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  • 1432_Gerar_Faturamento_do_Balcão_Reserva - DR

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Ao finalizar o faturamento, as seguintes rotinas serão abertas conforme parametrização do sistema para que a emissão das notas ou cupons fiscais seja realizada: rotina 1403 – Emitir Nota Fiscal caso a filial não utilize processo de NF-e e rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico caso a filial utilize o processo de NF-e.

 


Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da telaRealizar o faturamento de um pedido que seja Balcão, Balção Reserva ou CallCenter.

 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

 

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

 

Ação:

Descrição:

Origem do do Pedido

Exibe as opções: B. Reserva, Balcão, Call Center e Todos.

 

Principais Validações e Parâmetros:

 

Validação:

Descrição

Restrição no Faturamento

A restrição para faturar carregamento que possui pedido com plano de pagamento variável e data de vencimento das parcelas menor do que a data de entrega do carregamento ao clicar no botão Faturar, poderá ocorrer:

  • Caso exista pedido com plano de pagamento variável, cadastrado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
  • O parâmetro 2615 - Faturar pedido com plano pagto. variável e data vcto. menor que data de entrega da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não.

Desta forma, será verificado se a data de vencimento da primeira parcela do pedido é maior ou igual à Data de Entrega da própria 1432. Caso seja, após validar as demais regras, o pedido poderá ser faturado. Se a data de vencimento da primeira parcela for menor do que a data de entrega informada, será exibida mensagem O pedido não poderá ser faturado porque está com data de vencimento da primeira parcela menor do que a data de entrega informada na tela. Favor verificar. e o carregamento não será validado.

Permissões de Acesso

 Realiza a validação das seguintes permissões de acesso da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, ao clicar no botão Faturar conforme segue:

  • 1 - Permite faturar pedidos não-conferidos;
  • 2 - Permitir imprimir PU;
  • 3 - Permitir faturar somente pedido de venda já separado;
  • 4 - Não pesquisar pedidos de venda automaticamente;
  • 5 - Não faturar pedido com data diferente da data de faturamento;
  • 6 - Não faturar cliente com tipo documento cupom fiscal;
  • 7 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação;
  • 8 - Permitir faturar ped. sem gerar transf. filial virtual;
  • 9 - Não visualizar vendas de outros emitentes;
  • 10 Não permitir faturar venda tipo 1: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 1: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 1. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
  • 11 - Não permitir faturar venda tipo 5: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 5: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 5. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
  • 12 - Não permitir faturar venda tipo 7: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 7: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 7. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
  • 13 - Não permitir faturar venda tipo 8: caso esteja marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 8: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 8. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
  • 14 - Não permitir faturar venda tipo 10: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 10: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 10. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
  • 15 - Não permitir faturar venda tipo 11: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 11: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 11. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
  • 16 - Não permitir faturar venda tipo 13: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 13: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 13. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
  • 17 - Não permitir faturar venda tipo 20: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de faturar vendas com modalidade 20: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 20. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas.

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 

 

 

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