Passo a passo: | Segue detalhamento referente ao funcionamento no processo de verbas e bonificação no WinThor: Expandir |
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title | O que é uma verba e para que serve? |
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| Verba é uma moeda dentro do sistema e pode ser utilizada para: rebaixa de custo, desconto em duplicada, ou despesas diversas. |
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title | Como a verba trabalha no sistema? |
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| A verba trabalha com Crédito e Débito, conforme segue, onde um anula o valor do outro: - Crédito: é o recebimento da verba, ou seja, é o valor positivo encontrado.
- Debito.é o valor cujo fornecedor deve enviar à empresa, é o valor negativo.
Observação: esta movimentação pode ser visualizada, na rotina 1809 - Relação de verbas por fornecedor, aba Opções, opção Exibir informações crédito / debito verbas. |
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title | Quais são as formas de inclusão de uma verba? |
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| Uma verba pode ser incluídas pelas seguintes rotinas: 1801 - Incluir Verba / Bonif. Fornecedor 220 - Pedido de Compra 1302 - Devolução a fornecedor 1301 - Entrada de mercadoria (diferença de preço) |
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title | O que é aplicação da verba? |
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| A aplicação da verba, é como a ela é utilizada no sistema, ou seja, rebaixa de custo de produto ou rebaixa de CMV por exemplo. |
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title | O que é recebimento da verba? |
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| O recebimento é a quitação da verba, ou seja, é lançada a verba para identificar que o fornecedor deve X valor, ao ser recebida ela será quitada no sistema. |
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title | Quais os tipos de verbas? |
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| Segue relação com os tipos de verbas existentes no WinThor: - Rebaixa de custo: são verbas utilizadas para rebaixar o custo da mercadoria, esta rebaixa é realizada antes da venda do produto, ou seja, é rebaixado o custo da mercadoria do estoque.
- Rebaixa de CMV (custo da mercadoria vendida): este tipo de rebaixa é realizado dos produtos vendidos, ou seja, é rebaixado o custo do produto vendido.
- Outras: é utilizada quanto ainda não foi identificada a finalidade da verba.
- Avaria: é utilizado quando na rotina 1182 - Gestão de Avarias for criada uma verba do tipo Dinheiro, ao ser criado um grupo de avaria.
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title | Quais as formas de pagamento? |
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| Segue relação com as formas de pagamento: - Mercadoria: quando é utilizada um entrada em mercadoria da verba.
- Dinheiro: quando é utilizado uma entrada em dinheiro para verba, por exemplo: um depósito bancário ou desconto em duplicata.
- Fundo de Reserva: quando uma verba for utilizada com outros fins, como por exemplo o pagamento de custos com despesas.
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title | Como é efetuada a rebaixa de custo? |
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| A rebaixa de custo pode ser realizada por meio dos seguintes processos: Expandir |
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title | Entrada de nota bonificada |
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| - A verba é criada na rotina 1801 - Incluir Verba / Bonif. Fornecedor, com o tipo Rebaixa de custo, forma de pagamento Mercadoria e o valor da entrada (este valor pode ser maior caso seja utilizado em mais de uma entrada. Ou nas rotinas de compras podem ser utilizados mais de uma verba).
- Na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra é digitado o pedido conforme a nota, com o tipo Entrada Bonificada e na aba Verbas é vinculado à verba criada na rotina 1801.
- Ao efetuar entrada na rotina 1301 - Receber Mercadoria, a verba é baixada.
- Na rotina 1806 - Aplicar Verba para Rebaixa de Custo é realizada a rebaixa de custo (aplicação).
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title | Entrada com nota normal e bonificada |
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| - Neste caso, ao ser criado o pedido de compra na rotina 220, os produtos normal e bonificado serão especificados no mesmo item. Para isso, é preenchido o campo Qtde com a quantidade de produto não bonificada e o campo Mercadoria da caixa Bonificação com a quantidade de produtos bonificados.
- Ao salvar o pedido de compra, serão gerados dois pedidos, um pedido de entrada normal e outro de entrada bonificada.
- Neste tipo de entrada também já é gerada a verba e vinculada ao pedido bonificado.
- Ao realizar a entrada na rotina 1301, será necessário primeiramente efetuar a entrada da nota Bonificada e em seguida a entrada da nota Normal;
- Ao finalizar o processo a verba será baixada e o valor de bonificação aplicado aos produtos da nota.
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title | Recebimento de valor do fornecedor |
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| - O fornecedor pode enviar um valor em dinheiro, que pode ser utilizado com rebaixa de custo da mercadoria; neste caso será necessário primeiramente verificar a forma de recebimento conforme segue:
- Por desconto em duplicada, pela rotina 1804
- Ou por recebimento de valores, pela rotina 1803
- Deverá ser gerada uma verba na rotina 1801, como Rebaixa de Custo em Dinheiro.
- Deverá ser efetuado o recebimento da verba na rotina 1803/1804 e a aplicação na rotina 1806.
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title | Como funciona a Diferença de Preço? |
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| A Diferença de Preço funciona da seguinte forma: - O desconto financeiro é um cadastro realizado na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, tela manutenção de registro, caixa 5.2.1 - Entrada Mercadoria, campo Gerar diferença de preço, opção Sim que gerará créditos ou débitos para o fornecedor segundo a entrada de mercadoria.
- Na entrada é comparada a diferença com a informação digitada no pedido de compra. Se a diferença for para maior gera um débito. Caso contrário, gerará um crédito.
- Para anular estes valores pode ser utilizada a rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado, para que créditos e débitos sejam vinculados e um anule o outro. É possível verificar estes créditos e débitos de fornecedor nas rotinas 1825 - Débito e crédito do fornecedor e 117 - Boletim Financeiro.
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title | Como funcionam as verbas criadas por avaria? |
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| Na rotina 1182 - Gestão de Avarias podem ser criadas as verbas oriundas de avarias. Para isso, é necessário primeiramente Efetuar a entrada de avaria no estoque, em seguida criar um Grupo / Lote de avaria e selecionar o tipo de verba a ser criada em Dados do grupo/lote de avaria conforme segue: - 0 – Verba em dinheiro: será criado um grupo de avaria, onde na rotina 1801 selecionando o Tipo de Verba igual a Avaria, na caixa Grupo avaria poderá ser selecionado o grupo criado para criação da verba, que será em dinheiro e poderá ser utilizada conforme desejado.
- 1 – Verba em mercadoria: será criada uma verba, que poderá ser utilizada para entrada de mercadoria bonificada. Este tipo de verba estará disponível nas rotinas 220, para serem vinculadas ao pedido de compra.
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title | O que é Fundo de Reserva? |
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| O Fundo de Reserva é um crédito que pode ser utilizado de formas diversas, ou seja, como rebaixa de custo para outros fornecedores ou para campanhas por exemplo. |
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title | Como utilizar o Fundo de Reserva? |
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| Antes de começar a trabalhar com fundo de reserva, verifique na rotina 530 - Permitir acesso a rotina as permissões para as rotinas 1801 e 1807 - Aplicar verba, 4 - Incluir verbas fundo de reserva (Aplicação) e 1.Incluir verbas fundo de reserva (Aplicação), respectivamente.
Para alimentar a conta de Fundo de Reserva siga as orientações abaixo: 1) Acesse a rotina 1807 e selecione a Verba que será lançada no fundo de reserva; Observação: esta verba pode ser do tipo Rebaixa de custo ou Outras e a forma de pagamento igual a Dinheiro ou Mercadoria. 2) Informe a Conta e o Valor da Aplicação para o fundo; 3) Marque a opção Aplicar valor para Fundo de Reserva e clique Processar; 4) O valor aplicado ficará na conta definida na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro 2468 - Conta da verba Fundo de Reserva, que deve ser preenchido previamente para cada filial;
Para utilizar o fundo de reserva realize os procedimentos a seguir: 1) Acesse a rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor e clique Incluir; 2) Marque o Tipo de Verba igual a Rebaixa de Custo ou Outras e marque a Forma de Pagamento desejada; 3) Informe o Valor e marque a opção Fundo de Reserva; 4) Clique Confimar. Observação: o valor não pode ser superior ao valor que o fundo de reserva possui. Se preferir apenas lançar um crédito em uma conta, pode ser realizado na rotina 1807 também, mas ao invés de marcar a opção Fundo de Reserva, selecione a conta a qual será enviado o crédito da verba. |
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title | Como funciona a Rebaixa de CMV? |
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| A rebaixa de CMV, será realizada para produtos que já foram vendidos. Este processo pode ser efetuado de duas formas: Rebaixa de CMV com valor definido Inclua verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV (valor definido) e forma de pagamento igual a Mercadoria; Crie pedido bonificado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, vinculando à verba criada na rotina 1801; Receba a nota fiscal bonificada na rotina 1301 - Receber Mercadoria;
Ou Inclua verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV (valor definido) e forma de pagamento igual a Dinheiro; Baixe a verba pela rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro informando Caixa e Moeda a serem lançados. Ou conceda desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ.; Prepare a verba para rebaixa de CMV por meio da rotina 1831, informe o Valor Aplicação preencha os campos conforme necessidade na caixa Dados para Pesquisa e clique Pesquisar; Com um duplo clique selecione o produto desejado na aba F6 - Produtos; Informe o Período de Vigência e a Qtde Produto a Aplicar; Informe o Vlr. Aplicar para o produto.
Rebaixa de CMV com valor a apurar. Crie a verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV – valor a apurar e forma de pagamento igual a Mercadoria; Ou - Prepare a verba para rebaixa de CMV por meio da rotina 1831, informe o Valor Aplicação preencha os campos conforme necessidade na caixa Dados para Pesquisa e clique Pesquisar;
- Com um duplo clique selecione o produto desejado na aba F6 - Produtos;
- Informe o Período de Vigência e a Qtde Produto a Aplicar;
- Informe o Vlr. Aplicar que será rebaixado em cada unidade de venda. Em seguida, as vendas poderão ser realizadas.
- Realize a apuração do valor total utilizado na rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV. Na verba criada para esta utilização, é gerado o valor da apuração.
- Se a forma de pagamento for em Mercadoria: na rotina 220 crie um pedido bonificado vinculado à verba criada na rotina 1801. e receba a nota fiscal bonificada por meio da rotina 1301.
- Se a forma de pagamento for em Dinheiro: baixe a verba pela rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, informando o Caixa e a Moeda a serem lançados. Ou conceda desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ.
Observação: a rebaixa de custo pode ser visualizada na rotina 146 - Resumo de Venda. |
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