Histórico da Página
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Campos | Descrição | ||||||||||||||||||
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Vendedor | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o vendedor. | ||||||||||||||||||
Dt, Comissão | Este campo apresenta a data em que foi gerado o título para pagamento da comissão. Os títulos são gerados após a emissão do Documento de Saída, conforme a informação dos campos % Pagamento na Emissão e % Pagamento na Baixa, do Cadastro de Vendedores, e após a geração da rotina Atualiza pagamento das comissões. | ||||||||||||||||||
Cliente | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar | ||||||||||||||||||
Loja | |||||||||||||||||||
Série NF | Este campo é utilizado para informar o número da série da nota fiscal, que o vendedor realizou a venda. Este número é atribuído, quando a comissão é calculada automaticamente por outros ambientes ou rotinas. | ||||||||||||||||||
Vlr. Base | Este campo indica o valor base do título para cálculo da comissão. O sistema leva em consideração para compor a base de cálculo os seguintes campos do Cadastro de Vendedores: Exemplo de preenchimento do campo "Valor Base" utilizando o Cadastro de Vendedores sem incidência de impostos na base de cálculo:
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%Vl.Base | |||||||||||||||||||
Comissão | |||||||||||||||||||
Este campo apresenta o percentual da comissão referente ao valor base do título, para efeitos de cálculo. O sistema o preenche automaticamente após a geração do Documento de Saída e de acordo com os dados informados no Pedido de Venda, campo "% Comissão". | |||||||||||||||||||
Comissão | Este campo apresenta o valor da comissão, de acordo com os campos Valor Base e Percentual do Valor Base. Neste campo será armazenado um código gerado pela junção da filial, prefixo e número do título do SE2, criando um vínculo entre as tabelas SE3 e SE2. | ||||||||||||||||||
Data Pgto | Neste campo deve ser informada a data em que foi efetuado o pagamento da comissão ao vendedor. Quando preenchido, o sistema muda a forma de apresentação dos dados, na janela de manutenção da rotina, passando para a cor vermelha [PICTURE br_vermelho.png] .
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Tipo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar Tipo do título que originou a comissão. | ||||||||||||||||||
No.Pedido | É o número do Pedido de Venda que originou a comissão. | ||||||||||||||||||
Vencto Comissão | |||||||||||||||||||
Moeda | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar | ||||||||||||||||||
C. de Custo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar | No.Pedido | |||||||||||||||||
Prefixo | Este campo trata de informação financeira, para identificar o prefixo do título que é criado no Contas a Pagar. |
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