Histórico da Página
NOME DO REQUISITO
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Manufatura | ||||
Módulo: | SIGACOM | ||||
Rotina: |
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Requisito (ISSUE): | SCRUM_MAT_MANUF-404 | ||||
País(es): | Todos Homologados | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos Homologados | ||||
Tabelas Utilizadas: | SC1 - Solicitação de Compras SC7 - Pedido de Compras / Autorização de Entrega CND - Medição de Contrato | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos os homologados |
Descrição
A antiga rotina Solicitação por Ponto de Pedido, passa a se chamar Reposição por Ponto de Pedido pois passa a permitir a geração de novos tipos de documento a partir da necessidade calculada, anteriormente a rotina gerava apenas Solicitações de Compras, a partir dessa implementação será possível gerar Pedido de Compras, Autorizações de Entrega e Medições de Contratos que conseguirem atender os prazos previstos.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Compras, conforme instruções a seguir:
Menu | Atualizações |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Reposição por Ponto de Pedido |
Programa | Mata170 |
Módulo | SIGACOM |
Tipo | Informe a Função Protheus |
Procedimento para Utilização
Exemplo:
1. No Plano de Saúde Compras (SIGAPLSSIGACOM), acesse Atualizações / Solicitar/ Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800Cotar / Reposição por Ponto de Pedido (MATA170).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastradospara confirmação de geração da rotina e os parâmetros.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar Selecionar a opção Param. para configurar os parâmetros da rotina conforme a necessidade.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Definir se a geração dos documentos será separada por produto, ou conforme a demanda de documentos disponíveis.
4. Configurar o tipo de documento que deverá ser gerado caso não haja Contratos disponíveis. (SC/PC)
5. Confirmar a tela de parâmetros e em seguida a geração da rotina.
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.6. Verificar os documentos gerados como: Solicitações de Compra, Pedidos de Compra, Autorizações de Entrega e Medições de Contrato
6. Confira os dados e confirme.