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Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra. Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários , dentro do Grupo de aprovação, define também a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o Fluxo de aprovação, o Sistema sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.

Os documentos envolvidos são:

 Autorização de Entrega.

 Solicitação ao Armazém.

 Cotações.

 Contrato de Parceria.

 Medições.

 Nota Fiscal.

 Pedido de Compra.

 Solicitações de Compra.

 Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.

 

Compras

Libera os pedidos de compras vinculados ao cadastro de Grupos de Aprovação e conforme indicado no cadastro de Compradores ou nos parâmetros MV_CPAPROV (grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos contratos de parceria) ou MV_PCAPROV (Grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos Pedidos de Compras) e também outros documentos.

Gestão de Contratos

Libera as medições de contratos, conforme vinculado no momento em que é realizado o cadastro do Tipo de Contrato.

Gestão de Licitações

Libera os documentos como Pedido de Compras e Contratos gerados no encerramento do edital

O cadastro de Grupos de Aprovação apresenta  3 etapas 4 etapas para o preenchimento, primeiro determina os aprovadores que serão responsáveis pela aprovação, após isso determina quais as entidades contábeis vinculadas a esse grupo e por fim se estiver , caso o parâmetro MV_ALTPDOC estiver habilitado, que determina para quais os documentos são validos esse grupo que foi cadastradoque foi cadastrado e por fim  pode avaliar se a compra que foi feita está contemplada no tipo de compras cadastrada.

Procedimento para Utilização 

 

  • Ao
  • acessar
  • o
  • cadastro
  • de
  • Grupos
  • de
  • Aprovação,
  • clique
  • em
  • Incluir.

 

  • É
  • apresentada
  • uma
  • janela
  • para
  • definir
  • os
  • aprovadores
  • e
  • suas
características.
De acordo com as orientações do help de campo, preencha os dados de cada uma das pastas apresentadas:
Aprovadores
Devem ser informados:
• Nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação: define a hierarquia de aprovação do grupo.
• Tipo de aprovação:
Visto
O aprovador apenas vista o pedido, sem descontar o valor aprovado de seu saldo (limite).
Aprovador
Aprova o Pedido de Compra, atualizando o saldo disponível para aprovação.
• Limite automático: indica se considera os limites mínimos e máximos definidos no cadastro de Aprovadores.
Sim
São considerados somente os pedidos que estão sobre a faixa de liberação.
Não
Ignora os limites definidos no cadastro de Aprovadores e, desta forma, é considerada a hierarquia de aprovação definida na rotina Grupos de Aprovação.
• Tipo de liberação:
Usuário
Libera apenas seu usuário.
Nível
Pode liberar todo o nível a que ele pertence.
Documento
Libera todo o documento, independente de outras aprovações (autonomia total para liberação do pedido)
Entidades Contábeis
Devem ser informados:
• Centro de Custo.
• Conta Contábil.
• Item da Conta.
• Classe Valor.
Documentos
Deve ser informado o tipo de documento que este grupo pode aprovar.
Para usuários que necessitam de alçada por tipo de documento, esta opção também permite filtrar o tipo de documento possibilitando um vínculo com o grupo associado. Desta forma, ao gerar um documento é realizada uma verificação em conjunto com as entidades contábeis determinando se o documento será ou não bloqueado. Os critérios que podem ser definidos no filtro são:
• Autorização de Entrega.
• Cotações.
• Contrato de parceria.
• Medições.
• Nota Fiscal.
• Pedido de Compra.
• Solicitação ao Armazém.
• Solicitação de Compra.
• Solicitação de transferência de produto entre Filiais/Armazém.
Help_buttonImportante
Para utilizar a opção de filtro do tipo de documento é necessário que o parâmetro MV_ALTPDOC esteja habilitado.
4. Para informar outro aprovador, pressione a seta para baixo para ser exibida uma nova linha.
 
  • características.
  • Preencha os principais campos do cabeçalho
    • Grupo: Código de identificação do grupo de aprovação.
    • Descrição : Descrição para identificação do grupo de aprovação.
  • Preencha os principais campos de itens:
    • Aprovador (AL_APROV): Código do aprovador participante do Grupo de aprovação.
    • Nível (AL_NIVEL): Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.
    • Tipo Aprov. (AL_LIBAPR): Identifica o tipo de aprovação do aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:
      • Visto: Não consome o valor do documento analisado do saldo do aprovador.
      • Aprovador: Consome o valor do documento analisado do saldo do aprovado.
      • Limite Auto (AL_AUTOLIM): Indica se considera os valores definidos como limite mínimo e limite máximo no Cadastro do Perfil de Aprovação. Se Sim, dispensa a aprovação de documentos com valor fora dos limites definidos.
      • Tipo Lib. (AL_TPLIBER): Identifica o tipo de liberação que será executada pelo aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:
        • Usuário: Realiza a liberação apenas do aprovador em questão. Os demais aprovadores do grupo, inclusive de mesmo nível devem proceder com as respectivas aprovações.
        • Nível: Realiza a liberação de todo o nível ao qual o aprovador pertence no Grupo de Aprovação, disponibilizando o documento para análise do nível seguinte.
        • Pedido: Realiza a liberação de todo o grupo de aprovação, atualizando o status do documento analisado para Liberado e encerrando o Fluxo de Alçadas.
  • As entidades contábeis são compostas por Centro de Custo, Conta Contábil, Item da Conta e Classe Valor. O bloqueio de alçadas por entidades contábeis, além de ser feito pela combinação de todas entidades informadas no grupo de aprovação, ele também pode ser feito por aproximação da combinação. O sistema trabalha de forma recursiva para efetuar o bloqueio, ou seja, é verificada a combinação das entidades que mais se aproxima para efetuar o bloqueio.

    • Centro de Custo(DBL_CC): Código do centro de custo

 

  • Para usuários que necessitam de alçada por tipo de documento, esta opção também permite filtrar o tipo de documento possibilitando um vínculo com o grupo associado. Desta forma, ao gerar um documento é realizada uma verificação em conjunto com as entidades contábeis determinando se o documento será ou não bloqueado. Os critérios que podem ser definidos no filtro são:
    • Autorização de Entrega.
    • Cotações.
    • Contrato de parceria.
    • Medições.
    • Nota Fiscal.
    • Pedido de Compra.
    • Solicitação ao Armazém.
    • Solicitação de Compra.
    • Solicitação de transferência de produto entre Filiais/Armazém.

 

5. Confira os dados e confirme.