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MOTIVO DE EXCLUSÃO DE ITEM DE COTAÇÃO E CANCELAMENTO DE COTAÇÃO

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM.

Segmento:

Construção e Projetos.

Módulo:

Gestão de Compras.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Cotação

CmpCotacaoAction

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

 

 

Cadastros Iniciais:

Não se aplica.

Parâmetro(s):

Não se aplica.

Ponto de Entrada:

Não se aplica.

Chamados Relacionados

Não se aplica.

Requisito (ISSUE):CPMOV001-357

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

Oracle ou SQL Server.

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadasTCCOTACAOITMMOV - Itens de Movimento Cotados.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows 7 SP1 ou superior.

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Ao acessar Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Compras | Cotação nos processos de Cancelamento de Cotação e Exclusão de Item de Movimento atualmente não é apresentado  foi disponibilizado o campo Descrição, portanto, será disponibilizado o mesmo para  para que seja possível informar através de texto o motivo do Cancelamento da Cotação ou Exclusão de Itens de Movimento. Será disponibilizado

Disponibilizado na visão de Itens de Movimento, janela de edição da cotação, os campos Código e Descrição de Motivo da Exclusão na aba de Itens de Movimento.

 

Procedimento para

Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Utilização

 

Exclusão de Item de Movimento:

1. No Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, acesse Compras / Cotação.

O sistema apresenta a janela de Filtros - Cotação - Composição.

2. Selecione uma opção de filtro e clique em Executar.

3. Na visão de Cotação selecione um registro e clique em Editar.

O sistema apresenta a janela de edição da Cotação:....

4. Na pasta Itens de Movimento selecione um ou vários itens e clique em Excluir Item(ns).

O sistema apresenta a janela Exclusão de Item(s).

5. Informe os Motivo e a Descrição confirme clicando em OK.

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Cancelamento de Cotação:

1. No Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, acesse Compras / Cotação.

O sistema apresenta a janela de Filtros - Cotação - Composição.

2. Selecione um registro na visão e acesse Processos / Cancelar Cotação.

O sistema apresenta a janela de Cancelar Cotação.

3. Informe os Motivo e a Descrição confirme clicando em Executar.

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Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.