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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Módulo | Faturamento |
Segmento Executor | Construção e Projetos | ||
Projeto1 | Integração BackOffice RM x PDV Protheus | IRM1 | PCREQ-7769 |
Requisito1 | PCREQ-8877 | Subtarefa1 | PDR_CP_MOV009-100 |
Chamado2 |
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Release de Entrega Planejada | 12.1.10 | Réplica | Não |
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Implementação do adapter de integração via Mensagem Única TOTVS do cadastro de Cupom Fiscal com o PDV PROTHEUS, viabilizando assim o CRUD completo do cadastro por recebimento de mensagem de integração.
Definição da Regra de Negócio
Considera-se como escopo deste requisito a implementação do adapter de recebimento de Mensagens Únicas TOTVS para integração do cadastro de Cupom Fiscal, estando o adapter de envio desta mesma mensagem fora do escopo do requisito.
A análise e o desenvolvimento do adapter será efetuado considerando a integração com o PDV Protheus, mas também viabilizará a integração com outras fontes de dados desde que respeitado o layout da mensagem.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
Cupom Fiscal | Inclusão/Alteração | RM \ BackOffice \ Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Cadastros \ Fiscais\ Mais...\ Cupom Fiscal | - |
Movimento | Inclusão/Alteração | RM \ BackOffice \ Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Vendas \ Faturamento\ Movimentação | - |
Tabelas Utilizadas
- TCUPOMFISCAL – Cupom Fiscal
- TCUPOMFISCALITM - Itens de Cupom Fiscal
- TCUPOMFISCALFIN - Pagamentos do Cupom Fiscal
- TMOV - Movimentos
- TITMMOV - Itens de Movimento
Entidades de Integração
- DataServer envolvido
- MovCupomFiscalData
- Transformação
- Id: RetailSales
- Versão: 1_001
- SourceCode (Evento)
- GUID: 1efe6424-027b-44af-8dd3-ef18a527d6b6
- GUID: 1efe6424-027b-44af-8dd3-ef18a527d6b6
Regras de Integridade:
Ao receber mensagem de Cupom Fiscal serão realizadas as seguintes ações para os campos abaixo:
Cupom Fiscal:
- COO: será utilizado o mesmo campo que o número.
- CRO: será obtido a partir do default do cadastro de Estação no RM, sendo assim é necessário ao cadastrar o Ponto de Venda informar este campo.
Redução Z: deve ser preenchido após a integração do cupom fiscal, não sendo então integrado.
- Acréscimo: No Protheus o acréscimo é por cupom, com rateio para os itens. No RM esta informação será preenchido no campo VALORDESP que é a soma das despesas dos itens ou despesa aplicada ao cupom, NÃO irá incluir itens CANCELADOS. Caso não seja enviado acréscimo, será considerado como valor default o valor 0 (zero).
- Valor Líquido: a fórmula de cálculo para obter o valor líquido é: VALORLIQUIDO = ( ∑ ( Preço item X Quantidade item) - Desconto + Acréscimo total ). Não deve ser considerado Itens Cancelados. Caso não seja enviado o valor líquido será considerado como valor default o valor 0 (zero).
- Valor Recebido: será preenchido com o mesmo valor do campo Valor Líquido.
- Desconto: No RM o campo que armazena esta informação é VALORDESC. Este campo é soma dos descontos dos itens ou desconto aplicado ao cupom, NÃO inclui itens CANCELADOS! Caso não seja enviado o valor líquido será considerado como valor default o valor 0 (zero). Sempre será lido o valor líquido e as despesas do valor original enviado. Mas os descontos, serão recalculados para evitar erro no arredondamento.
Observação: no Protheus o desconto pode ser por item, por cupom, ou ambos. CNPJ Adquirente: esta informação será gravada no RM somente se for enviado na mensagem.
Nome Adquirente: esta informação será gravada no RM somente se for enviado na mensagem.
Item do Cupom Fiscal:
- Preço unitário: O preço unitário enviado pelo Protheus será o preço do produto.
- Natureza da Operação: Obtida a partir da Tributação.
Alíquota: Obtida a partir da Tributação.
CST: Obtida a partir da Tributação.
Lista de Pagamentos:
- Débito/Crédito: fixo crédito (não será trafegado).
Cupom Fiscal - SAT:
Serão aplicadas as mesmas regras listadas acima para Cupom Fiscal, porém este tipo de Cupom irá criar um Movimento, ou seja, não será gerado o registro na tabela de Cupom Fiscal.
O tipo de movimento de venda que será utilizado é o definido no cadastro de Ponto de Venda. Neste tipo de movimento na etapa Fis - Escrituração 1/2, deve ser informado um Tipo de Documento que possui Código do Modelo 59 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT).
Movimento associado ao Cupom Fiscal
O serviço de inclusão de Cupom Fiscal também realiza a inclusão de um movimento e associa este movimento ao Cupom. Sendo assim torna-se necessário informar no cadastro de Ponto de Venda qual será o Tipo de Movimento de Venda que será utilizado. Este tipo de movimento deve possuir as seguintes configurações mínimas:
Etapa | Campo | Valor | Observação |
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Mov - Identificação | Código | 2.X.XX | |
Edita Numeração | Edita ou Mostra | ||
Mov - Datas 1/2 | Edição da Data de Emissão | Edita ou Mostra | |
Mov - Valores Financeiros 1/4 | Desconto | Marcado | |
Tipo de Desconto | Valor | ||
Despesa | Marcado | ||
Tipo de Despesa | Valor | ||
Item - Valores Financeiros 1/2 | Utilizar Desconto | Marcado | |
Nome do Desconto | Desconto | ||
Afeta Desconto do Movimento | Desmarcado | ||
Tipo do Desconto | Valor | ||
Utilizar Despesa | Marcado | ||
Nome da Despesa | Despesa | ||
Tipo de Despesa | Valor | ||
Afeta Despesa do Movimento | Desmarcado | ||
Fin - Condições de Pagamento | Utiliza edição de Meios de Pagamento | Marcado | |
Fis - Dados | Emite Cupom Fiscal | Marcado | |
Fis - Escrituração 1/2 | Código Default Tipo Documento Escrituração | Informar Código do Tipo de Documento | Para Cupom Fiscal Tipo SAT o Tipo de Documento informado deve possui Código Modelo do Documento 59 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT). |
Restrições e Ponto de Atenção
- Cadastros necessários
Para integrar o Cupom Fiscal é necessário realizar o cadastro e/ou carga inicial dos seguintes cadastros:Envio de Unidade de Medida;
Envio de Produto / Códigos de Barras;
Envio de Ponto de Venda;
Envio de Vendedor.
- Número do Caixa
Na integração entre Protheus e RM sem mensagem única, é gravado neste campo o mesmo valor informado para o código do Ponto de Venda (F2_PDV). Como o Número do Caixa do Cupom Fiscal no RM é do tipo inteiro e no Protheus este campo é do tipo texto, na integração atual via mensagem única esta informação será desconsiderada. Caso seja necessário realizar/ajustar algum relatório relacionado a esta informação, deve-se considerar do código do Ponto de Venda. - Lista de Taxas
A lista de taxas (ListOfTaxesType) que serão aplicadas na Venda devem ser definidas no Tipo de Movimento uma vez que estas informações são desconsideradas no recebimento da mensagem e os valores de tributação são recalculados no RM. - Aplicação de Desconto/Acréscimo no Movimento
Para que o Desconto e Acréscimo seja corretamente aplicada no Movimento é obrigatório que o tipo de movimento esteja parametrizado como utilizado por "Valor" para estas duas informações, para o Movimento e para os Itens de Movimento. Caso contrário pode haver diferenças no arredondamento e assim gerar erros na inclusão.
- Rateio de Desconto/Acréscimo
O rateio de desconto e acréscimo dos itens é calculado sempre que existir desconto e acréscimo informado por Cupom. Como no Protheus o desconto pode ser por item, por cupom ou ambos, ao receber um Cupom o RM irá recalcular o rateio de desconto dos itens para evitar erro no arredondamento. - Cupom Fiscal - SAT
Esta integração está disponível a partir do release 12.1.14.
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) - Modelo 59
Fluxo do Processo
Mapeamento de Campos
Mensagem: RetailSales 1.001
Mensagem Padrão | Descrição | RM | ||
Tabela | Campo | Observação | ||
CompanyId | Código da empresa. | TCUPOMFISCAL | CODCOLIGADA | Código da Coligada é obtido a partir do De-Para de Filial. |
BranchId | Código da filial |
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CompanyInternalId | InternalId da chave completa de empresa do produto |
| ||
InternalId | InternalId de Integração | TCUPOMFISCAL | CODCOLIGADA|PONTOVENDA|CRO|NUMERO |
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SellerInternalId | InternalId do Vendedor | TPONTOVENDA | CODVEN1 | Buscar o código do vendedor no cadastro de Estação PDV |
ComissionPercent | Percentual da Comissão | |||
CustomerVendorInternalId | InternalId do Código do Cliente | TCUPOMFISCAL | CODCOLCFO|CODCFO | |
TotalPrice | Valor Total da Venda | |||
DiscountValue | Valor Total de Desconto | TCUPOMFISCAL | DESCONTO | |
IncreaseValue | Valor de Acréscimo | TCUPOMFISCAL | ACRESCIMO | |
NetPrice | Valor Líquido da Venda | TCUPOMFISCAL | VALORLIQUIDO e VALORRECEBIDO | |
CashValue | Valor Pago em Dinheiro | |||
ChecksValue | Valor Pago em Cheques | |||
CardsValue | Valor Pago em Cartões de Crédito | |||
DebitValue | Valor Pago em Cartões de Débito | |||
CovenantValue | Valor Pago com Convênio | |||
VouchersValue | Valor Pago com Vales | |||
FinancedValue | Valor Pago com Financiamento | |||
OthersValue | Valor Pago com Outras Formas | |||
InputValue | Valor de Entrada | |||
IssueDateDocument | Data de Emissão da Venda | TCUPOMFISCAL | DATAEMISSAO | |
DocumentCode | Numero do Documento | TCUPOMFISCAL | NUMERO | Consistir tamanho do campo: PROTHEUS: string tamanho 9 |
SerieCode | Serie do Documento | TPONTOVENDA | SERIE | |
GrossPrice | Valor Bruto da Venda | TCUPOMFISCAL | VALORRECEBIDO | |
CommodityPrice | Valor Total da Mercadoria | |||
DiscountPercent | Percentual de Desconto da Venda | |||
OperatorCode | Código do Operador | |||
CurrencyRate | Taxa da Moeda | |||
Change | Valor do Troco na Venda | |||
StationCode | Código da Estação | |||
DiscountPaymentTerm | Desconto Financeiro na Venda | |||
CreditValue | Valor de Crédito da Venda | |||
KindOfDocument | Tipo do Documento | |||
Md5 | Código Md5 NewHotel | |||
ElectronicInvoiceComplement | Informações Complementares NFCe | |||
PersonalIdentification | CPF/CGC do Cliente | TCUPOMFISCAL | CNPJCPFADQUIRENTE | |
PurchaserName | Nome do Adquirente | TCUPOMFISCAL | NOMEADQUIRENTE | |
IsCanceled | Informa se venda esta cancelada | TCUPOMFISCAL | CANCELADO | |
ListOfSaleItem\ListOfSaleItemType | Lista de Itens da Venda | Ver ListOfSaleItemType | ||
ListOfTaxesType | Lista de Impostos da Venda | Não há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM. | ||
StationSalePointCode | Código Ponto de Venda | TPONTOVENDA | PONTOVENDA | |
StationSalePointInternalId | InternalId do Ponto de Venda | TPONTOVENDA | CODCOLIGADA|PONTOVENDA | |
SerialNumberSATEquipament | Número de Série do equipamento SAT | TMOVFISCAL | NROSAT | |
SaleType | Tipo de venda | TCUPOMFISCAL | TIPO | Campo interno no DataServer para definir tipo do Cupom Fiscal. Possui os seguintes valores:
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KeyAcessNFe | Chave de acesso NFe | TMOV | CHAVEACESSONFE | Este campo será exibido no Movimento quando Código Tipo de Documento for CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) - Modelo 59. |
ListOfSaleItemType | Lista de Itens da Venda | |||
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SaleItem\SaleItemType | Itens | |||
InternalId | InternalId do Item da Venda | TCUPOMFISCALITM | CODCOLIGADA | IDCUPOM | NUMEROITEM | |
ItemInternalId | InternalId do Produto | TCUPOMFISCALITM | CODCOLIGADA|IDPRD | |
ItemCode | Código do Produto | TPRODUTO | CODIGOPRD | No RM campo tem tamanho 30 e na mensagem está definido com tamanho 15 |
ItemOrder | Ordem do Item | TCUPOMFISCALITM | NUMEROITEM | No RM este campo é inteiro de tamanho 4. |
Quantity | Quantidade do Item | TCUPOMFISCALITM | QUANTIDADE | |
UnitPrice | Preço Unitário do Item | TCUPOMFISCALITM | PRECOUNITARIO | |
ItemPrice | Valor do Item | TCUPOMFISCALITM | VALORLIQUIDO | |
DiscountPercentage | Percentual de Desconto do Item | Não utilizado no RM. | ||
DiscountAmount | Valor do Desconto do Item | TCUPOMFISCALITM | DESCONTO | |
OperationCode | Código Fiscal de Operações e Prestações | DCFOP | CODNAT | |
ListOfTaxes | Lista de Impostos do Item | Ver ListOfTaxesType | ||
Increase | Valor de Acréscimo do Item | TCUPOMFISCALITM | ACRESCIMO | |
Lodging | Produto é Diaria | Não utilizado no RM. | ||
IsCanceled | Informa se o item esta cancelado | TCUPOMFISCALITM | CANCELADO | |
WarehouseCode | Código do Local de Estoque(Armazém) | TPONTOVENDA | CODLOC | |
WarehouseInternalId | Id de integração do Local de Estoque(Armazém) | TPONTOVENDA | CODCOLIGADA|CODFILIAL|CODLOC | |
ECFTaxingCode | Código da Tributação ECF | TCUPOMFISCALITM | TRIBUTACAOECF | |
ListOfTaxesType | Lista de Impostos da Venda | Não há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM. | ||
ListOfSaleConditionType \ SaleCondition | Condições de Pagamento da Venda | ver SaleConditionType | ||
SaleConditionType | ||||
AccountReceivableDocumentInternalId | InternalId do RA do cliente | |||
DateOfPayment | Data de Vencimento da Parcela | TCUPOMFISCALFIN | DATAVENCIMENTO | |
PaymentValue | Valor do Pagamento | TCUPOMFISCALFIN | VALOR | |
PaymentMethodCode | Forma de Pagamento | TFORMAPAGTO | CODFORMAPAGTO | No RM o campo possui tamanho 10 e no xsd está definido como 15. |
PaymentMethodInternalId | Chave de Integração de Forma de Pagamento | TCUPOMFISCALFIN | CODCOLIGADA|IDFORMAPAGTO | |
FinancialManagerCode | Código da Administradora Financeira | Não utilizado no RM. | ||
CardNumber | Numeração do Cheque | TCUPOMFISCALFIN | CHEQUE | No RM o campo possui tamanho 20 caracteres. Criar consistência para quando receber valor maior que 20, uma vez que no XSD da mensagem está definido tamanho 30 caracteres. |
SerieCheck | Série do Cheque | Não utilizado no RM | ||
BankCheck | Banco do Cheque | TCUPOMFISCALFIN | BANCO | |
AgencyCheck | Agência Bancária do Cheque | TCUPOMFISCALFIN | AGENCIA | No RM campo possui tamanho de 20 caracteres e no XSD está definido tamanho 8 caracteres. Não teremos problemas no Recebimento, mas se for enviar esta mensagem talvez seja necessário alterar o tamanho do campo. |
AccountCheck | Número da Conta do Cheque | TCUPOMFISCALFIN | CC | |
DocumentOfIdentification | Documento de Identidade do Cliente - Cheque | Não utilizado no RM | ||
PhoneNumber | Telefone do Cliente - Cheque | TCUPOMFISCALFIN | TELEMITENTE | |
EftDate | Data do Pagamento - TEF | |||
EftDocument | Documento de Identificação TEF | |||
EftAutorization | Código de Autorização TEF | |||
EftCancellationDate | Data de Cancelamento TEF | |||
EftCancellationDocument | Número do Cancelamento TEF | |||
EftInstitute | Código do Instituto TEF | |||
UniqueSerialNumber | Código NSU - TEF | |||
EftParcel | Parcelamento TEF |
- Somente os campos marcados em negrito são tratados no Adapter.
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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