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  • Como enviar lançamentos do contas a pagar para liquidação no banco por meio da rotina 740?

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Obs: só é possível cadastrar uma conta na rotina 202, caso você realize pagamentos para o mesmo fornecedor, em diversas contas bancárias, é necessário informar manualmente na rotina 775 qual conta deverá ser debitada, conforme imagem abaixodando um duplo clique sobre o título em questão.

obs2: se o título possuir boleto vinculado, as informações de conta já estarão registradas, dessa forma, não será necessário cadastro de dados bancários na rotina 202.

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4. Depois de montado e assinado, você irá gerar o arquivo na rotina 740. Clique no botão "Remessa" e siga informando filial, banco, número do borderô e forma de pagamento, caso o borderô tenha agendamento, marque a flag "Enviar títulos com agendamento". Além disso, é necessário marcar a flag "Gerar contas a pagar em aberto", para os casos onde o borderô não está baixado.

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