05)

Quantidade dos Itens não atendidos

S

Limite Disponível

29-42

9(12)v99

Limite de crédito disponível do cliente

S

 

...

...


...

CÓDIGOS DE RETORNO DE PEDIDOS DO TP

...

Âncora_Toc332202284_Toc332202284 Âncora_Toc332202603_Toc332202603 Âncora_Toc332632352_Toc332632352Código para Registro de tipo '1'.
03- PROBLEMAS CADASTRAIS (Cliente Bloqueado)05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO08- PEDIDO NEGOCIADO E CLIENTE SEM NEGOCIAÇÃO09- HORÁRIO DA VENDA INTER JÁ ENCERRADO10- PEDIDO FATURADO COM CONDIÇÃO DIFERENTE11- PEDIDO DUPLICADO12- VENDA INTERESTADUAL NÃO AUTORIZADA21- CÓDIGO DO CLIENTE INVÁLIDO22- CLIENTE COM CEP INVÁLIDO23- CLIENTE COM ROTA/ ROTEIRO INVÁLIDA24- CLIENTE COM SETOR INVÁLIDO50- PEDIDO CONCLUÍDO COM SUCESSO51- PEDIDO NÃO PROCESSADO POR HORÁRIO ULTRAPASSADO52- PEDIDO NÃO ALCANÇOU O VALOR MINIMO
53- PEDIDO COM LAYOUT INCORRETO
Âncora_Toc257030763_Toc257030763 Âncora_Toc332202285_Toc332202285 Âncora_Toc332202604_Toc332202604 Âncora_Toc332632353_Toc332632353POR HORÁRIO ULTRAPASSADO52- PEDIDO NÃO ALCANÇOU O VALOR MINIMO
53- PEDIDO COM LAYOUT INCORRETO

Código para Registro de tipo '2'.
04- PRODUTO NÃO CADASTRADO/ DESATIVADO
05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO06- FALTA NO ESTOQUE07- PRODUTO BLOQUEADO13- PRODUTO OK14- PRODUTO ATENDIDO PARCIALMENTE15- PRODUTO ALOCADO

...

...

Layout Nota Fiscal EDI: Outros Sistemas (VGEXNFOS)

 

...

Referência

_Toc332202287_Toc332202287


Tipo de Campo

N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho

Tipo

Inicio

Tamanho

 

N

1

3

 

N

4

7 

 

 

 

 



Observação: Importação através do programa VGEXNFOS

Alterações

Âncora
_Toc332202288_Toc332202288

 

  • 30/05/2011

 

  • Criado nome HEADER para numeração de NF com 7 posições
    Caso a linha HEADER tenha 301 posições, será importado o arquivo com o layout de NF de 7 posições, caso contrário com o layout de 6 posições.

    anchor

    Registro 01 – HEADER
    Para LAYOUT com numero de NF com 6 posições – Linha com 300 caracteres

    _Toc332202289_Toc332202289
    Âncora
    _Toc332202290_Toc332202290
    _Toc332202291

    Conteúdo

    Tipo

    Inicio

    Tamanho

     

    REGISTRO

    N

    1

    2

     

    FUNCAO_MSG

    X

    3

    1

     

    NRO_NOTA_FIS

    N

    4

    6

     

    SERIE_NF

    X

    10

    3

     

    AAMMDD_EMISSAO

    N

    13

    8

     

    HHMMSS_EMISSAO

    N

    21

    6

     

    AAMMDD_SAIDA_MERC

    N

    27

    8

     

    HHMMSS_SAIDA_MERC

    N

    35

    6

     

    AAMMDD_ENTREGA_INI

    N

    41

    8

     

    HHMMSS_ENTREGA_INI

    N

    49

    6

     

    AAMMDD_ENTREGA_FIM

    N

    55

    8

     

    HHMMSS_ENTREGA_FIM

    N

    63

    6

     

    CFO

    N

    69

    4

     

    NRO_PED_COMP_1

    N

    73

    15

     

    NRO_PED_COMP_2

    N

    88

    15

     

    NRO_PED_COMP_3

    N

    103

    15

     

    NRO_PED_COMP_4

    N

    118

    15

     

    NRO_PED_COMP_5

    N

    133

    15

     

    EAN_COMPRADOR

    N

    148

    13

     

    EAN_FORNECEDOR

    N

    161

    13

     

    EAN_LOCAL_ENT

    N

    174

    13

     

    EAN_LOCAL_COBRANCA

    N

    187

    13

     

    EAN_EMISSOR_FAT

    N

    200

    13

     

    ESTADO_FORNEC

    X

    213

    2

     

    CGC_FORNECEDOR

    N

    215

    14

     

    INSC_ESTA_FOR

    X

    229

    20

     

    AGENDA_RMS

    N

    249

    3

     

    DATA_ENT

    N

    252

    8

     

    OBSERVAÇÃO

    X

    260

    40

     

    Âncora
    _Toc332202291
    Para LAYOUT com numero de NF com 6 posições – Linha com 301 caracteres

    Registro 01 – HEADER

    Âncora
    _Toc332202292_Toc332202292
    _Toc332202293

    Conteúdo

    Tipo

    Inicio

    Tamanho

     

    REGISTRO

    N

    1

    2

     

    FUNCAO_MSG

    X

    3

    1

     

    NRO_NOTA_FIS

    N

    4

    7

     

    SERIE_NF

    X

    11

    3

     

    AAMMDD_EMISSAO

    N

    14

    8

     

    HHMMSS_EMISSAO

    N

    22

    6

     

    AAMMDD_SAIDA_MERC

    N

    28

    8

     

    HHMMSS_SAIDA_MERC

    N

    36

    6

     

    AAMMDD_ENTREGA_INI

    N

    42

    8

     

    HHMMSS_ENTREGA_INI

    N

    50

    6

     

    AAMMDD_ENTREGA_FIM

    N

    56

    8

     

    HHMMSS_ENTREGA_FIM

    N

    64

    6

     

    CFO

    N

    70

    4

     

    NRO_PED_COMP_1

    N

    74

    15

     

    NRO_PED_COMP_2

    N

    89

    15

     

    NRO_PED_COMP_3

    N

    104

    15

     

    NRO_PED_COMP_4

    N

    119

    15

     

    NRO_PED_COMP_5

    N

    134

    15

     

    EAN_COMPRADOR

    N

    149

    13

     

    EAN_FORNECEDOR

    N

    162

    13

     

    EAN_LOCAL_ENT

    N

    175

    13

     

    EAN_LOCAL_COBRANCA

    N

    188

    13

     

    EAN_EMISSOR_FAT

    N

    201

    13

     

    ESTADO_FORNEC

    X

    214

    2

     

    CGC_FORNECEDOR

    N

    216

    14

     

    INSC_ESTA_FOR

    X

    230

    20

     

    AGENDA_RMS

    N

    250

    3

     

    DATA_ENT

    N

    253

    8

     

    OBSERVAÇÃO

    X

    261

    40

     

    40

     

    Âncora
    _Toc332202293

    Registro 02 – TRANSPORTE

    _Toc332202294

    Conteúdo

    Tipo

    Inicio

    Tamanho

     

    REGISTRO

    N

    1

    2

     

    NRO_NOTA_FIS2

    N

    3

    6

     

    SERIE_NF2

    X

    9

    3

     

    CONDICAO_ENTREGA

    N

    12

    3

     

    TIPO_CAMINHAO

    N

    15

    3

     

    TIPO_IDENT

    N

    18

    3

     

    EANCGC_TRANS

    N

    21

    14

     

    DESCRICAO_TRANS

    X

    35

    25

     

    PLACA_CAMINHAO

    X

    60

    7

     

    ESTADO_CAMINHAO

    X

    67

    2

     

    Âncora
    _Toc332202294

    Registro 03 – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

    Conteúdo

    Tipo

    Inicio

    Tamanho

     

    REGISTRO

    N

    1

    2

     

    NRO_NOTA_FIS3

    N

    3

    6

     

    SERIE_NF3

    X

    9

    3

     

    TIPO_PAGTO

    N

    12

    3

     

    PRAZO_PGTO

    N

    15

    3

     

    TEMPO_PGTO

    N

    18

    3

     

    NRO_PERIODO

    N

    21

    3

     

    DTA_VENCTO

    N

    24

    8

     

    PERC_PAGAR

    N

    32

    5

    2

    Âncora
    _Toc332202295_Toc332202295

    Registro 04 – DETALHE

    Conteúdo

    Tipo

    Inicio

    Tamanho

     

    REGISTRO

    N

    1

    2

     

    NRO_NOTA_FIS4

    N

    3

    6

     

    SERIE_NF4

    X

    9

    3

     

    TP_COD_PROD

    N

    12

    2

     

    EAN_PRODUTO

    N

    14

    14

     

    DESCRICAO_PROD

    X

    28

    35

     

    PESO_TOTAL

    N

    63

    10

    3

    VOLUME

    N

    73

    10

    3

    QTDE_SOLIC_PED

    N

    83

    10

    3

    UNI_MEDIDA_PED

    X

    93

    3

     

    QTDE_FATURADA

    N

    96

    10

    3

    UNI_MEDIDA_FAT

    X

    106

    3

     

    QTDE_BONIFICADA

    N

    109

    10

    3

    UNI_MEDIDA_BONIFICADA

    X

    119

    3

     

    VLR_TOT_BRUTO

    N

    122

    15

    2

    VLR_TOT_LIQUIDO

    N

    137

    15

    2

    PRECO_UNI_BRUTO

    N

    152

    13

    2

    PRECO_UNI_LIQUIDO

    N

    165

    13

    2

    COD_SITTRIB

    N

    178

    3

     

    ALIQ_IPI

    N

    181

    5

    2

    ALIQ_ICMS

    N

    186

    5

    2

    ALIQ_RED_ICMS

    N

    191

    5

    2

    ALIQ_ICMS_SUBST

    N

    196

    5

    2

    PERC_DESC_COM

    N

    201

    6

    4

    VLR_DESC_COM

    N

    207

    13

    2

    CFOP

    N

    220

    4

     

    Âncora
    _Toc332202296_Toc332202296

    Registro 05 – VENCIMENTO

    Conteúdo

    Tipo

    Inicio

    Tamanho

     

    REGISTRO

    N

    1

    2

     

    NRO_NOTA_FIS5

    N

    3

    6

     

    SERIE_NF5

    X

    9

    3

     

    CGC_ORIGEM

    N

    12

    14

     

    DATA_AGENDA

    N

    26

    8

     

    CGC_DESTINO

    N

    34

    14

     

    DATA_VENCIMENTO

    N

    48

    8

     

    VALOR_VENC

    N

    56

    15

    2

    VALOR_DESC

    N

    71

    17

    2

    VALOR_ACRE_FIN

    N

    88

    17

    2

    COND_PGTO

    N

    105

    5

     

    Âncora_Toc257030765_Toc257030765 Âncora_Toc332202298_Toc332202298

    Âncora_Toc332202606_Toc332202606 Âncora_Toc332632355_Toc332632355
    Registro 09 – TRAILLER

    Âncora
    _Toc332202297_Toc332202297

    Conteúdo

    Tipo

    Inicio

    Tamanho

     

    REGISTRO

    N

    1

    2

     

    NRO_NOTA_FIS9

    N

    3

    6

     

    SERIE_NF9

    X

    9

    3

     

    QTDE_TOTAL_ITENS

    N

    12

    4

     

    NRO_TOT_EMBALAGEM

    N

    16

    4

     

    NRO_TOT_PALETES

    N

    20

    4

     

    TOT_PESO_BRUTO

    N

    24

    9

    3

    TOT_PESO_LIQUIDO

    N

    33

    9

    3

    VLR_TOT_MERC

    N

    42

    15

    2

    VLR_TOT_FAT

    N

    57

    15

    2

    VLR_TOT_DESC

    N

    72

    13

    2

    VLR_TOT_DESPESAS

    N

    85

    13

    2

    VLR_TOT_FRETE

    N

    98

    13

    2

    VLR_TOT_SEGURO

    N

    111

    13

    2

    BASE_IPI

    N

    124

    15

    2

    VLR_TOT_IPI

    N

    139

    13

    2

    BASE_ICMS

    N

    152

    15

    2

    TOT_ICMS

    N

    167

    13

    2

    BASE_ICMS_SUBST

    N

    180

    15

    2

    TOT_ICMS_SUBST

    N

    195

    13

    2

    Âncora_Toc407697149


    _Toc407697149

    Layout EDI Tabela de Fornecedores

    Arquivo: FFFFDDMM.TBF

    FFFF => Iniciais do Fornecedor (do nome fantasia)

     

    DDMM => equivale ao dia e mês de geração do arquivo

    Obs: Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros à esquerda e os campos alfanuméricos com brancos à direita.

     

    Header

     

     

     

     

    Descrição

    Conteúdo

    Tipo

    Tamanho

    Decimal

    Tipo de Registro

    01

    Number

    02

    -

    CNF Fornecedor

    CNPJ/RFC/CURP do Fornecedor

    Varchar

    20

    -

    CNF Distribuidor

    CNPJ/RFC/CURP do Distribuidor

    Varchar

    20

    -

    Data

    Inicio de Vigência AAAAMMDD

    Number

    08

    -

    Data Fim Custo

     

    Number

    08

    -

    Linha

     

    Varchar

    2

     

    Fim

    Identificador de final de registro "*"

    Varchar

    1

    -

  • Total: 61 posições

    Detalhes dos Produtos

     

     

     

     

    Descrição

    Conteúdo

    Tipo

    Tamanho

    Decimal

    Tipo de Registro

    02

    Number

    02

    -

    EAN Produto

    EAN ou DUN-14 do produto

    Number

    14

    -

    Embalagem

    Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)

    Varchar

    02

    -

    Base Embalagem

    Quantidade de itens por embalagem

    Number

    05

    -

    Custo

    Custo da embalagem do fornecedor

    Number

    17

    02

    Valor de pauta

    Valor de pauta do produto

    Number

    17

    02

    Frete

    Tipo de Frete

    Number

    01

     

    % de Frete

    Percentual de frete

    Number

    07

    02

    Valor de Frete

    Valor de Frete

    Number

    17

    02

    % de IPI

    Percentual de IPI

    Number

    07

    02

    Valor de IPI

    Valor de IPI

    Number

    17

    02

    Fim

    Identificador de final de registro "*"

    Varchar

    1

    -

  • Total: 107 posições

...

Descontos/Bonificações/Acréscimos/Despesas pôr produto

 

 

 

 

Descrição

Conteúdo

Tipo

Tamanho

Decimal

 

Tipo de Registro

03

Number

02

-

 

EAN Produto

EAN

Number

14

-

 

Tipo de evento

DSC – Desconto
BNF – Bonificação
ACF – Acréscimo Financeiro
DSA – Despesas acessórias

Varchar

03

-

 

Descrição do Evento

Descrição do motivo do evento

Varchar

25

-

 

Valor do Evento

Valor do Evento

Number

17

02

 

Data Inicial

Início de Vigência AAAAMMDD

Number

08

-

 

Data Final

Final de Vigência AAAAMMDD

Number

08

-

 

Fim

Identificador de final de registro "*"

Varchar

1

-

 

  • Total: 78 posições

 

Trailer

 

 

 

 

Descrição

Conteúdo

Tipo

Tamanho

Decimal

Tipo de Registro

04

Number

02

-

Número de Itens

Quantidade de itens da nota (linhas)

Number

07

-

Fim

Identificador de final de registro "*"

Varchar

1

-

...


Observações:
Os campos Código do Comprador, Linha do Fornecedor, Condição de Pagamento, Figura Fiscal e Estado de Origem serão pegos do cadastro do RMS
Para campos numéricos as casas decimais devem serem subtraídas do tamanho total do campo, exemplo Number 17 com 2 decimais = 15 inteiros e 2 decimais.

...

1. HISTÓRICO DE REVISÕES

 

 

...

 

...

1.0

...

13/08/12

...

Carmem Elvira

...

  • Criação do documento e últimas atualizações;

...

1.1

...

30/12/14

...

Mirella Vaqueiro

...