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Campo:

Descrição

Espécie Pagto Prod

Selecionar a espécie de título, para o contas a pagar, do tipo antecipação que será utilizada para a geração de pagamentos ao fornecedor quando ocorrer a aprovação do pagamento.

Nota
titleNota:

Esse módulo gera uma antecipação pendente no módulo Contas a Pagar.

Espécie Adiant Valor

Selecionar a espécie de título para o contas a pagar, do tipo antecipação, para registrar adiantamento em valor depois da aprovação da previsão no processo Centro de Aprovações (GG1095).

Nota
titleNota:

Esse módulo gera uma antecipação pendente no módulo Contas a Pagar.

Espécie Adiant Produto

Selecionar a espécie de título para o contas a receber, do tipo normal, que deve obrigatoriamente estar vinculada à natureza de operação informada no adiantamento em produto no contrato para geração de pedido de venda.

Espécie Entrega

Selecionar a espécie de Entrega.

Espécie Previsão

Selecionar a espécie de título para o contas a pagar, do tipo previsão, para registrar previsões de pagamento ao fornecedor.

Espécie Tecnologia

Selecionar a espécie de título para o contas a pagar, do tipo tecnologia, para registrar previsões de pagamento ao fornecedor, quando o grupo de estoque do produto for do tipo Tecnologia.

Espécie DevoluçãoSelecionar a espécie de título para o contas a pagar, para registrar Notas de Crédito referentes a devoluções de quantidade.

% Desc. Cheque

Inserir uma porcentagem para desconto no pagamento ao fornecedor quando o pagamento for efetuado com cheque.

Série Pagamento

Selecionar a série de título para o contas a pagar que será utilizada para registrar previsões de pagamento ao fornecedor no processo de programação de pagamento.

Nota
titleNota:

Esta série também será utilizada para registrar a antecipação pendente após a aprovação da previsão.

Série Transf. Dívidas

Selecionar a série com a qual serão gerados os títulos de transferência de dívidas no contrato de destino.

Série Previsão

Selecionar a série com a qual serão gerados os títulos de previsão.

Valor Limite Aceitável

Inserir um valor limite para diferenças com abatimento de dívidas no processo Fechamento Financeiro Originação (GG8000).

Juros Valor

Selecionar a espécie de título para o contas a receber, do tipo normal, para criação de títulos para juros referente adiantamento em valor no processo  Calculo Juros (GG2007).

Juros Prod

Selecionar a espécie de título para o contas a receber, do tipo normal, para criação de títulos para juros referentes a adiantamento em produto no processo Calculo Juros (GG2007).

Portador Estrangeiro Juros

Selecionar o portador vinculado a uma moeda estrangeira, para criação de títulos para juros referentes a adiantamento em valor ou produto, no processo Calculo Juros (GG2007), quando o título principal estiver em moeda estrangeira.

Destinar Cheque

Selecionar o portador para registro de pagamento com forma de pagamento em cheque.

Nota
titleNota:

Por meio deste portador diferenciado, os pagamentos no contas a pagar são identificados e haverá um alerta nos processos de pagamento caso no financeiro não seja respeitada a forma de pagamento programada nesse módulo.

Antecipa Produto Moeda Forte

Quando assinalado, determina que os títulos referentes ao faturamento de pedidos gerados por adiantamento em produto são gerados no contas a receber na moeda indicada no contrato.

Habilita Moeda no Adto

Quando assinalado, determina que há permissão para informar uma moeda diferente da moeda do contrato para os adiantamentos em produto.

Nota
titleNota:

Adiantamentos em valor são sempre na moeda do contrato.

Emissão Pagto Igual Vencto

Indica se o dia da data de emissão dos títulos de adiantamento é o mesmo da data de pagamento.

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