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Manutenção Parâmetros Contabilização AVP - UTB055AA

Visão Geral do Programa

Por intermédio desta funcionalidade o usuário pode efetuar a parametrização da contabilização para o Ajuste a Valor Presente (AVP), visando preparar o sistema para a aplicação de um dos dispositivos da lei das S/A´s nº 11.638 promulgada em Dezembro de 2007 especificamente relatada no art.183, cuja redação cita que os elementos do ativo e do passivo exigíveis decorrentes de operações de longo prazo deverão ser ajustados a valor presente, sendo os demais, de curto prazo, ajustados quando houver efeito relevante sendo ambos com base em uma taxa de desconto dentro das avaliações atuais de mercado. A solicitação compete às sociedades de capital aberto com ações na bolsa de valores e as consideradas sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sobre a forma de sociedades anônimas de capital aberto.

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Campo:

Descrição

Empresa

Exibe o código e a descrição da empresa cadastrado nos parâmetros de contabilização da empresa em que o usuário está logado.

Inclui Parâmetro Contabilização AVP

Objetivo da tela:

Incluir novos parâmetros para contabilização do AVP relacionado a empresa do usuário logado.

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Campo:

Descrição

Módulo

Selecionar o módulo a ser considerado na contabilização do Ajuste a Valor Presente(AVP). As opções disponíveis são:

  • ACR;
  • APB.
Nota
titleNota:
Na opção "Modifica" este campo não é habilitado.

Tipo Contabilização

Selecionar o Tipo de Contabilização para o módulo do Datasul-EMS selecionado. As opções disponíveis são:

  • Analítico, detalha os fatos, expondo-os de modo a permitir o conhecimento de seus componentes a nível de movimento;
  • Sintético, resume os fatos, onde os lançamentos são efetuados de modo a não expor todos os seus componentes a nível de conta.

Forma Integração

Selecionar a forma de Integração da Conta Contábil. As opções disponíveis são:

  • Direta: indica que será contabilizado no próprio produto EMS5.
  • Exportação: indica que será exportado para arquivo texto que será integrado com outro sistema.

Plano Contas

Selecionar o plano de contas onde estão as contas que serão selecionadas.

Unid Negócio

Selecionar a unidade de negócio utilizada nos lançamentos.

Constituição

Selecionar as contas de constituição DB (débito) e CR (crédito) que serão utilizadas para a contabilização do AVP.

Reversão

Selecionar as contas de reversão DB (débito) e CR (crédito) que serão utilizadas para a contabilização do AVP.

Balanço de Abertura

Selecionar as contas de lucro/prejuízo acumulados DB e CR que serão utilizadas para a contabilização do AVP.

Histórico Parâmetros Contabilização AVP

Objetivo da tela:

Consultar a data e hora das atualizações nos parâmetros e as respectivas informações atualizadas.

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