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  • Como baixar uma verba realizando um desconto em duplicata?

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Caso queira que
  • Se a pesquisa
seja feita
  • for realizada pelo fornecedor principal, realize os seguintes passos:

Produto:

1804 - Baixar Verba Fornec.Desc.Financ

Passo a passo:

A rotina 1804, permite baixar a verba do fornecedor dando desconto em duplicata, mas este desconto só poder ser feito no titulo do fornecedor, ou fornecedor principal para a filial que a verba selecionada foi gerada, para isso realize os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 1804;

2) Preencha os filtro o filtro Fornecedor e clique o botão Pesquisar;

Nota
Expandir

Verifique

marque a caixa Pesquisa pelo Fornecedor principal e verifique

o código do fornecedor principal informado na rotina 202

;

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. Lembrando que o no cadastro do Fornecedor principal o Cód. Fornec. Princ. deverá ser o mesmo informado no campo Fornecedor, conforme exemplo abaixo:

 

Para o fornecedor 1 - COD. 1 - FORNEC DA FILIAL 1 no campo Cod.Fornec.Princ, informe o cód do fornecedor 999999 - VITI VINICOLA CERESER LTDA como seu principal:

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Para o fornecedor 999999 - VITI VINICOLA CERESER LTDA no campo Cod.Fornec.Princ, informe o código do fornecedor 999999 - VITI VINICOLA CERESER LTDA como seu principal:

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  • Se for necessário apresentar as verbas com saldo maior que 0 marque essa opção também;

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3) Selecione a verba na planilha e clique Baixar;

 

4) Na tela de baixa apresentada, informe o Valor da Baixa, o Título, uma das Observações e clique Confirmar;

 

5) A baixa será realizada e o desconto será gravado no título.

 

6) Para imprimir o relatório da pesquisa realizada pela rotina 1804, clique o botão Imprimir na tela inicial da rotina.

Observações:

  • A rotina 1804, não faz baixa de titulo, mesmo que o desconto seja de 100% no titulo ela não irá baixar o titulo financeiro, o mesmo tem que ser baixado pelas rotinas financeiras.
  • A rotina irá gravar em dois campos de desconto dependendo da origem da verba:
    • Se a verba foi gerada pela 1801, o desconto irá ficar no campo Valor Desc.Fim.;
    • Se a verba foi gerada pela rotina 1302, o desconto irá ficar no campo Valor Devolução.
  • Demais botões da rotina 1804:
    • Limpar Vlr.Baixa: limpa o campo Vlr. Baixa da planilha de verbas;
    • Aplicar Vlr. Crédito: ele pegará o valor do campo Disp. e aplica no campo Vlr Baixa.

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