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  • Mensagem de erro: "Fornecedor inválido?" - Como resolver?

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Em uma entrada de mercadoria através da rotina 1301 - Receber Mercadoria, utilizando a importação XML, é realizada uma verificação no CNPJ, ou seja, o CNPJ informado no XML deverá ser o mesmo informado no cadastro do fornecedor da rotina 202 - Cadastrar o fornecedor, no campo CNPJ. Caso a rotina 1301 não encontre o fornecedor é necessário realizar algumas verificações:

 

  1. Na rotina 202, no campo CNPJ/CPF deve estar informado o mesmo CNPJ que estiver no XML. Esse CNPJ pode ser verificado na aba Dados do arquivo a ser importado na 1301 na parte de importação. Depois que o arquivo XML for carregado clique o botão Carregar Arquivo. Nem antes e nem depois do CNPJ pode ter espaço:

Rotina 202:

Rotina 1301:

2.  Ainda na rotina 202, o campo revenda deve estar como É Revenda(S), exceto se a importação XML na tela de importação  da rotina 1301 estiver como Tipo Entrada S-Entrada simples remessa - imobilizado, então nesse caso o campo Revenda tem de estar como Consumo(O)

 


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