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Validação Período Fechado nos Processos de Cálculo

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Saúde

Módulo:

TOTVS Gestão de Custos Hospitalares

Rotina:

Rotina

Esquemas de Apuração

Lançamento de Custo Indireto

Inclusão da Composição na Base de Rateio

Cópia da Base de Rateio

Rotina(s) envolvida(s)

Fechamento do Período

Requisito/Story/Issue:

 Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL SERVER®

Oracle®

Tabelas Utilizadas:

SZ0PERIODOCOMPETENCIA

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®

Descrição

Foi Implementada uma validação na execução de processos relacionados aos lançamentos e ao cadastro do período. Essa nova validação irá impedir o processamento caso o período de competência esteja encerrado.

Os processos alterados foram:

  • Esquemas de Apuração (Período de Competência);
  • Lançamento de Custo Indireto (Lançamento em Conta);
  • Inclusão da Composição na Base de Rateio (Base de Rateio);
  • Cópia da Base de Rateio (Base de Rateio).

 

Aviso
titleImportante

O período de competência será encerrado quando todos os processos obrigatórios e opcionais utilizados forem executados com sucesso. Para poder executar novamente os processos, o período deve ser reaberto, que pode ser realizado pelo processo Reabertura de Período disponível no cadastro do Período de Competência.

Procedimento para Utilização

  1. asasas

 

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.