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CRIAÇÃO DO FATO GERADOR 13 DE BAIXA/ESTORNO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||||
Módulo: | Contábil | ||||||||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados | |||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: |
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Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||||
Versão/Release: | Rotina 2100 - 27.03.03 Rotina 2129 - 27.03.00 Rotina 2130 - 27.03.00 |
Descrição
Criação do fato gerador 13 - PAGAMENTOS COM ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR para o processo de baixa com adiantamento ao fornecedor.
Procedimento para Utilização
Rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização;
- Clique o botão Incluir;
- Selecione o Fato gerador 13 - PAGAMENTOS COM ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR e clique o botão Avançar;
- Preencha os campos da caixa Dados cadastrais;
- Informe o plano de contas;
- Informe o Documento;
- Informe a Filial e clique o botão Inserir;
- Em seguida, clique o botão Avançar;
- Na caixa Dados para filtro, selecione os Campos, Operador e Valores caso necessário e clique o botão Incluir e em seguida Avançar;
- Preencha os campos da caixa Informações das contas;
- Clique o botão Fórmula, para inserir uma nova fórmula;
- Selecione os valores e operadores que deseja para montar a fórmula e clique o botão Confirmar;
- Clique o botão Incluir. As contas a crédito e débito serão demonstradas nas planilhas das abas Contas a crédito e Contas a débito;
- Clique o botão Confirmar.
Rotina 2130 - Integração Contábil;
- Selecione a Filial e Ano;
- Informe os campos Filtro por período conforme necessidade, clique o botão Confirmar. As Regras para integração, criadas na rotina 2129, serão demonstradas na planilha da rotina.
- Selecione a Regra desejada para contabilização;
- Clique o botão Gerar para demonstrar os Lançamentos para integração prontos para contabilização.
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