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Rebaixa de CMV com valor a apurar
Produto: | 1801 - Incluir Verba/Bonificada |
Passo a passo: | A rebaixa de CMV (Custo da mercadoria Vendida) com valor a apurar pode ser realizada de duas formas conforme segue: Importante: neste caso, |
será efetuada a rebaixa dos produtos vendidos. Mercadoria: 1) Acesse a |
rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor e |
clique Incluir; 2) Informe |
a Filial |
desejada e marque |
o Tipo de Verba |
igual Rebaixa de CMV (Valor a Apurar); |
3) Na |
caixa Forma de Pagamento |
marque a opção Mercadoria; 4) Preencha os demais campos conforme necessidade e |
clique Confirmar; 5) Crie um pedido na |
rotina 220 - Digitar Pedido de |
Compra vinculando-o à verba criada na |
rotina 1801. Em |
seguida efetue o |
recebimento da nota fiscal bonificada por meio da nota fiscal na |
rotina 1301 - Receber Mercadoria. Dinheiro: 1) Acesse a rotina 1801 - Incluir verba/bonif. Fornecedor e clique Incluir; 2) Informe a Filial desejada e marque o Tipo de Verba igual Rebaixa de CMV (Valor a Apurar); 3) Na caixa Forma de Pagamento marque a opção Dinheiro; 4) Preencha os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar. 5) Acesse a |
rotina 1831 - |
Preparar a verba aplicação rebaixa CMV, informe |
o Nº Verba e |
clique Avançar; 6) Na sub- |
aba F6 - Produtos Disponíveis |
informe o |
campo Código do Produto |
e/ |
ou Descrição do Produto |
e acione o botão Pesquisar; 7) |
Informe o Valor da Aplicação, |
marque o(s) produto(s) desejado e dê duplo clique; 6) Na |
tela Lançar dados para aplicação, preencha os campos conforme necessidade e |
clique Gravar; 7) Ao retornar à |
tela Selecionar Itens para Aplicação da Verba Rebaixa CMV |
clique o |
botão Gravar. 8) |
Após o término de vigência da rebaixa, acesse a |
rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV, preencha os campos conforme necessidade e |
clique Pesquisar; 9) Selecione a |
aba Apuração |
e marque |
a Forma de Pagamento |
igual a Dinheiro; 10) Preencha os seguintes campos: Filial, Nº Verba, Valor Verba, Dt. Vencto |
e demais campos conforme necessidade. Em seguida |
clique Apurar. Será |
gerado o valor da apuração; 11) Acesse a |
rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro, informe |
o Fornecedor |
e clique Pesquisar; 12) Marque a verba desejada e |
clique Baixar; 13) Na planilha informe |
o Vlr Baixa |
e preencha os campos da |
caixa Dados da Baixa; 14) |
Clique Confirmar. |
Observações | Ao invés de realizar a baixa pela |
rotina 1803, pode ser concedido desconto em duplicata na |
rotina 1804 - Baixar verba fornec. desc.financ. A rebaixa poderá ser visualizada na |
rotina 146 - Resumo de Vendas. |
HTML |
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