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PFS002-42_

Ctree

Características do Requisito

 

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

 Pré-Faturamento de Serviços

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURA027

JURA070 

JURA201 

JURA202 

JURA203 

 JURA204 

Lançamento Tabelado.

Cadastro de Casos.

Emissão da Pré-Fatura.

Operação de pré-fatura.

Emissão de Fatura.

Operações de Fatura.

  
  
  
  
  

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

JURA201A 

JURA202B  

JURA202C 

JURA202D 

JURA203B 

JURA203C 

JURA203D 

JURCRIATMP 

JURFILAEXE 

JURTHREAD 

Emissão de pré-fatura.Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.

 

Associação de Despesas da Pré-Fatura.

Associação de Lanc.Trabalhado da Pré-Fatura.

Selecionar pré-fatura para a fila de geração de Fatura.

Selecionar parcelas fixas para a fila de geração de Fatura.

Selecionar Faturas Adicionais para incluir na fila de geração de Fatura.

Rotina genérica para facilitar a criação de browser com tabelas temporárias.

Rotina para controlar a criação e execução de procedimentos na tabela OH1.

Rotina para controlar as threads de emissão de pré-fatura.

 JURA202B

Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.
  
  
  
  
  
  
  
Requisito (ISSUE): JURPFS002-42

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas

OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO
NX0 - PRE-FATURA
 

Descrição

Alteração para requisito do Ctree, novo modo de utilização de arquivo temporário.
 
Substituição de arquivos locais que atualmente são gerados em DBF ou CTREE por tabelas temporárias no banco de dados.

 

Atualizações do Compatibilizador

1.       Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

OH1

FILA DE PROCESSAMENTO

C

N

 

2.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente)   Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela OH1 – Fila de Processamento:

 

Campo

OH1_FILIAL

Tipo

CarácterCaracter

Tamanho

2

Decimal

 

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help Filial do Sistema

Campo

OH1_CODIGO

Tipo

CarácterCaracter

Tamanho

8

 Formato

@!

Título

Código

Descrição

Código de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim 

Val. Sistema

!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)

Help

Código sequencial do Processamento

Campo

OH1_SITUAC

Tipo

CarácterCaracter

Tamanho

1

 

Título

Situação

Descrição

Situação de Execução

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 1=Pendente;2=Execução;3=Concluído;4=Cancelado

Val. Sistema

 PERTENCE("1","2","3","4")

Help

 Situação da execução do registro

Campo

OH1_CODUSE

Tipo

CarácterCaracter

Tamanho

6

 

Título

Cód. Usuário

Descrição

Código do Usuário

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

 

Help

Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.

 

Campo

OH1_TIPO

Tipo

CarácterCaracter

Tamanho

1

 

Título

Tipo

Descrição

Tipo de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 1=Impressão;2=Relatório

Val. Sistema

  PERTENCE("1","2")

Help

 Tipo de Processamento realizado.

Campo

OH1_ROTINA

Tipo

CarácterCaracter

Tamanho

 10

 

Formato

@!

Título

Rotina

Descrição

Rotina para Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

 

Help

Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado

Campo

OH1_PARAME

Tipo

Memo

Tamanho

10

 

Título

Parâmetros

Descrição

Parâmetros executados. 

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

 

Help

Parâmetros executados no processamento.

Campo

OH1_DTINIC

Tipo

Data

Tamanho

8

 

Título

Data Início

Descrição

Data Início de Proces.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

 

Help

Data que foi gerado o registro na fila.

Campo

OH1_HRINIC

Tipo

CarácterCaracter

Tamanho

8

 

Título

Hora Início

Descrição

Hora Início de Proces.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

 

Help

Hora de registro na fila de processamento

Campo

OH1_DTFIM

Tipo

Data

Tamanho

8

 

Título

Data Fim

Descrição

Data Fim de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

 

Help

Data que foi finalizado o processamento.

Campo

OH1_HRFIM

Tipo

CarácterCaracter

Tamanho

8 

Título

Hora Fim

Descrição

Hora Fim de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

 

Help

Hora que foi finalizado o processamento.

 

    • Tabela NX0 – Pré-Fatura

Campo

NX0_DCLIEN

Tipo

Caracter

Tamanho

40

 

Título

Nome Cliente

Descrição

Nome do Cliente

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

 

Help

Nome do Cliente

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.Importante:

 

3.  Criação ou Alteração   Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

OH1

Ordem

1

Chave

OH1_FILIAL+OH1_CODIGO

Descrição

Busca Código

Proprietário

S

Índice

OH1

Ordem

2

Chave

OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA

Descrição

Busca Padrão

Proprietário

S


Procedimento para Utilização 

Exemplo:

            

  1.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.
    1.1.         Selecionar os filtros desejados.
    1.2.         Clicar em confirmar.
    1.3.         Será aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.
  2. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Lançamento tabelado.
    2.1.              Selecionar o lançamento tabelado.
    2.2.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.
    2.3.       Será aberto um novo browse com a contas a pagar do lançamento selecionado no passo 2.1.
  3.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    3.1.              Selecionar a pré-fatura.
    3.2.              Clique em alterar
    3.3.       Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.
    3.4.              Será aberto um novo browse com os Time-Sheet cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 3.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
  4.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    4.1.              Selecionar a pré-fatura.
    4.2.              Clique em alterar
    4.3.       Acesse Outras ações / Novos / Despesas.
    4.4.              Será aberto um novo browse com as despesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
  5.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    5.1.              Selecionar a pré-fatura.
    5.2.              Clique em alterar
    5.3.       Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabela.
    5.4.              Será aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
  6. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    6.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    6.2.              Acesse Outras opções / Refazer
    6.3.       Selecione Impressora
    6.4.              Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.
  7. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    7.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    7.2.              Acesse Outras opções / Refazer
    7.3.       Selecione Tela 
    7.4.       Após o processamento, será aberto um .pdf com o resumo da pré-fatura.
  8. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    8.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    8.2.              Acesse Outras opções / Refazer
    8.3.       Selecione Word
    8.4.       Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.
  9. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.
    9.1.       Selecione o filtro desejado.
    9.2.              Clique em OK
    9.3.              Será aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1
  10. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fixo.
    10.1.                Selecione o filtro desejado.
    10.2.                Clique em OK
    10.3.                 Será aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1
  11. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.
    11.1.                Selecione o filtro desejado.
    11.2.                Clique em OK
    11.3.                Será aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1
  12. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    12.1.                Selecione a opção desejada.
    12.2.                Selecione o filtro caso for necessário.
    12.3.                Clique em OK
    12.4.                Selecione o registro desejado.
    12.5.                Clique em Enviar p/fila.
    12.6.                Feche o browse.
    12.7.                Acesse Outras ações / Emitir.
    12.8.                Selecione as opções desejadas.
    12.9.                Em resultado, selecione a opção impressora.
    12.10.             Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.
  13. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    13.1.                Selecione a opção desejada.
    13.2.                Selecione o filtro caso for necessário.
    13.3.                Clique em OK
    13.4.                Selecione o registro desejado.
    13.5.                Clique em Enviar p/fila.
    13.6.                Feche o browse.
    13.7.                Acesse Outras ações / Emitir.
    13.8.                Selecione as opções desejadas.
    13.9.                Em resultado, selecione a opção Tela.
    13.10.             Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.
  14. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    14.1.                Selecione a opção desejada.
    14.2.                Selecione o filtro caso for necessário.
    14.3.                Clique em OK
    14.4.                Selecione o registro desejado.
    14.5.                Clique em Enviar p/fila.
    14.6.                Feche o browse.
    14.7.                Acesse Outras ações / Emitir.
    14.8.                Selecione as opções desejadas.
    14.9.                Em resultado, selecione a opção Word.
    14.10.             Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT
  15. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    15.1.                Selecione uma fatura.
    15.2.                Acesse Outras Opções / Refazer
    15.3.                Selecione as opções desejadas.
    15.4.                Em resultado, selecione a opção impressora.
    15.5.                Clique em Emitir
    15.6.                Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.
  16. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    16.1.                Selecione uma fatura.
    16.2.                Acesse Outras Opções / Refazer
    16.3.                Em resultado, selecione a opção Tela.
    16.4.                Clique em Emitir
    16.5.                Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.
  17. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    17.1.                Selecione uma fatura.
    17.2.                Acesse Outras Opções / Refazer
    17.3.                Selecione as opções desejadas.
    17.4.                Em resultado, selecione a opção Word.
    17.5.                Clique em Emitir
    17.6.                Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT
  18.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    18.1.                Selecione o filtro desejadas.
    18.2.                Em resultado, selecione a opção impressora.
    18.3.                Clique em Ok.
    18.4.                Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da(s) pré-fatura.
  19. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    19.1.                Selecione o filtro desejadas.
    19.2.                Em resultado, selecione a opção Tela.
    19.3.                Clique em Ok.
    19.4.                Após o processamento, será aberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.
  20. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    20.1.                Selecione o filtro desejadas.
    20.2.                Em resultado, selecione a opção Word.
    20.3.                Clique em Ok.
    20.4.                Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.