Histórico da Página
...
Campo: | Descrição | |||||
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento ao qual estarão relacionados os parâmetros do módulo. | |||||
Esp Título Trânsito | Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado quando da na contabilização do material em trânsito.
| |||||
Esp Título Recebimento | Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado no recebimento do material.
| |||||
Histor Padrão | Selecionar o código do histórico padrão utilizado na substituição dos títulos no Contas a Pagar (retirada do material em trânsito para o recebimento efetivo da mercadoria). | |||||
Conta Material em Trânsito | Selecionar o código da conta transitória que recebe o lançamento genérico de crédito , quando do no recebimento do material. | |||||
Centro Custo Material em Trânsito | Selecionar o código do centro de custo que recebe o lançamento genérico de crédito , quando do no recebimento do material. | |||||
Fornecedor do Imposto de Importação | Selecionar o código correspondente ao fornecedor do imposto de importação. | |||||
Despesa do Imposto de Importação | Selecionar o código da despesa correspondente ao II (Imposto de Importação).
| |||||
Conta Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar o número da conta contábil de aplicação a ser utilizada para contabilização das notas de simples remessa.
| |||||
Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar o número do centro de custo de aplicação a ser utilizado para contabilização das notas de simples remessa. | |||||
Senha Documentos Gráficos | Inserir a senha de proteção dos documentos gerados pelo módulo de Importação. | |||||
Confirmar Senha Documentos Gráficos | Inserir a confirmação da senha informada.
| |||||
Senha Purchase Order | Inserir a senha de proteção dos documentos da Purchase Order. | |||||
Confirmar Senha Purchase Order | Inserir a confirmação da senha informada.
| |||||
ICMS Tot NFE | Quando assinalado , indica que o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é adicionado ao total da nota fiscal de entrada. | |||||
Integra Base ICMS | Quando assinalado , indica que o ICMS integra a base de cálculo do ICMS. | |||||
Gera Histórico Processo | Quando assinalado , indica que é possível efetuar o follow-up completo do processo. Caso não for informado, será realizado a partir do embarque do material. | |||||
ICMS incide IPI Outros (OF) | Quando assinalado , indica que na integração com o módulo Obrigações Fiscais , o sistema leva o valor do ICMS, o qual faz parte do valor total da nota, para a coluna "Outras" , referente ao IPI. | |||||
Informa | Selecionar o tipo de informação a ser relacionada no programa Manutenção de Cotações (OC0201). As opções disponíveis são:
| |||||
Relaciona | Selecionar o tipo de documento a ser relacionado ao embarque. As opções disponíveis são:
|
...
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível selecionar o código do tipo de imposto a ser considerado como padrão para os processos de importação. Esse código é parametrizado por intermédio da função do programa Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).
|
...
Campo: | Descrição | ||||
Despesas e Impostos | Quando assinalado , determina que na inclusão de cotações , as despesas e os impostos padrões devam padrão devem ser automaticamente gerados. Quando não assinalado, essas despesas não serão geradas de forma automática na cotação. | ||||
Impostos | Selecionar a natureza de operação a ser considerada como padrão para o cálculo dos impostos. | ||||
Imposto Importação | Quando assinalado , determina que o imposto de importação deva deve ser automaticamente gerado na inclusão de cotações. | ||||
IPI, PIS, COFINS E ICMS | Quando assinaladoassinalados determina, respectivamente, determina que o IPI deva ser automaticamente gerado na inclusão de cotações. Nesse caso, deve ser informada a despesa e o fornecedor da mesma. | PIS | Quando assinalado, determina que o PIS deva ser automaticamente gerado na inclusão de cotações. Nesse caso, deve ser informada a despesa e o fornecedor da mesma. COFINS Quando assinalado, determina que a COFINS deva ser automaticamente gerado na inclusão de cotações. Nesse caso, deve ser informada a despesa e o fornecedor da mesma. | ICMS | Quando assinalado, determina que o ICMS deva ICMS devem ser automaticamente gerado gerados na inclusão de cotações. Nesse casoNesses casos, deve ser informada a despesa e o fornecedor da mesmadas cotações. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
As despesas que forem do tipo “Impostos” não podem possuir Incoterm de Rateio, conforme cadastrado na função no programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565). |
...
Ação: | Descrição: |
Diretório | Quando acionado , é apresentada a janela tela Procurar Pasta, por intermédio da qual deve ser informado o endereço de localização dos arquivos com os layouts padrões padrão do estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo: | Descrição | |||||
Layout Pré-Licença de Importação
| Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os layouts padrões padrão do estabelecimento para a geração da pré-licença de importação.
| |||||
Layout Solicitação Autorização Importação | Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os layouts padrões padrão do estabelecimento para a geração da solicitação de importação.
|
Parâmetros de Importação – Pasta Siscomex
...
Campo: | Descrição | |||||
CPF Representante | Inserir o número correspondente ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante responsável pela integração do módulo de Importação com o Siscomex. | |||||
Nome | Inserir o nome do representante legal que será impresso no extrato da Declaração de Importação. | |||||
Utiliza Rateio Siscomex | Quando assinalado , indica que será necessário parametrizar o código da despesa e do fornecedor referentes à taxa de Siscomex. | |||||
Despesa Siscomex | Selecionar o código da despesa relacionado à taxa de Siscomex.
| |||||
Fornecedor Siscomex | Selecionar o código do fornecedor relacionado à taxa de Siscomex.
| |||||
Moeda | Inserir o código da moeda Dólar para conversão.
| |||||
Solicita LI para todos os itens | Quando assinalado , indica que todos os itens do estabelecimento necessitam da Licença de Importação. |
...
Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)