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  • Como lançar notas fiscais com Substituição Tributária na entrada?

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O processo de lançamentos das notas fiscais com Substituição Tributária na entrada é realizado conforme o Tutorial - Substituição Tributária - Entrada.

 

Como abrir uma solicitação no Canal de Atendimento PC Sistemas

 

Produto:

Canal de Atendimento PC Sistemas

Passo a passo:

Para lançar notas fiscais com Substituição Tributária siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, selecione a opção Tributação por Filial e clique Avançar;

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2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

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3) Na coluna principal Gera ICMS Livro Fiscal, selecione o produto e desmarque, conforme a necessidade, as colunas Saídas, Entrada e Dev. Fornecedor. Este procedimento deverá ser utilizado quando houver necessidade de gravar informações de ICMS no banco de dados, originadas por uma nota fiscal de saída, entrada ou devolução a fornecedor, que não puderem ser geradas nos livros fiscais.

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Realizando um pedido de compras

 

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4) Acesse a rotina 220 – Digitar Pedido de Compra e clique Incluir;

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5) Preencha os filtros conforme necessidade e selecione a aba Itens;

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6) Clique o botão Pesquisar;

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7) Na tela Seleção de itens / Sugestão, selecione a aba 1-Pesquisa e clique Pesquisar;

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8) Selecione o produto desejado e clique duas vezes;

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9) Preencha as devidas informações de ICMS e ST e clique Confirmar;

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10) Gere as parcelas conforme necessário;

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12) Em seguida na aba Tributação/Totalizadores aperte o botão Calcular e clique Gravar;

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Realize a entrada da nota através da rotina 1301, seguindo os processos:

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Acesse a rotina 1301 clique o botão Novo

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Preencha os filtros conforme o pedido de compra e clique o botão Pesquisar;

Escolha o pedido na aba Pedidos Pendentes;

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Verifique as informações dentro do item e clique Confirmar

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Clique o botão Gerar tributação, na aba Tributação-F8;

Gere a condição de pagamento, na aba Condição de Pagto-F9, e clique o botão Gerar Pagto,

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Observação: os valores de ICMS e ST serão preenchidos de acordo com a parametrização na rotina 212, e os valores de base de cálculo, de ICMS e sua alíquota não serão gerados no livro fiscal conforme apresentado na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens da nota e Livro Fiscal;

 

 

 


 

 

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