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Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040
Visão Geral do Programa
Essa função possibilita o cálculo de notas fiscais por intermédio dos embarques, possibilitando selecionar os resumos do embarque e alterar dados para faturamento e dados de embalagens. Essa função permite que seja faturado o embarque considerando os remitos, ou seja, o programa controla o faturamento dos resumos com e sem remitos.
Informações | ||
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Para obtener el complemento de la información, correspondiente a este programa, ver Control del Formato del Punto de Venta en Cálculo de Embarque\Remitos (FT4040_001). |
Nota | ||
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A necessidade de remito para emissão das notas fiscais é parametrizada por intermédio da função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609). |
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Informações | ||
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• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática. • No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch. A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de factura a imprimir: |
Tela Shipment/Packing Slip Calculation – Pasta Resumos
Objetivo da tela: | Permitir calcular notas fiscais por embarque, com ou sem remitos. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Seleciona Embarque para Cálculo | Com o acionamento desse botão serão apresentados os resumos do embarque selecionado.
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Cálculo do Embarque | Com o acionamento desse botão é confirmado o cálculo das notas fiscais. Para os resumos, cuja natureza de operação indicar impressão automática, é solicitado durante a geração das notas fiscais o nome do arquivo ou impressora para a impressão.
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Simulação do Cálculo | Quando acionado, será apresentado uma simulação do cálculo das notas fiscais. Para os resumos, cuja natureza de operação indicar impressão automática, é solicitado durante a geração das notas fiscais o nome do arquivo ou impressora para a impressão. | |||||
Altera | Com o acionamento desse botão será apresentada a janela Cálculo de Notas Fiscais – Dados Gerais (FT4003B). Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), janela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Principais. | |||||
Marca | Com o acionamento desse botão, o resumo do embarque será marcado para cálculo da nota fiscal. | |||||
Desmarca | Com o acionamento desse botão será desmarcado o resumo do embarque para o cálculo. | |||||
Marca Todos | Com o acionamento desse botão, serão selecionados todos os resumos do embarque para cálculo da nota fiscal.
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Desmarca Todos | Com o acionamento desse botão serão desmarcados todos os Resumos selecionados. | |||||
Embalagens | Com o acionamento desse botão, será apresentada a função Manutenção de Embalagens de Resumo de Embarque (FT1007). | |||||
Despesas | Com o acionamento desse botão o usuário poderá confirmar e/ou incluir novas despesas para as notas fiscais por intermédio da janela FT4040A. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Cor: | Descrição | |||||
Vermelho | Indica que o Resumo não está disponível para faturamento. Acionando o botão direito do mouse sobre o resumo, serão apresentadas as inconsistências para o resumo. As inconsistências podem ser:
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Preto | Indica que o Resumo está disponível para faturamento e não selecionado. | |||||
Preto Negrito | Indica que o Remito está selecionado para faturamento. |
Tela F4040A
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes aos remitos. |
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Campo: | Descrição |
Desp | Exibe o código da despesa relacionada com o remito. |
Descrição | Exibe a descrição da despesa relacionada com o remito. |
% Desp | Exibe o percentual da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual. |
Vl Desp | Exibe o valor da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor. |
Tela F4040B
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes aos remitos. |
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Campo: | Descrição | |||||
Despesa | Selecionar o código da despesa a ser relacionada ao remito. | |||||
% Despesa | Informar o percentual da despesa selecionada para o remito em questão.
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Valor Despesa | Informar o valor da despesa selecionada para o remito em questão. Esse valor deve ser informado na moeda referente ao programa onde estiver sendo implantada. Exemplo: Pedido = Moeda correspondente ao pedido; Nota Fiscal = Moeda correspondente à nota fiscal.
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