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Essa funcionalidade permite registrar as compras realizadas através por meio de um fundo fixo, diminuindo os valores mantidos nesse caixa, sendo que essas compras poderão ser registradas como comprovantes ou como Gastos.

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Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado , possibilita acesso à tela de Inclusão de Saídas do Fundo Fixo.

Movimentos

Quando acionado , possibilita acesso à tela de Manutenção de Itens da Saída do Fundo Fixo.

Atualizar

Quando acionado, efetiva a saída do Fundo Fixo. Esse botão fica habilitado somente se o usuário possui permissão para implantar títulos no estabelecimento informado.

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Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado , possibilita acesso à tela de Inclusão de Itens de Saída do Fundo Fixo.

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Ação:

Descrição:

Rateio de Valor

Ao ser Quando acionado , possibilita acesso à tela base de Manutenção de Rateio de Valores, referente ao item de saída do Fundo Fixo.

Comprovante

Ao ser Quando acionado , possibilita acesso à tela de Inclusão do Comprovante, relacionado ao item de saída do Fundo Fixo. Essa ação está disponível somente quando selecionado o Tipo do Item como “Comprovante”.

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Campo:

Descrição:

Tipo do Item

Indicar se o item do Fundo Fixo é respaldado por um “Comprovante” ou refere-se a um “Gasto” sem comprovante.

Diferentemente dos comprovantes, os gastos não possuem um documento fiscal para dar respaldo à operação, por esse motivo, não são discriminados seus impostos ou os diferentes valores que o compõem.

Fornecedor Manual

Informar o nome, razão social ou denominação do fornecedor do qual foi realizada a compra paga através por meio do Fundo Fixo. Esse campo fica desabilitado quando estiver assinalada a opção “Fornecedor Registrado”.

Fornecedor Registrado

Quando essa opção é assinaladaassinalado, possibilita que seja informado para o item, um fornecedor previamente cadastrado no sistema, preenchendo automaticamente os dados dos campos “Fornecedor Manual”, “Tipo de Documento AFIP” e “Número do documento AFIP”, deixando os mesmos desabilitados para edição.

Condição AFIP

Selecionar a condição fiscal do fornecedor. As opções disponíveis são:

  • Responsável Inscrito
,
  • ;
  • Responsável Não Inscrito
,
  • ;
  • Responsável Autônomo
,
  • ;
  • Isento
,
  • ;
  • Não Responsável
,
  • ;
  • Sujeito Não Categorizado
e
  • ;
  • Consumidor Final.

Valor

Informar o valor do gasto que será pago pelo Fundo Fixo. Quando tratar-se de um comprovante, o campo ficará desabilitado e o valor será calculado em função do valor da Base Tributária e dos Impostos, informados na tela de Inclusão do Comprovante.

Conceito do Gasto

Informar a descrição do motivo do gasto efetuado. Esse campo fica habilitado somente se o item for do tipo “Gasto”.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Ao ser Quando acionado , possibilita acesso à tela de Inclusão de Itens de Rateio financeiro/contábil, referente ao valor do item de saída do Fundo Fixo.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Percepção

Ao ser Quando acionado , possibilita acesso à tela de Vinculação de Impostos de Percepção.

Gerar Impostos

Ao ser Quando acionado, efetua o cálculo dos impostos de Valor Agregado e de Percepções, vinculados ao comprovante, e atualiza os campos de Totais da tela.

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Ação:

Descrição:

Altera Percepções

Ao ser Quando acionado , possibilita acesso à tela de Manutenção do Imposto Vinculado.

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