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Produto: | TOTVS GESTÃO FISCAL |
Versões: | 12.1.17 |
Ocorrência: | APURAÇÃO ICMS - DIFAL |
Ambiente: | -- |
Passo a passo: | 1 - Apuração com os parâmetros marcados.
IMPORTANTE: DEVEM SER MARCADOS OS DOIS PARÂMETROS CONFORME A IMAGEM. ACESSAR: AMBIENTE > TOTVS GESTÃO FISCAL > 03.02 APURAÇÃO DE TRIBUTOS > ICMS > APUR. ICMS POR FILIAL "clique duplo na filial desejada" > AVANÇAR: Com os parâmetros marcados não será possível gerar a as “Guias Por Lançamento” Difal Destino” automaticamente.
Será necessário incluir os seguintes Lançamentos de Outros Debitos\Créditos para zerar o Valor do Debito do Difal gerada para UF Origem: - Fazer lançamento de Outros Créditos com o Subtipo “DIFAL – Origem Destino”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo: “SP229999”), com o valor do DIFAL ORIGEM. - Fazer um segundo lançamento de Outros Débitos com o Subtipo “Não se aplica”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo: SP000202), com o valor do DIFAL ORIGEM. IMPORTANTE: PARA QUE NÃO OCORRA ERROS DE VALIDAÇÃO, OS CÓDIGOS DE AJUSTE DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A TABELA 5.1.1 DO SPED.
Incluir manualmente as guias de DIFAL e FECP na tela GUIAS GNR.
Gerar guia do ICMS próprio Automaticamente.
2 - Apuração com os parâmetros desmarcados:
As guias DIFAL dos estados de Destino vão ser geradas na tela GUIAS GNR automaticamente:
“Gerar Difal por nota” esteja marcado.
Na tela GUIAS normal, vão ser geradas as guias do ICMS Próprio e do DIFAL do estado de Origem separadamente.
3 - Marcando o parâmetro para gerar o DIFAL por Nota Fiscal: As guias são geradas por nota Fiscal:
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Observações: |
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