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NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

SIGACOM

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MATA170

Reposição por Ponto de Pedido

Requisito (ISSUE): SCRUM_MAT_MANUF-404

País(es):

Todos Homologados

Banco(s) de Dados:

Todos Homologados

Tabelas Utilizadas:

SC1 - Solicitação de Compras

SC7 - Pedido de Compras / Autorização de Entrega

CND - Medição de Contrato

Sistema(s) Operacional(is):

Todos os homologados

Descrição

A antiga rotina Solicitação por Ponto de Pedido, passa a se chamar Reposição por Ponto de Pedido pois passa a permitir a geração de novos tipos de documento a partir da necessidade calculada, anteriormente a rotina gerava apenas Solicitações de Compras, a partir dessa implementação será possível gerar Pedido de Compras, Autorizações de Entrega e Medições de Contratos que conseguirem atender os prazos previstos.

 

 

 

 

Procedimento para Configuração


CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

1.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Compras, conforme instruções a seguir:

Menu

Atualizações

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Reposição por Ponto de Pedido

Programa

Mata170

Módulo

SIGACOM

Tipo

Informe a Função Protheus

 

 

Procedimento para Utilização

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde Compras (SIGAPLSSIGACOM), acesse Atualizações / Solicitar/ Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800Cotar / Reposição por Ponto de Pedido (MATA170).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastradospara confirmação de geração da rotina e os parâmetros.

       2.             Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar           Selecionar a opção Param. para configurar os parâmetros da rotina conforme a necessidade.

       3.             Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

           Definir se a geração dos documentos será separada por produto, ou conforme a demanda de documentos disponíveis.

       4.            Configurar o tipo de documento que deverá ser gerado caso não haja Contratos disponíveis. (SC/PC)

       5.            Confirmar a tela de parâmetros e em seguida a geração da rotina.                     

Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Verificar os documentos gerados como: Solicitações de Compra, Pedidos de Compra, Autorizações de Entrega e Medições de Contrato

       6.            Confira os dados e confirme.