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Identidade Visual e Ajustes Diversos no SIGAEEC
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | Easy Export Control |
Função: | EECAE100, EECAE101, EECAE102, EECAE104, EECAE105, EECAE108, EECAE110, EFFAF200, EFFAF300, EFFAF500, EECPEM09_RDM, EECPEM26_RDM, EECPRL15_RDM, EECPRL_RDM, EECAP100, EECAP101, EECAP105, EECAD00, EECCAD02, EECSI100, EECSI101, EFFAF200 |
Situação/Requisito: | 01-Erro no estorno do Embarque 02-Ao informar uma instituição bancária no embarque e salvar, o sistema apresanta erro fatal. 03-Na mensagem de divergência na comparação de NFs x Qtde. Embarque no SIGAEEC, os valores são apresentados sem respeitar a quantidade de decimais dos campos de qtde do pedido/embarque 04-Base de imposto de exportação - ao vincular RE cadastrada, a base do IE fica incorreta 05-Ocorre erro fatal no sistema ao desvincular um item de um R.E., vincular em outro e salvar o processo. 07-No Ambiente SIGAEEC, configurado para trabalhar com 4 casas decimais (T=15|D=4) nos campos de quantidade do item do Pedido e Embarque de Exportação (que demanda compatibilização de tamanho referente aos campos que trasportam tal saldo, como quantidade de RE por exemplo) e possuir conversão de unidade de medida para determinado item, ao cadastrar um RE com quantidade 9999999999.9999 e vincular este RE no item do embarque, o sistema reporta erro de estouro de tamanho de campo ao tentar prencher o campo de qtde. RE do arquivo de trabalho referente a tabela de RE. 08-Ao selecionar um item do processo de embarque, o item seguinte de mesma sequencia e nota fiscal diferente é ocultado da tela de seleção de itens 09-Tela cortada na emissão do documento “Carta Remessa de Doctos” 10-Na rotina de vinculação de notas de entrada com fim específico de exportação, o sistema não permite vincular a mesma nota fiscal a dois itens que possuem mesma sequencia (quebra por nota de saída) 11-Verificado que a descrição das condições de pagamento não são exibidas. Verificado que pode estar relacionado a configuração da tabela SYP, no entanto, em alguns cadastros/ processos o mesmo problema não ocorre 12-Ao usar a rotina de vinculação de notas fiscais de remessa com fim específico de exportação, foi verificado que o sistema permite informar uma quantidade superior à quantidade embarcada do item. 13-Cliente solicita versão atualizada do memorando de exportação, conforme convênio 20. 14-Os itens do processo de exportação não são exibidos no documento memorando de exportação. 15-Tela cortada - controle de cambiais. 16-Memorando de exportação - as informações das notas fiscais de remessa ficaram duplicadas. 17-Ao excluir os documentos de saída, o saldo do R.E no embarque não á atualizado. 18-Incidente: refresh de tela (grid) da rotina vinculação das notas fiscais de remessa com fim específico de exportação 19-Ao desvincular pedido de exportação vinculado ao embarque com nota fiscal já gerada no faturamento, o sistema não retorna o saldo das notas fiscais de entrada quando vinculadas aos itens do embarque. 20-Ao desvincular o item do embarque cujas notas de entrada já haviam sido vinculadas o registro na EYY não é deletado. 21-Ao usar a opção de apropriação do ato concessório pelo saldo a exportar do insumo, o sistema está descartando as decimais do saldo 22-Parametrizar o motivo de baixa usado na compensação entre o câmbio efetivo e o câmbio de adiantamento, para que não ocorra movimentação bancária. |
Solução/Implementação: | 01-Programa EECAE108 foi ajustado para resolver o problema. 02-Foi feito ajuste em fonte para correção da ocorrência. 03-Feito ajuste no fonte EECAE104 para contemplar a solicitação. 04-Foi necessário ajustar o fonte EECAE108. Foi necessário também altear o fonte EECAP102 05-Feito ajuste no fonte EECAE102 para contemplar a solicitação. 06-Corrigido com o item 04. 07- Foi necessário ajustar o fonte EECAE102 para compatibilizar retorno de valores de saldo convertido por outras rotinas . 08-Realizada correção no produto para não ocultar o item de mesma sequencia quebrado em diferentes notas fiscais. 09-Realizada alteração no rdmake padrão para acertar o tamanho da tela. 10-Realizada correção no produto para permitir este caso de vinculação de notas de entrada. 11-Implementado verificação complementar do retorno das informações da tabela SYP (E_MSMM) 12-Disponibilizada correção com consistências que impedem a vinculação de uma quantidade superior a quantidade embarcada do item 13-Encaminhada a atualização do leiaute. 14-Implementada correção no filtro dos itens do processo x itens da nota fiscal de saída. 15-Envio de solução/ correção. 16-Itens com mesma sequencia de pedido eram duplicados. Enviada atualização. 17-Verificado que ao excluir os itens do processo de embarque (desmarcar os itens do pedido e cenário com embarque sem itens) o saldo do R.E. não era restaurado. Disponibilizado atualização. 18-Disponibilizada correção via programa para problema de framework 19-Verificado que para uso da rotina com a opção de filtro por NCM faltavam as criações de campo e parâmetro MV_EEC0051. 20-Corrigido com o chamado TVSJMP 21-Enviado patch com atualização da rotina. 22-Informado que o sistema usa o motivo da baixa informado na inclusão do câmbio de adiantamento (fases: cadastro de cliente ou pedido de exportação), porém, verificado que o campo não estava disponível para alteração enquanto não há vinculação dos saldos de adiantamento aos embarques. Implementada liberação do campo. |
Chamados relacionados: | TVCT53 |