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Apuração de ICMS Centralizada

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Objetivo


Este processo visa atender a legislação do Estado de São Paulo que permite que as filiais façam a transferência do saldo credor ou devedor para uma unidade centralizadora.
Âncora_Toc372634471_Toc372634471

...

Parametrização

 

VABUPARA

Código do Parâmetro

Acesso

Conteúdo

Descrição

009

DTAULTDIA

S

Para que a nota fiscal de transferência de crédito / débito seja gerada com data do último dia do mês, é necessário a inclusão. Caso contrário, será gerada com a data atual.

026

AGDCREIMP

XXXYYY, onde:
XXX – Código da Agenda para lançamento de Outros Créditos, com três dígitos
YYY – CRF para lançamento de Outros Créditos, com três dígitos
(Preencher com zeros as casas à esquerda)


Código da agenda e CRF para geração automática do lançamento de outros créditos (VGLMOCOD)

026

AGDDEBIMP

XXXYYY, onde:
XXX – Código da Agenda para lançamento de Outros Débitos, com três dígitos
YYY – CRF para Outros Débitos, com três dígitos
(Preencher com zeros as casas à esquerda)


Código da agenda e CRF para geração automática do lançamento de outros débitos (VGLMOCOD)

026

AGDTRFCRED

Agenda de Saída de Crédito.

Agendar transferência de crédito.

026

AGDTRFDEBT

Agenda de Saída de Débito.

Agendar transferência de débito.

026

FIGICMSCTZ

XXX – Código da Figura Fiscal (preencher as casas à esquerda com zero).

Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado.

026

ICMSCENTRA

XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda).

Filial Centralizada.

026

SECICMSCTZ

XXX – Código da Seção Administrativa (preencher as casas à esquerda com zero).

Seção Administrativa para a geração do lançamento fiscal.

116

SPAJUICMCT

Código de Ajuste de Transferência de saldo credor;
Código de Ajuste de Transferência de saldo devedor;
Zeros;

Códigos de Ajuste de Transferência de Saldo Credor e Saldo Devedor.

116

SPAJURECEB

Código de Ajuste de Recebimento de Saldo Credor;
Código de Ajuste de Recebimento de Saldo Devedor;
Zeros;

Códigos de Ajuste de Recebimento de Saldo Credor e Saldo Devedor.


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Na tela de "Gerenciamento do ICMS Centralizado – VGLICMCT", temos as seguintes Funções:

  • F.2 – Painel de Controle.
  • F.5 – Apuração.
  • F.6 – Nota Fiscal de Transferência.
  • F.4 – Dobra NF Transferência.
  • F.10 – Reprocessamento.
  • F.3 – Fim.

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Painel de Controle

Permite determinar a Entidade Centralizadora do ICMS, as agendas necessárias para o processo e os códigos de ajuste de crédito e débito dos lançamentos, como segue:
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Filial Centralizadora

Informe neste campo o código da Entidade Centralizadora da Apuração de ICMS, ou seja, o código da Filial Centralizadora.
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Âncora_Toc114631130_Toc114631130 Âncora_Toc372634473_Toc372634473 Âncora_Toc372787302_Toc372787302Image Added
Outros Créditos
Código da agenda e CRF para geração automática do lançamento de outros créditos quando executada a apuração filial a filial. Âncora_Toc114631131_Toc114631131 Âncora_Toc372634474_Toc372634474 Âncora_Toc372787303_Toc372787303


Outros Débitos
Código da agenda e CRF para geração automática do lançamento de outros débitos quando executada a apuração filial a filial.
Âncora_Toc372634475_Toc372634475anchor_Toc372787304_Toc372787304


Cadastro de CRF – Tabela 019 Tabelas de Códigos Fiscais


Âncora_Toc372787305_Toc372787305Agenda de OUTROS CREDITOS E OUTROS DEBITOS
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Saldo Devedor- CRF Entrada:
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Saldo Devedor- CRF Saída:
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Âncora_Toc372787306_Toc372787306Image Added
Saldo CREDOR - CRF Entrada:
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Saldo CREDOR - CRF Saída:
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Cadastro de CFOP (Novo) X CRF (Antigo)

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_Toc372787308Transferência de Saldo Credor – Saída:
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Âncora Image Added _Toc372787309_Toc372787309
Transferência de Saldo Credor Dobra – Entrada:
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Âncora_Toc372787310_Toc372787310Image Added
Transferência de Saldo Devedor- Saída:
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Transferência de Saldo devedor Dobra – Entrada:
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Âncora_Toc372787311_Toc372787311

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Agenda de Transferência de Saldo – Crédito

 

    • Crédito – Código da Agenda para Geração automática do lançamento no recebimento para a transferência de saldo positivo das Filiais.

 

CRF

CFOP

Descrição

Agenda - 678

587

5602

Transferência de Saldo Credor - Saída

Agenda de Dobra - 680

187

1602

Transferência de Saldo Credor - Entrada

...



_Toc372787312 Âncora_Toc372787314_Toc372787314Tabela Fiscal Mercantil
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Transferência de Saldo Credor – Saída:
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Âncora_Toc372787313
_Toc372787313Image Added
Transferência de Saldo Credor – Entrada:
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Agenda de Transferência de Saldo - Débito

    • Débito – Código da Agenda para Geração automática do lançamento no recebimento para a transferência de saldo negativo das Filiais.

 

 

CRF

CFOP

Descrição

Agenda - 681

585

5605

Transferência de Saldo Devedor - Saída.

Agenda Dobra - 682

185

1605

Transferência de Saldo Devedor – Entrada.



Âncora_Toc372787316_Toc372787316Tabela Fiscal Mercantil
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Transferência de Saldo Devedor – Saída:
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Transferência de Saldo Devedor – Entrada:
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Âncora_Toc114631132
_Toc114631132 Âncora_Toc372634477_Toc372634477Image Added

Figura
Código de uma figura fiscal não tributada para a geração do lançamento fiscal. Âncora_Toc114631133_Toc114631133 Âncora_Toc372634478_Toc372634478


Seção
Código de uma Seção Administrativa para a geração do lançamento fiscal.
Âncora_Toc114631134_Toc114631134 Âncora_Toc372634479_Toc372634479


Agenda de Dobra
Estas agendas serão capturadas automaticamente desde que tenha sido informada na agenda de saída das filiais a agenda de destino para possibilitar a dobra.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Criar todas as agendas antes de iniciar o cadastro deste painel e fazendo a referência cruzada na agenda de resumo entre as agendas de saída com as agendas de entrada, como no exemplo abaixo:

Descrição do processo

  • Na tela de Apuração do ICMS Centralizado temos:

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Âncora_Toc114631135_Toc114631135 Âncora_Toc372634480_Toc372634480 Âncora_Toc372787320_Toc372787320Image Added

Apuração
Selecionando uma ou mais Filiais e acionando a função "Apuração" será executado o programa de apuração do ICMS e a geração automática de:
Do valor de outros créditos se o Saldo do ICMS for "A PAGAR".
Do valor de outros débitos se o Saldo for "A CREDITAR".
Para isso serão utilizados os dados informados no painel de controle e em uma Segunda execução estes lançamentos poderão ser notados. Âncora_Toc372634481_Toc372634481 Âncora_Toc114631136_Toc114631136 Âncora_Toc372634482_Toc372634482 Âncora_Toc372787321_Toc372787321


Nota Fiscal de Transferência
Feita a Apuração dos valores de credito e debito, os quais estarão constando na grade com as filiais nas colunas correspondentes, irá gerar a nota fiscal de transferência de saldo para as filiais selecionadas e deixá-la pronta para impressão se assim o usuário desejar.
Âncora_Toc372634483_Toc372634483 Âncora_Toc114631137_Toc114631137 Âncora_Toc372634484_Toc372634484
Âncora_Toc372787322
_Toc372787322Dobra Nota Fiscal de Transferência
Selecionando a Filial e optando-se pôr esta função será executada a dobra da fiscal de saída da filial para que a mesma seja incluída na entidade centralizadora da apuração.
Âncora_Toc114631138
_Toc114631138 Âncora_Toc372634485_Toc372634485 Âncora_Toc372787323_Toc372787323Reprocessamento
Esta função tem por definição desfazer todo o processo que já foi executado, marcando as notas fiscais de saída geradas como canceladas e reabilitando a filial para um novo processamento. Âncora_Toc372634486_Toc372634486 Âncora_Toc114631139_Toc114631139 Âncora_Toc372634487_Toc372634487 Âncora_Toc372787324_Toc372787324


Apuração da Entidade Centralizadora
A função apuração desde que não seja selecionada nenhuma filial será executada para a entidade centralizadora do imposto.
No rodapé da tela apresentam-se as opções que podem ser selecionadas no momento da apuração do ICMS as quais podem ser habilitadas para o processamento clicando sobre a mesma;
Termo de Abertura e Encerramento.
Informações Complementares.
Os passos poderão ser acompanhados dos indicadores constantes da parte inferior da tela.
Atente para o indicador de "Erro de Crítica", pois se isto ocorrer em alguma filial deverá ser observado o Erro, corrigi-lo e executar o reprocessamento para a Filial em questão.

...

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Executando o processo de centralização de Apuração de ICMS


Filial usada no processo: 2-7anchor_Toc372634490_Toc372634490 Âncora_Toc372787325_Toc372787325

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Fechamento do Livro de Entrada

  • Loja 1-9

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Fechamento do Livro de Saída

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Apuração – VGLRGAES

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Painel de Controle – NF-e – VGFPANFE

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Painel de Controle do Recebimento – VGRMPAIN

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Âncora
_Toc426378676
_Toc426378676
Apuração Centralizada - VGLICMCT


Gravado com sucesso.

Âncora
_GoBack
_GoBack
Âncora
_Toc372640870
_Toc372640870

Note na tela acima que para as filiais selecionadas as colunas de situação foram assinaladas de acordo com as funções executadas.

Código da Situação

Descrição

A

Apuração

E

Nota Fiscal Emitida

T

Transferência Efetuada

C

Crédito/ Débito Gerado

N

Erro Crítica

...

Escolha a opção desejada, insira as informações e Confirme.

Âncora
_Toc372787336
_Toc372787336
Função F7 – Município.

...


Escolha a opção desejada, insira as informações e Confirme.

Âncora
_Toc114631140
_Toc114631140
Âncora
_Toc372634488
_Toc372634488
Composição do Pacote – Objetos Genéricos

 

 

Elemento

Tipo

Descrição

PGRRATUA

DLL

ATUALIZACAO DE NOTAS

PGRRFECH

DLL

CRITICA DE NOTAS

PGLALTCH

DLL

TROCA CHAVE DE REG FISCAL

VABUTCON

DLL

MANUT TABELA CONTABIL

VGRMMANU

DLL

MANUT NOTA FISCAL

ADCADIS

DLL

ACESSO A DADOS FISCAL

PROC_VGLICMCT

PLB

PROC PARA REPROCESSAMENTO.

VGLICMCT

DLL

GERENCIADOR ICMS CENTRA

PGLRLESP

DLL

LIVRO DE ENTRADA

PGLRLSSP

DLL

LIVRO DE SAIDA

PGLRGARJ

DLL

APURACAO ICMS

AG1ICMLG

XDL

INTERCAMBIO

AG1ICMLG

SQL

CRIACAO DA TABELA

...