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Manutenção Negociação Prestadores - PP0110A
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo
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cadastrar os parâmetros do cálculo do
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Pagamento do Prestador, como, acréscimo ou desconto
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para um determinado prestador
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, movimento ou plano de saúde ou módulo, e se calcula o imposto de renda ou não, sobre os movimentos do Revisão de contas. A negociação do prestador se caracteriza por ter a facilidade de dar um acréscimo ou desconto no valor do procedimento ou insumo, que será pago ao prestador. Além de ter informações para a contabilização do PP, possibilita parametrizar o tipo de vencimento para fins de calcular a data de vencimento adequada para cada prestador. Parametriza-se, na negociação, se o prestador vai recolher
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Imposto de renda ou não, bem como a espécie
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referente ao imposto de renda.
Este cadastro é mandatório no que tange à dizer que o prestador recolhe ou não o imposto de renda, ou seja:
- Se o campo “Paga IR” = “SIM”, significa que o prestador IRÁ recolher imposto de renda.
- Se o campo “Paga IR” = “NÃO”, significa que o prestador NÃO IRÁ recolher imposto de renda.
Objetivo da tela: | Tela de cadastro de manutenção de negociação dos prestadores. |
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Ação: | Descrição: |
Código | Localização de código (utilizada para consultas). |
Inclui | Incluir um novo registro. |
Modifica | Modifica o registro em uma tabela. |
Elimina | Excluir um registro. |
Relatório | Impressão de um relatório ou listagem. |
Lista | Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros. |
Saída | Sair desta tela. |
Ajuda | Ajuda do sistema. |
F6 para Geração | Possibilita gerar registros a partir de uma seleção de dados e parametrização dos novos dados a serem gravados. |
F7 para Copia | Possibilita copiar registros de negociação, informando, nos parâmetros, os dados de origem (de onde serão copiados os registros) e gerando nas negociações para os dados informados na seleção. |
Principais Campos e Parâmetros:
Unid. Prest. | Unidade da operadoraInformar o código da unidade da operadora que será relacionado ao prestador. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B. | |||||
Unid.Prestador | Unidade Informar o código da unidade do prestador, de pagamento, que será relacionado ao prestador. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B. | |||||
Tp.Medicina | Tipo de medicina do movimento/Título do prestador de pagamento Informar o código do tipo de medicina que será relacionado ao prestador (por exemplo: o prestador pode atender beneficiários de medicina tradicional ou ocupacional). Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Tipo de Medicina (PR0210C). Este código está disponível no cadastro PR0210C. | |||||
Prestador | Código Informar o código do prestador de pagamento que será relacionado à faixa de negociação. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y). O nome está disponível no cadastro CG0210Y. | |||||
Tp.Movimento | Indica se a negociação será para procedimento ou insumo ou qualquer. Quando | indicado qualquerinformado “Qualquer”, a negociação será aplicada, tanto para procedimento quanto | pata para insumo. Quando informado “Procedimento”, a negociação será aplicada para procedimentos. Quando informado “Insumo”, a negociação será aplicada para insumos. | |||
Cod. Gr. Proc/Insumo | Indica que a negociação será para um determinado grupo de procedimento ou tipo de insumo ou TodosCaso, o campo “Tp.Movimento” = “Procedimento”, informar o código do grupo do procedimento para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z). A descrição está disponível no cadastro PR0110Z. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer grupo de procedimento. Caso, o campo “Tp.Movimento” = “Insumo”, informar o código do tipo do insumo para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo (RC0110A). A descrição está disponível no cadastro RC0110A. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer Tipo de Insumo | . Quando indicado Todos, a negociação será para qualquer grupo de procedimento ou para qualquer tipo de insumo. | ||||
Cod.Proc/Insumo | Indica se a negociação será para procedimento ou insumo ou Todos. Quando indicado TodosCaso, o campo “Tp.Movimento” = “Procedimento”, informar o código do procedimento para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos (PR0110H). A descrição está disponível no cadastro PR0110H. Caso informado zeros, a negociação será | para aplicada a qualquer procedimento | ou para qualquer insumo.||||
Plano | Indica se a negociação será para um determinado plano ou Todos. Quando indicado Todos, a negociação será para qualquer Plano. | |||||
Tipo Plano | Indica se a negociação será para um determinado tipo de plano ou Todos. Quando indicado Todos, a negociação será para qualquer tipo de plano. | |||||
Módulo | Indica se a negociação será para um determinado módulo ou Todos. Quando indicado Todos, a negociação será para qualquer módulo. Importante: Quando informado o primeiro indicador genérico (qualquer ou Todos), a partir do campo Tipo de movimento, os seguintes serão automaticamente genéricos. | |||||
Nr.Negociação | Número da negociação conforme prazo de validade. Este número é automático. | |||||
. Caso, o campo “Tp.Movimento” = “Insumo”, informar o código do insumo para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos (RC0110C). A descrição está disponível no cadastro RC0110C. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer Insumo. | ||||||
Plano | Informar o código da modalidade do plano do beneficiário, para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade (PR0110A). A descrição está disponível no cadastro PR0110A. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer modalidade de plano de saúde. | |||||
Tipo Plano | Informar o código do plano do beneficiário, para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde (PR0110B). A descrição está disponível no cadastro PR0110B. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer plano de saúde. | |||||
Módulo | Informar o código do tipo do plano do beneficiário, para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). A descrição está disponível no cadastro PR0110C. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer tipo de plano de saúde. | |||||
Nr.Negociação | Indica o número da negociação. Este número é automático. Caso haja, mais de uma negociação para o mesmo prestador, porém com validades diferentes este número será incrementado. | |||||
Data Validade | Informar a data | Data Validade | Datade início e fim de validade da negociação. Esta data é comparada à data da produção, informada no momento do cálculo do pagamento de prestador (Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP0410O)). | |||
Série Sem NF | Código Informar o código da série que será utilizada para | títulos pagos por período ou período anterior. Quando o cálculo é por faturaa criação dos títulos do pagamento de prestador, a serem gerados através do cálculo do pagamento do prestador. Este código é utilizado quando informado, no cálculo do pagamento, que a execução é por “Período”. Quando informado, no cálculo do pagamento, que a execução é por “Fatura”, a série é buscada | do no cadastro de | notas informadas no faturas do Revisão de contas (Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R)). | ||
Pagar IR | Indica Informar se o valor do procedimento ou insumo | em questão , incidirá | IR ou nãoou não imposto de renda. Se informado SIM, significa que incidirá imposto de renda sobre o valor do movimento de procedimento ou insumo da negociação. Se informado NÃO, significa que NÃO incidirá imposto de renda sobre o valor do movimento de procedimento ou insumo da negociação. | |||
Espécie IR | Espécie Informar o código da espécie do título de | IRimposto de renda. Este | campo código é obrigatório, apenas, quando o | indicador de IR for SIMcampo “Pagar IR” for “SIM”. Quando informado, deve estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS e ser do tipo "Imposto retido" (IR). | ||
Conta Contábil | Informar o código da Conta Contábil do título de | IRimposto de renda. Este | campo código é obrigatório apenas quando o | indicador de IR for SIMcampo “Pagar IR” for “SIM”. Quando informado, deve estar cadastrado no cadastro de Contas Contábeis do EMS, | do de um plano de contas que esteja ativo no período. Esta conta deve ser lançável na contabilidade e no contas a pagar. | É utilizada dentro da api de integração do EMS para integrar o título do Imposto de renda.|
% de Desconto | Percentual Informar o percentual de desconto, a ser aplicado sobre o valor do procedimento ou insumo, da negociação. Utilizado no cálculo do pagamento de prestador, para os movimentos da produção médica. | |||||
% de Acréscimo | Percentual Informar o percentual de acréscimo, a ser aplicado sobre o valor do procedimento ou insumo, da negociação. Utilizado no cálculo do pagamento de prestador, para os movimentos da produção médica. | |||||
Espec. | Espécie Informar o código da espécie, do título Normal, do pagamento de prestador. | Deve Este código deve estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS e deve ser do tipo "Normal" (NO). | ||||
Vencimento | Tipo Informar o tipo de vencimento, utilizado para o cálculo da data de vencimento, do título normal do pagamento de prestador | a ser . Esta data de vencimento será sugerida na tela do cálculo do pagamento. O tipo de vencimento deve estar cadastrado no cadastro | de tipos de vencimentos (PRManutenção Tipos Vencimento (VP0210P). | |||
Dia(s) Pagto | Dias Informar os dias de vencimentos, que, em conjunto com o tipo de vencimento | será calculada , irá calcular a data de vencimento a ser utilizada no cálculo do pagamento. Esta parametrização será utilizada quando não for utilizado o cadastro | de vencimentos Manutenção Calendário Vencimentos Pagamento (PP0110N) e quando | não informada a data de vencimento não for informada manualmente, no cálculo do pagamento. | ||
Atualização | Data da atualização do registro. |
F6 para Geração
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: Possibilita gerar registros a partir de uma seleção de dados e parametrização dos novos dados a serem gravados.
F7 para Copia: Possibilita copiar registros de negociação, informando, nos parâmetros, os dados de origem (de onde serão copiados os registros) e gerando nas negociações para os dados informados na seleção.
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Manutenção_Tipos_Vencimentos_HVP0210P | geração automática de vários registros de negociação de prestadores.F7 para Cópia | Possibilita copiar registros de negociações dos prestadores. |