Histórico da Página
Nesse cadastro são definidos os usuários que poderão cadastrar os Pedidos de Compras/Contrato de Parceria utilizando o controle de alçadas. Até que não se defina regras para o controle de alçadas, todos os usuários poderão cadastrar Pedidos de Compras no sistema.
É possível restringir se um comprador pode incluir Pedidos de Compra/Contrato de Parceria, sem que haja uma Solicitação de Compra cadastrada para o produto. Para tanto, é necessário que o parâmetro "MV_RESTINC" esteja preenchido com "S". O comprador pode ser também um solicitante, desde que esteja devidamente cadastrado.
Para dar continuidade aos dados relacionados ao controle de alçadas, o comprador pode estar vinculado a um grupo de compras. Porém, é necessário cadastrar os compradores previamente, para depois criar os grupos de compras.
O campo "Grupo de Aprovação dos Contratos de Parceria" indica o grupo vinculado ao comprador, para o qual os Contratos de Parceria serão submetidos para liberação. O campo "Grupo de Aprovação" indica o grupo de aprovadores, para o qual serão submetidos os Pedidos de Compras incluídos por este comprador.
Procedimento para Utilização
- Ao acessar a rotina Cadastro de Compradores, o sistema apresenta a janela "Cadastro de Compradores", exibindo as opções para localizar/incluir/excluir/alterar um comprador.
- Clique em "Incluir".
- Será apresentada a janela "Usuários do Sistema", exibindo todos os usuários que poderão ser cadastrados como compradores.
- Selecione o usuário que será cadastrado como um comprador e clique em "Confirma".
- Será apresentada uma nova janela "Cadastro de Compradores - Incluir", para o preenchimento dos dados cadastrais do comprador
Preencha os principais campos
- Fone
- (Y1_TEL): Telefone de contato do Comprador.
Fax
(Y1_FAX): Número de fax de Contato do Comprador.
E-mail
(Y1_EMAIL): e-mail de Contato do Comprador.
Grupo Aprov.
(Y1_GRAPROV): Código
do Grupo de Aprovações
responsável pela aprovação
dos Pedidos de compra
deste comprador.
Ped. sem
SC (Y1_PEDIDO): Indica se o comprador pode
gerar Pedidos de compra
sem Solicitação de compra
vinculada.
Grupo
Padrão (Y1_GRUPCOM): Código
do Grupo de Compradores
ao qual o comprador pertence.
Grp. Aprov.
CP (Y1_GRAPRCP): Código
do Grupo de Aprovações
responsável pela aprovação dos contratos de parceria deste comprador.
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e confirme a inclusão.