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Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609

 

Visão Geral do Programa

Com base nas informações definidas nessa programa, o sistema irá tomar como parâmetros formas diferenciadas nas movimentações (vendas e aquisições) de produtos e serviços na corporação, identificando as características fiscais dos itens da nota fiscal referentes à operação fiscal que está sendo realizada.

Este programa é válido para todas as localizações, menos exceto para o Brasil. Localização Para a localização Brasil deverá utilizar o programa Manutenção de Natureza de Operação - CD0606.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Parâmetros

Por intermédio deste botão será chamada a tela Parâmetros Manutenção Natureza Operação.

 

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição:

Nat Operação

Inserir o código e a descrição correspondente a natureza de operação a ser cadastrada.

Tipo

Selecionar o tipo de natureza de operação a ser cadastrada. As opções possíveis são: Entrada, Saída, Serviço.

Ativa

Quando selecionada, indica que a natureza de operação selecionada está ativa. Essa opção é somente para visualização.

Nota
titleNota:

Ao se cadastrar uma nova natureza de operação, sempre estará ativa, podendo ser utilizada em qualquer programa que a solicite. Caso contrário, poderá ser ativada por intermédio do programa Desativar / Reativar Naturezas de Operação (CD1530).

Não será permitido desativar uma natureza de operação que esteja relacionada a algum pedido de venda em aberto ou atendido parcialmente.

Espécie Docto

Inserir a espécie de documento da nota fiscal. Esta espécie pode assumir os seguintes valores:

  • NFS – NFS – Nota Fiscal de Saída.

  • NFD – NFD – Nota Fiscal de Devolução.

  • NFE – NFE – Nota Fiscal de Entrada.

  • NFT – NFT – Nota Fiscal de Transferência.

Nota
titleNota:

Para as naturezas de operações de saída, esse campo aceita somente os valores NFS, NFT e NFD; entretanto, para as naturezas de operações de entrada, o usuário pode digitar qualquer espécie de documento.

Para a emissão de notas fiscais de devolução a fornecedor, deve-se utilizar uma natureza de operação parametrizada com a espécie de documento igual a NFD, desde que não seja necessário atualizar o saldo em poder de terceiros.

Quando for necessário que a nota de devolução atualize o saldo em poder de terceiros (operações de devolução de consignação), a espécie de documento da natureza de operação deverá estar parametrizada como NFS e não como NFD.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Mercado

Selecionar o tipo de mercado da nota fiscal. As opções disponíveis são: Interno, Externo, ou Diversos.

Nota
titleNota:

Esse parâmetro determina se o sistema deve utilizar os percentuais internos ou externos para o cálculo do valor do PIS e da COFINS.

Utilizado pelo módulo Faturamento, na contabilização do PIS e da COFINS.

UsoSelecionar qual o módulo de uso desta natureza de operação. As opções disponíveis são: Faturamento, Estoque ou Ambos.

Canal Venda

Selecionar o canal de vendas que será utilizado na nota fiscal. Será tratado nos módulos Pedidos de Venda e Faturamento.

No programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309), é possível criar grupos de contas para o faturamento utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta informação na nota fiscal, a contabilização será influenciada, pegando considerando outro grupo de contas etc. O módulo Recebimento também usa na devolução desta venda.

Nota
titleNota:

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem relacionada à natureza de operação. Esta informação será impressa no quadro de Observações do formulário da nota fiscal.

Nota
titleNota:

O código da mensagem é gravado no pedido de venda e copiado do pedido para a nota fiscal; o usuário pode alterar o código da mensagem tanto na implantação do pedido quanto no momento do cálculo da nota fiscal.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Tipo Tributação

Selecionar o tipo de tributação desta natureza. As opções disponíveis são:

Isento ou Normal. Quando selecionada a opção Normal

  • Isento: quando selecionado, os tributos não serão gerados
automaticamente. Quando Isento, não
  • .
  • Normal: quando selecionada, os tributos serão gerados automaticamente.

Espécie Título

Inserir a espécie de documento, a ser usado para gerar títulos, no módulo Contas a Receber.

Nota
titleNota:

O sistema permite cadastrar ou alterar uma natureza de operação com o código de espécie do título igual a brancos. Caso, durante o cálculo da nota fiscal, o código de espécie do título da natureza de operação estiver igual a branco, o sistema irá buscar esta informação do relacionamento Série X Estabelecimento. Ver detalhes no campo "Espécie", do programa Consulta Série X Estabelecimento (FT0114).

Para a natureza de operação de devolução cliente (Recebimento) é obrigatório informar a espécie de título do tipo Nota de Crédito. Essa espécie será utilizada para integrar o recebimento Recebimento com o contas Contas a receberReceber.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Tipo Rec/Desp

Selecionar o tipo de receita ou o tipo de despesa, que será gravado nos títulos, pelas notas fiscais, no momento da integração.

Nota
titleNota:

Utilizado pelo módulo Faturamento.

No Recebimento, será utilizado quando for uma natureza de devolução cliente, sendo que esse tipo deve ser Receita.

...

Campo:

Descrição:

Gerar Nota Faturamento

Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada no recebimento, será gerada no módulo Faturamento.

Nota
titleNota:

Esta situação só é válida para as notas de entrada que necessitam ser impressas pelo Faturamento.

Utilizado pelo módulo Recebimento.

Exemplo:

1. Nota  Nota de importação precisa ser impressa para transporte de mercadorias.

2. Nota  Nota de devolução com nota do próprio estabelecimento.

Nota Rateio

Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento.

Utilizado pelo módulo Recebimento.

Compra/Venda Ativo

Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de ICMS retido por substituição tributária com tabela de pauta, se o produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para informar a base de cálculo do ICMS retido.

Nota
titleNota:

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Operação com Terceiros

Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.

Nota
titleNota:

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Quando de Operações triangular, apenas poderá ser assinalado como operações com terceiros, as naturezas que não forem de transferência, nota de rateio, operações com terceiros (exceto retorno beneficiamento).

Tipo Operação Terceiros:

Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:

  • Remessa Beneficiamento.

  • Retorno Beneficiamento.

  • Remessa Consignação.

  • Faturamento Consignação.

  • Devolução Consignação.

  • Reajuste Preço.

Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Altera Valor Itens Terceiros

Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal.

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Percentual Variação

Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota.

Nota
titleNota:

Esse parâmetro somente será considerado se o campo "Altera Valor Itens Terceiros" estiver selecionado.

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Operação Triangular

Quando assinalado, indica que a natureza de operação refere-se a aquisição de produtos cuja forma está vinculada a uma operação triangular.

Nota
titleNota:

Operação triangular é a operação onde em o produto adquirido de um fornecedor, antes de enviá-lo para o cliente, o fornecedor envia o produto para ser beneficiado em um terceiro por solicitação do próprio cliente, e o beneficiador após seus trabalhos o envia ao cliente.

Natureza Venda Retorno.

Quando assinalado, indica que a venda que está sendo feita é um retorno de beneficiamento, para suprir a necessidade abaixo:

Em uma empresa beneficiadora, o produto que entra para ser beneficiado gera saldo em poder de terceiros e espera-se que o mesmo ele seja baixado no retorno do beneficiamento. Porém, pode ocorrer o caso em que a nota fiscal do retorno seja gerada para o produto acabado, que possui um código diferente do produto que entrou para ser beneficiado, e neste caso a natureza de operação utilizada é uma de venda e não uma ao invés de retorno. Com isso, o saldo em poder de terceiros que foi gerado na entrada não é baixado na saída, pois se perde a ligação com o item que está no saldo em poder de terceiros.

Neste caso, deverá ser informada a "Natureza Vinculada".

Natureza Vinculada

Selecionar o código da natureza vinculada.

Informações
titleImportante:

Essa natureza é utilizada na geração de saldos em poder de terceiros, quando parametrizado como Natureza Venda Retorno. A natureza de operação informada como complementar deve representar movimentação com terceiros e do tipo retorno beneficiamento.

Operação Transferência

Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.

Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema).

As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento).

 

 

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Natur Complementar

Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino.

 

Nota
titleNota:
 

Esta natureza será utilizada como natureza fiscal no item do documento de entrada das transferências e devoluções.

Na entrada de notas de transferência e devoluções de clientes, é possível a automatização do preenchimento da natureza fiscal na geração dos itens do documento de entrada. Para isso acontecer, deve incluir previamente uma natureza complementar na natureza de saída. Existem as seguintes validações no cadastro de naturezas:

  • Uma natureza de saída para transferência somente pode ter como complementar uma natureza de entrada de transferência.

  • Uma natureza de saída que movimente terceiros somente poderá ter uma complementar de entrada que movimente terceiros.

  • Uma natureza de saída dentro do estado somente pode ter como complementar uma natureza de entrada dentro do estado.

Gera Nota Crédito

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de crédito para o emitente.

Utilizado para Faturamento e Recebimento.

Gera Nota Débito

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de débito para o emitente.

Utilizado para Faturamento e Recebimento.

Natureza Bonificação

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do estiver implantado.

Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo "Natur Bonificação".

Natur Bonificação

Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo "Natureza Bonificação" estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação.

...

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição:

Cálculo Automático

Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação da Implantação Pedido (PD4000).

Nota
titleNota:

Ver detalhes no programa Implantação Pedido (PD4000).

O pré-faturamento bloqueará a seleção de pedidos com natureza parametrizada para cálculo automático.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Impressão Automática

Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.

Nota
titleNota:

Todos os programas de cálculo de notas fiscais tratam deste campo pressionando Cálculo da Nota Fiscal.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Baixar Estoque

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar movimentos no estoque (baixa do saldo).

Nota
titleNota:

Utilizado pelo módulo Faturamento, porém não utilizado pelo módulo Recebimento.

Controle Estoque Automático

Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100).

Gerar Duplicatas

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar duplicatas.

Nota
titleNota:

Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Em uma mesma nota fiscal no faturamento pode ser utilizado mais de um código de natureza de operação, sendo que uma determinada natureza de operação pode estar parametrizada para gerar duplicatas e outra não.

Ao atualizar o documento de entrada no recebimento, as duplicatas informadas para o documento de entrada serão conferidas com a condição de pagamento informada para as ordens de compra. Caso não tenha sido informada uma condição para a ordem, será considerada a condição de pagamento do fornecedor. Quando qualquer uma das informações comparadas não coincidirem com as duplicatas informadas, será apresentada uma mensagem de erroinconsistência, alertando para o fato. Somente será permitida a atualização do documento quando o parâmetro "Atualiza NF Erros Duplicata", do programa Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101), estiver assinalado.

CR Automático

Quando assinalado, efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603).

Atualizar Cotas

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados  para dados para o módulo Cotas.

Nota
titleNota:

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Gerar Contabilização

Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.

Nota
titleNota:

O módulo Faturamento contabiliza apenas a receita de vendas e os impostos da nota fiscal.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Contabilização Automática

Determina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade.

Atualizar Estatística

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Estatística.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Estatística Automática

Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605).

Emite Remito

Quando assinalado, indica que a natureza emite remito, então os resumos devem possuir remitos relacionados.

Utilizado para Faturamento.

Gerar Remito Após Nota Fiscal

Quando assinalado, indica que a geração do remito será feita após a emissão da nota fiscal.

Este campo é apenas documental.

Atualizar Estoque pelo RemitoQuando assinalado, indica que a baixa do estoque será realizada pelo remito , e não pela ao invés da nota fiscal.
Remito Gera Previsão CRQuando assinalado, indica que o remito irá gerar uma previsão no módulo de Contas a Receber.
Emissão PickingQuando assinalado, indica que o deverá ser emitido o relatório de picking do embarque, através por intermédio dos programas EQ0605 - Relatório de Separação de Item (EQ0605) ou EQ0606 - Relatório da Separação da Entrega (EQ0606).


Naturezas Operação – Pasta Narrativa

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