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  • Como realizar a importação do XML da DI na rotina 3010- Digitar Pedido de Compra Master?

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Importação do XML da DI na rotina 3010- Digitar Pedido de Compra Master

Produto:

3010- Digitar Pedido de Compra Master

Passo a passo:

Para importar o XML da DI na rotina 3010-Digitar Pedido de compra master, sia os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 3010, e selecione a opção 3- Gerenciar Importação [Receber Mercadoria] e clique Avançar;

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2) Selecione a opção Em seguida, clique o botão Importar DI, que esta marcado em vermelho;

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3) Preencha os campos (Filial, N° DI, Fornecedor, País de Origem e Unidade da Receita Federal de Nacionalização);

4) Clique nos 3 pontinhos, para pesquisar o arquivo XML, e depois no botão carregar;

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5) Informe o produto na parte superior da rotina, e na parte inferior a cotação da DI,

Na aba Importar de Arquivo XML, informe o XML que deseja importar e clique o botão Carregar;

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5) Na tela Importar DI, informe o Cód. Produto e se necessário informe os valores das despesas nos campos conforme necessidade os valores das despesas (Frete, seguro, capatazia e Siscomex) e clique no o botão Confirmar;

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6) Será apresentada a tela de Rateio das Despesas, informe os valores conforme necessidade, clique em Calcular depois seguido o botão Gravar;

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7) Clique no o botão Gravar Pré-Ent.;

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8) Acesse Em seguida, acesse a rotina 1309- Analisar pré-entrada, selecione a nota que foi gravada como pré-entrada na rotina 3010, e clique no o botão Liberar.

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Obs: Será necessário ter permissão

 

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Informações
Observação: Verifique na rotina 530
- Permitir Acesso a rotina
,
para
se a
rotina 1309,
permissão 4- Permitir liberar pré-entrada de importação sem pedido, está marcada para a rotina 1309.

9) Acesse a rotina 3010, na opção 3-Gerenciar Importação [Receber Mercadoria], e clique no o botão Carregar Pré-Ent;

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10) Na tela de Selecionar Pré-entrada, selecione escolha a nota que foi liberada na rotina 1309, e clique no botão carregar Carregar;

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11) Será carrega a nota, para finalizar o processo, A nota será carregada. Em seguida na aba de Tributação [F6], clique no o botão Gerar Tributação;

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12) Na aba Parcelas [F7], clique no o botão Gerar Contas a Pagar;

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13) Na aba Complemento [F12], preencha todos os campos necessários e cliquei no clique o botão Gravar.

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14) Acesse Para finalizar, acesse a rotina 1452- Emitir Documento Fiscal Eletrônico, e imprima nota de entrada de importação.