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Ação:

Descrição:

Parâmetros

Por intermédio deste botão será chamada a tela Parâmetros Manutenção Natureza Operação.

MRI

Por intermédio deste botão será chamado o programa RI0606.

Informações
titleImportante:

Somente é possível chamar este programa quando o campo Inicio Crédito Automático na pasta Adicionais estiver assinalado e a natureza gerar movimentação de CIAP.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

formato fiscal CFOP (Código Fiscal de Operação/Natureza de Operação). Os formatos 9.99, 9.99.9 e 9.99.99.

Campo:

Descrição:

Nat Operação

Inserir o código e a descrição correspondente a natureza de operação a ser cadastrada.

Tipo

Selecionar o tipo de natureza de operação a ser cadastrada. As opções possíveis são: Entrada, Saída, Serviço.

Ativa

Quando selecionada, indica que a natureza de operação selecionada está ativa. Essa opção é somente para visualização.

Nota
titleNota:

Ao se cadastrar uma nova natureza de operação, sempre estará ativa, podendo ser utilizada em qualquer programa que a solicite. Caso contrário, poderá ser ativada por intermédio do programa Desativar / Reativar Naturezas de Operação (CD1530).

Não será permitido desativar uma natureza de operação que esteja relacionada a algum pedido de venda em aberto ou atendido parcialmente.

Espécie Docto

Inserir a espécie de documento da nota fiscal. Esta espécie pode assumir os seguintes valores:

  • NFS – Nota Fiscal de Saída.

  • NFD – Nota Fiscal de Devolução.

  • NFE – Nota Fiscal de Entrada.

  • NFT – Nota Fiscal de Transferência.

Nota
titleNota:

Para as naturezas de operações de saída, esse campo aceita somente os valores NFS, NFT e NFD; entretanto, para as naturezas de operações de entrada, o usuário pode digitar qualquer espécie de documento.

Para a emissão de notas fiscais de devolução a fornecedor, deve-se utilizar uma natureza de operação parametrizada com a espécie de documento igual a NFD, desde que não seja necessário atualizar o saldo em poder de terceiros.

Quando for necessário que a nota de devolução atualize o saldo em poder de terceiros (operações de devolução de consignação), a espécie de documento da natureza de operação deverá estar parametrizada como NFS e não como NFD.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Mercado

Selecionar o tipo de mercado da nota fiscal. As opções disponíveis são: Interno, Externo, ou Diversos.

Nota
titleNota:

Esse parâmetro determina se o sistema deve utilizar os percentuais internos ou externos para o cálculo do valor do PIS e da COFINS.

Utilizado pelo módulo Faturamento, na contabilização do PIS e da COFINS.

UsoSelecionar qual o módulo de uso desta natureza de operação. As opções disponíveis são: Faturamento, Estoque ou Ambos.

Canal Venda

Selecionar o canal de vendas que será utilizado na nota fiscal. Será tratado nos módulos Pedidos de Venda e Faturamento.

No programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309), é possível criar grupos de contas para o faturamento utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta informação na nota fiscal, a contabilização será influenciada, pegando outro grupo de contas etc. O módulo Recebimento também usa na devolução desta venda.

Nota
titleNota:

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem relacionada à natureza de operação. Esta informação será impressa no quadro de Observações do formulário da nota fiscal.

Nota
titleNota:

O código da mensagem é gravado no pedido de venda e copiado do pedido para a nota fiscal; o usuário pode alterar o código da mensagem tanto na implantação do pedido quanto no momento do cálculo da nota fiscal.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Formato CFOP (até 31/12/2002)
Tipo TributaçãoSelecionar o tipo de tributação desta natureza. As opções disponíveis são:
Nota
titleNota:

Esse formato será utilizado para imprimir a natureza de operação na nota fiscal e nos livros fiscais.

CFOP (a partir de 01/01/2003)

Inserir o código e a descrição correspondente a CFOP a ser cadastrado para a Natureza de operação.

Modelo Doc OF

Inserir o código do modelo do documento em Obrigações Fiscais a ser gravado no arquivo magnético, gerado para o fisco, pelo programa Geração do Arquivo Magnético para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727), manual de referência Obrigações Fiscais.

Nota
titleNota:

Quando este campo for igual a 18 (Cupom Fiscal), o programa habilita o campo Modelo Cupom Fiscal.

Utilizado pelo módulo Obrigações Fiscais.

Modelo Cupom Fiscal

Este campo também é gravado no arquivo magnético gerado pelo programa Geração do Arquivo Magnético para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727).

Quando o campo Modelo Docto OF for igual a 18 (Cupom Fiscal), o programa solicitará o campo Modelo Cupom Fiscal que poderá assumir os seguintes valores:

  • 2B: Emitido por máquina registradora.
  • 2C: Emitido por PDV (Ponto de Venda).
  • 2D: Emitido por ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando o campo Modelo Documento OF for igual a 18 – Cupom Fiscal.

Utilizado pelo módulo Obrigações Fiscais.

Modelo Eletrônico

Inserir o código do modelo da nota fiscal eletrônica (NF-e) / conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) / nota fiscal de consumidor eletrônico (NFC-e).

Nota
titleNota:

O modelo da NF-e é 55, para CT-e é 57 e para NFC-e é 65, e os modelos das Notas Fiscais em papel correspondentes são 1 ou 1A.

A mesma natureza de operação pode ser utilizada para emissão de notas fiscais do modelo 1 e 1A, quanto para a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Para NF-e o sistema utiliza o modelo informado no campo Modelo Eletrônico.

Para as notas modelo 1 e A o sistema utiliza o modelo informado no campo Modelo Doc OFIsento ou Normal. Quando selecionada a opção Normal, os tributos serão gerados automaticamente. Quando Isento, não serão gerados.

Espécie Título

Inserir a espécie de documento, a ser usado para gerar títulos, no módulo Contas a Receber.

Nota
titleNota:

O sistema permite cadastrar ou alterar uma natureza de operação com o código de espécie do título igual a brancos. Caso, durante o cálculo da nota fiscal, o código de espécie do título da natureza de operação estiver igual a branco, o sistema irá buscar esta informação do relacionamento Série X Estabelecimento. Ver detalhes no campo Espécie, do programa Consulta Série X Estabelecimento (FT0114).

Para a natureza de operação de devolução cliente (Recebimento) é obrigatório informar a espécie de título do tipo Nota de Crédito. Essa espécie será utilizada para integrar o recebimento com o contas a receber.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Tipo Rec/Desp

Selecionar o tipo de receita ou o tipo de despesa, que será gravado nos títulos, pelas notas fiscais, no momento da integração.

Nota
titleNota:

Utilizado pelo módulo Faturamento.

No Recebimento, será utilizado quando for uma natureza de devolução cliente, sendo que esse tipo deve ser Receita.

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