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Deck of Cards
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idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelParâmetros de arredondamento

Parâmetros de arredondamento

O módulo Microsiga Protheus® disponibiliza alguns parâmetros, que são utilizados para o arredondamento no cálculo de diversos valores do faturamento.
Todos os parâmetros apresentam duas situações distintas, ou seja, em um, o valor é arredondado, e, no outro, o valor não é arredondado, e sim truncado.

Exemplo:
Supondo que, num determinado documento fiscal, o cálculo de um imposto resultou no valor R$ 60,436.

De acordo com a configuração dos parâmetros, o valor seria gravado da seguinte forma:

  • Parâmetro configurado para arredondamento (T): R$ 60,44. 
  • Parâmetro configurado para não realizar arredondamento (F): R$ 60,43.  

Caso algum dos parâmetros indicados não exista, o Sistema assumirá como padrão o não arredondamento (F).

Card
defaulttrue
id2
labelParâmetros

O Sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas de parâmetros.

Um parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentes resultados.

O módulo Faturamento utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são comuns a outros módulos do Sistema. Caso sejam alterados, a configuração continuará valendo para os demais módulos do Sistema.

Alguns destes parâmetros são apenas configurações genéricas como da configuração de periféricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

Verifique, na relação a seguir, qual(is) deve(m) ser ajustado(s).

Card
#
defaulttrue
id3
label#

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_1DUP

Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado. Ex.: A-> para seq. alfa, 1-> para seq. numérica.

A

MV_1DUPNAT

Campo ou dado gravado na natureza do título quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo Faturamento.

SA1->A1_NATUREZ

MV_1DUPREF

Campo ou dado gravado no prefixo do título, quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo faturamento.

SF2->F2_SERIE

MV_3DUPREF

Campo ou dado gravado no prefixo do título quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina Atualização de ComissõesE2_PREFIXO.

COM

Card
defaulttrue
id4
labelA

A

MV_ARGREUR

Informe o endereço da URL para o Servidor do Webserver TSS, para o Remito Eletrônico.

 

MV_ACENTO

Define se utiliza acento no SIGAADV for Windows N para compatibilizar com a versão DOS.

N

MV_ACTPRIN

Atividade principal

 

MV_ACTSEC

Atividade secundária

 

MV_AGDMEN

Define se será carregada automaticamente se houver mensagem no dia.

N

MV_AGLDUPB

Parâmetro utilizado na condição de pagamento tipo B.

Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, serão aglutinadas.

 

MV_AGLROT

Indica se a aglutinação contábil considera ou não a rotina geradora.

N

MV_AGREG

Campo ou conteúdo agregador de liberação.

SA1->A1_AGREG

MV_ALIQICM

Define as alíquotas de ICMS utilizadas.

Informe conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5

0/7/12/18/25/37

MV_ALIQISS

Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município.

5

MV_ALMTERC

Indica se o armazém é armazém de terceiros.

 

MV_ALTCTR

Indica se é possível a alteração de preços em pedidos de venda que possuem contrato de parceria, onde:

1 - Permite;

2 - Não permite.

2

MV_ALTNUM

Verifica se o Sistema permite ou não, ou se apenas informa, quando o número da NF é alterado.

1 - Informa;

2 - Pergunta;

3 - Não Permite.

 

MV_ALTPED

Define se pode alterar pedido de venda já faturado.

S

MV_AMBCTEC

Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da CTe

2

MV_AMBICOL

Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da NFe

2

MV_APS

(*)

Define integração com pacote APS externo com o Carga Máquina.

DRUMMER

MV_ARQPROD

Este parâmetro configura se os dados de indicadores de produto serão considerados pela tabela SB1 ou se serão considerados pela tabela SBZ.

SB1 ou SBZ

MV_ARREFAT

Indica o padrão de arredondamento no total do pedido de venda.

S - Arredonda o valor;

N - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

S

MV_ATUSAL

S - Atualiza saldos contábeis durante o lançamento;

N - Não atualiza os saldos contábeis durante o lançamento.

S

MV_ATUSI2

Indica modo de atualização dos lançamentos contábeis O - on-line.

O

MV_ATVECON

Código de atividade econômica estadual do estabelecimento.

 

MV_AVALEST

Este parâmetro permite efetuar a liberação do pedido de vendas para faturamento conforme avaliação de quantidades no estoque.

Este parâmetro pode ser configurado de três formas:

1 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema mantém a quantidade liberada do estoque para faturamento.

2 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema pode alterar a quantidade liberada para faturamento em função do estoque.

3 – Efetua o bloqueio do pedido de vendas por estoque nas rotinas Liberação de Pedidos e Liberação de Crédito/Estoque, mesmo que haja saldo físico no estoque.

Para clientes que utilizam o controle de rastreabilidade, observe a configuração do parâmetro MV_SELLOTE que permite selecionar se as quantidades serão liberadas por lote. Para isto, configure o parâmetro com 1= Sim.

1

MV_AVG0140

Liberação automática do pedido, estoque e crédito na geração da Nota Fiscal no faturamento e a indicação da data de embarque no EEC.

.T. - Automático

.F. - Manual

.F.

 (*) Parâmetro somente utilizado no caso de integração do Microsiga Protheus® com o Drummer APS.

MV_AGENTE

Parâmetro utilizado para localizações.

Determina se a empresa usuária é agente de retenção de impostos.

SSSSS

Card
B
defaulttrue
id5
labelB

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_BASERET

Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também à base de cálculo do ICMS solidário (retido).

N

MV_BLOQUEI

T - Para submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito.

F -  Para não submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito.

T

MV_BLQCRED

Determina a execução de um bloqueio de crédito caso haja bloqueio de estoque, para não comprometer o limite de crédito do cliente.

F

MV_BONUSTD

Indica se o Sistema irá buscar regras de bonificação com condições idênticas, onde:

1 - Busca regras iguais;

2 - Não busca regras iguais.

2

MV_BONUSTS

Código do TES utilizada pelas regras de bonificação.

 

MV_BORRFAT

Habilita ou não a opção Borrar nas rotinas MATA465N e MATA467N.

.T. - Habilita;

.F. - Desabilita.

 

MV_BOX

Utilizado para informar se será utilizado o espaço Combobox para listar opções cadastradas em X3_CBOX.

S

...