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Produto: | TOTVS GESTÃO PATRIMONIAL |
Versões: | 11.82.43 ou superior 12.1.12.x ou superior. |
Ocorrência: | Contabilização de Depreciação / Correção. |
Ambiente: |
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Passo a passo: | Responsável pela contabilização dos valores da depreciação e correção monetária dos patrimônios, este processo cria lançamentos contábeis de acordo com a parametrização definida no (s) evento (s) contábil (eis) de forma que, posteriormente, sejam enviados para o sistema contábil a partir do processo “Integrar Contabilização”. A contabilização será efetuada apenas para o período corrente. Ou seja, caso nos parâmetros do sistema o mês de cálculo esteja igual à Janeiro e é o ano a 2011 todos os valores de depreciação e correção referentes à Janeiro de 2011 serão contabilizados. Observações Parametrização do Totvs Gestão Contábil Antes da realização da Contabilização de Depreciação/Correção Monetária é importante verificar as seguintes opções nos parâmetros do sistema contábil: Procedimentos para Contabilização da Depreciação/Correção Monetária
Na tela de Contabilização de Depreciação/Correção Monetária em Menu | Contabilização | Depreciação/correção. deve-se selecionar, obrigatoriamente, qual o tipo de informação será contabilizado (Contabilizar Correção ou Depreciação) e quais patrimônios serão considerados (Ativos ou Inativos).
Ao marca Marcando a opção “Selecionar Filiais” serão exibidas todas as filiais existentes para coligada em questão. Esta opção permite que sejam filtrados os valores dos patrimônios por filial contabilizando apenas as filiais informadas. Para que os valores (de depreciação e/ou correção) de todos os patrimônios existentes para a coligada sejam contabilizados deve-se manter a opção “Selecionar Filiais” desmarcada.
Para que os lançamentos contábeis gerados sejam quebrados por centro de custo, permitindo assim uma visualização mais detalhada da contabilização, deve-se selecionar a opção “Contabilizar por centro de custo”. Desta forma o sistema considerará os centros de custos associados aos patrimônios.
Para que as duas opções (Contabilizar por Centro de Custo e Departamento) citadas anteriormente tenham efeito satisfatório é necessário que os campos Centro de Custo e Departamento estejam preenchidos de acordo com a parametrização do Evento Contábil.
Após definir quais informações serão contabilizadas e a forma como os lançamentos serão criados (separados por centro de custo e/ou departamento) deve-se informar qual Cenário de cálculo será utilizado (item obrigatório). Todos os patrimônios associados ao Cenário informado no processo serão considerados para a realização da contabilização, ou seja, o processo será executado por cenário.
Além do cenário devem ser informados a descrição do lançamento contábil, o número do documento, o histórico padrão e complemento do histórico.
Estando todos os dados corretos o processo deverá ser executado sendo que, ao seu final será exibido um Log contendo todas as informações referentes a contabilização.
Visualizar Contabilização de Depreciação/Correção
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Observações: | Todas as contabilizações realizadas no sistema Totvs Gestão Patrimonial devem ser integrada através do processo de Integração de contabiliza, |