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Informações Gerais

Especificação

Produto

Microsiga Protheus

Módulo

SIGALOJA

Segmento Executor

Varejo

Projeto1

M_VAR_LOJ002

IRM1

PCREQ-7912

Requisito1

PCREQ-7921

Subtarefa1

PDR_VAR_LOJ002-27

Chamado2

 

País

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Objetivo

Agregar à Regra de Descontos Varejo já existente do LOJA, opções de Brinde e Bonificação e disponibilizá-las no TOTVS PDV.
Operacionalmente será acrescentado novas funcionalidades à promoção de Desconto, possibilitando que o usuário parametrize também regras por:

  • Quantidades
  • Multiplos de valor
  • Grupo de filiais

 e implementando novas funcionalidades para atender as promoções de Bonificações e Brindes considerando as mesmas possibilidades de parametrização atualmente disponíveis na rotina Regra de Descontos Varejo que são :

  • Valor
  • Quantidade
  • Multiplo de Quantidade
  • Forma de pagamento
  • Filiais
  • Grupo de Filiais
  • Categorias
  • Cliente
  • Grupo de clientes
  • Dia da semana
  • Mais de um item
  • Periodo de validade  

Definição da Regra de Negócio

São considerados Brindes as mercadorias que não constituem objeto normal da atividade do contribuinte, que  tenham sido adquiridas para distribuição gratuita ao consumidor ou usuário final, ou seja, não é tributado.
Bonificação é um desconto comercial concedido dentro do documento fiscal por meio de entrega de quantidade maior de mercadorias ao mesmo preço, ou seja, é um valor tributado.
Ao cadastrar uma nova regra, deve-se validar comparando a regra atual com as demais já existentes para que não ocorram duplicidades ou altere o funcionamento das regras já existentes.

Abaixo segue a tabela de funcionalidades por tipo de promoção: 

Promoção

Item

Valor

Quantidade

Multiplo de
Quantidade

Forma Pagamento
(CC, CH, R$)

Filiais

Brinde

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Bonificação

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Desconto

Já existe

Já existe

NOVO

NOVO

Já existe

Já existe

Promoção

Grupo de
Filiais

Cliente

Grupo de
Clientes

Dia da
Semana

Período Validade
(data e hora)

Brinde

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Bonificação

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Desconto

Já existe

Já existe

Já existe

Já existe

Já existe

Deverá ser incluído no grid dos Itens (MB8) na tela de cadastro da Regra de desconto os seguintes campos:

  • Tipo de Regra(MB8_TPREGR) – Com as opções Desconto ou Bonificação ou Brinde.
  • Quantidade(MB8_QTDPRO) – Quantidade de produtos comprados do produto para se adquirir a promoção.
  • Multiplo Qtde(MB8_QTDMUL)– Com as opções:
    • Sim – quando a quantidade de brinde(s) é acumulativa, ou seja, o cliente receberá mais de 1 brinde ao atingir o múltiplo da Quantidade informada.
    • Não – quando a quantidade de brinde(s) não é acumulativa , ou seja, independente da quantidade o cliente receberá somente 1 brinde.
  • Prod. Relacao(MB8_IDPROD) – Ao clicar nesse campo será aberto uma nova tela para incluir os produtos que serão ofertados como bonificação ou brinde, na qual deverá conter os seguintes campos:

    • ID Referência(MGB_IDPROD) – Irá gravar MB8
    • Produto(MGB_CODPRO) – Corresponde o(s) produto(s) que serão ofertados por Brinde ou Bonificação de acordo com o campo Tipo de Regra selecionado.
    • Quantidade Promocional(MGB_QTDPRO) – Especifica a quantidade de produtos que o cliente receberá.
    • Percentual Desconto(MGB_DESCPR) – Será aplicado somente para o desconto do tipo Bonificação.
    • Valor Desconto(MGB_DESCVL) – Será aplicado somente para o desconto do tipo Bonificação. 
  • Deverá ser incluído no grid de Empresa/Filial (MB3) do cadastro de Regra de desconto os seguintes campos:

    • Tipo de Regra(MB3_TIPO) – Com as opções Desconto ou Bonificação ou Brinde.
    • Codigo do Grupo(MB3_CODGRU) Código do Grupo da Regra

    Deverá ser incluído no grid de Range de Valores (MB2) do cadastro de Regra de desconto os seguintes campos:

  • Tipo de Regra(MB2_TPREGR) – Com as opções Desconto ou Bonificação ou Brinde.
  • Prod. Relacao(MB2_IDPROD) – Ao clicar nesse campo será aberto uma nova tela para incluir os produtos que serão ofertados como bonificação ou brinde, na qual Deverá

    conter os seguintes campos:
    • ID Referência(MGB_IDPROD) – Irá gravar MB2
    • Produto(MGB_CODPRO)  – Corresponde o(s) produto(s) que serão ofertados como por Brinde ou Bonificação de acordo com o campo Tipo de Regra selecionado.
    • Quantidade Promocional(MGB_QTDPRO)  – Especifica o limite de produtos ofertado na Bonificação ou Brindes.
    • Percentual Desconto (MGB_DESCPR) – Será aplicado somente para o desconto do tipo Bonificação.
    • Valor Desconto (MGB_DESCVL) – Será aplicado somente para o desconto do tipo Bonificação. 

    Rotina

    Tipo de Operação

    Opção de Menu

    LOJA3021

    Alteração

    Atualizações / Gerencia Loja / Regra desc Varejo

    LOJA3022 

    Alteração

    Atualizações / Gerencia Loja / Regra desc Varejo

    STIPOSMAIN

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV

    UPDLO140  InclusãoAtualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV
    STIBRINDEREGISTERInclusãoAtualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 
    STDRULEBRINDEInclusãoAtualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STIBONIFSELECTION

    InclusãoAtualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STBRuleDiscountItem

    Alteração 

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STDFINISHSALE

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STWFinishSale

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STDPRODUCTBASKET

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STIITEMREGISTER

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STWITEMREGISTRY

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STDRULEDISCOUNT

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STDRULEDISCOUNTTOTAL

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STBPAYMENT

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STIPAYMENT

    Alteração

     Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV

    STIPAYCASH

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STIPAYCHECK

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STIPAYMULTINEG

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STFRESTART

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

    STWUpData

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 
    LOJXFUNC

    Alteração

    Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV 

     

    Exemplo de Aplicação:

    • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
    • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
    • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
    • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

     

    Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF> Para Bonificação não poderá ser gerado SL4.

    Opcional

    Protótipo de Tela

     

    <Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

     

    Protótipo 01

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Opcional

    Fluxo do Processo

     

    <Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

    Opcional

    Dicionário de Dados

     

    Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

      

    Índice

    Chave

    01

    <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

    02

    <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

    03

    <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

    Campo

    <AAA_PERESP>

    Tipo

    <N>

    Tamanho

    <6>

    Valor Inicial

    <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

    Mandatório

    Sim (  ) Não (  )

    Descrição

    <Referência Mínima para Cálculo>

    Título

    <Ref.Calc.>

    Picture

    <@E999.99>

    Help de Campo

    <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

     

    (Opcional)

    Grupo de Perguntas

     

    <Informações utilizadas na linha Protheus>.

     

    Nome: FINSRF2

    X1_ORDEM

    01

    X1_PERGUNT

    Emissão De

    X1_TIPO

    D

    X1_TAMANHO

    8

    X1_GSC

    G

    X1_VAR01

    MV_PAR01

    X1_DEF01

    Comum

    X1_CNT01

    '01/01/08'

    X1_HELP

    Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

     

    (Opcional)

    Consulta Padrão

    <Informações utilizadas na linha Protheus>

     

    Consulta: AMB

    Descrição

    Configurações de Planejamento

    Tipo

    Consulta Padrão

    Tabela

    “AMB”

    Índice

    “Código”

    Campo

    “Código”; ”Descrição”

    Retorno

    AMB->AMB_CODIGO

     

    (Opcional)

    Estrutura de Menu

     

    <Informações utilizadas na linha Datasul>.

     

    Procedimentos

     

    Procedimento

     

     

     

    Descrição

    (Max 40 posições)

    (Max 40 posições)

    (Max 40 posições)

    Módulo

     

     

     

    Programa base

     

     

     

    Nome Menu

    (Max 32 posições)

    (Max 32 posições)

    (Max 32 posições)

    Interface

    GUI/WEB/ChUI/Flex

    GUI/WEB/ChUI/Flex

    GUI/WEB/ChUI/Flex

    Registro padrão

    Sim

    Sim

    Sim

    Visualiza Menu

    Sim/Não

    Sim/Não

    Sim/Não

    Release de Liberação

     

     

     

     

     

     

    Programas

     

    Programa

     

     

     

    Descrição

    (Max 40 posições)

    (Max 40 posições)

    (Max 40 posições)

    Nome Externo

     

     

     

    Nome Menu/Programa

    (Max 32 posições)

    (Max 32 posições)

    (Max 32 posições)

    Nome Verbalizado[1]

    (Max 254 posições)

    (Max 254 posições)

    (Max 254 posições)

    Procedimento

     

     

     

    Template

    (Verificar lista de opções no man01211)

    (Verificar lista de opções no man01211)

    (Verificar lista de opções no man01211)

    Tipo[2]

    Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

    Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

    Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

    Interface

    GUI/WEB/ChUI/Flex

    GUI/WEB/ChUI/Flex

    GUI/WEB/ChUI/Flex

    Categoria[3]

     

     

     

    Executa via RPC

    Sim/Não

    Sim/Não

    Sim/Não

    Registro padrão

    Sim

    Sim

    Sim

    Outro Produto

    Não

    Não

    Não

    Visualiza Menu

    Sim/Não

    Sim/Não

    Sim/Não

    Query on-line

    Sim/Não

    Sim/Não

    Sim/Não

    Log Exec.

    Sim/Não

    Sim/Não

    Sim/Não

    Rotina (EMS)

     

     

     

    Sub-Rotina (EMS)

     

     

     

    Localização dentro da Sub Rotina (EMS)

     

     

     

    Compact[4]

    Sim/Não

    Sim/Não

    Sim/Não

    Home[5]

    Sim/Não

    Sim/Não

    Sim/Não

    Posição do Portlet[6]

    0 – Top Left

    1 – Top Right

    2 – Bottom Left

    3 – Bottom Right

    0 – Top Left

    1 – Top Right

    2 – Bottom Left

    3 – Bottom Right

    0 – Top Left

    1 – Top Right

    2 – Bottom Left

    3 – Bottom Right

    Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado

     

     

     

     

    Cadastro de Papéis

    <O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

    <Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.

     

    Código Papel

    (máx 3 posições)

    Descrição em Português*

     

    Descrição em Inglês*

     


    [1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

    [2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

    [3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

    [4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

    [5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

    [6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

     Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.