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O DE NCC COM O CÓDIGO DE BARRAS

Características do Requisito 

Com a melhoria no processo de geração de nota de crédito o sistema ganhará em questão de performance e agilidade pois, será gerado um código de barras para se ter maior controle sobre as demandas de notas de crédito. O código de barras conterá todas as informações necessárias para a utilização de NCC, onde a leitura sera efetuada no PDV.


Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Controle de Loja e Frente de Loja

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

LOJA720.

Troca e Devolução de Mercadoria.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

LOJA701

Venda assistida

STIPOSMAIN

TotvsPDV

LOJA720Troca e Devolução

 

 

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

MV_LJNCCBC; MV_LJNFTRO

Ponto de Entrada:

Não se aplica

Chamados Relacionados

Não se aplica

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SL1 - Orçamento

SL2 - Itens do orçamento

SL4 - Pagamento

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.

Versões/Release:

Informe as versões.

Versão Corrigida:Versão na qual está sendo feita a manutenção deste programa.
Versão Expedida:Versão em que o programa será oficialmente expedido. 

Descrição

Implementada melhoria nas rotinas TotvsPDV(STIPOSMAIN) e Rotina de Troca (LOJA720) que disponibiliza a impressão e a utilização de cupons de Nota de Crédito ao Consumidor (NCC) com código de barras no ERP Protheus® em impressoras fiscal e impressoras não fiscal. Este tipo de cupom é impresso ao final do processo de geração da Nota de Crédito na Rotina de Troca (LOJA720), possibilitando maior facilidade e agilidade no momento da venda ao utilizar a Nota de Credito ao Consumidor (NCC), onde basta realizar a leitura do código de barras através da rotina TotvsPDV (STIPOSMAIN) ao informar o tipo de pagamento NCC.

 

Regra de negócio 

Criação do parâmetro MV_LJNCCBC, que recebe valores numéricos entre 0 e 3. O valor 0 desabilita a impressão da NCC. Os valores 1 a 3 ativam a impressão, dependendo das condições citadas no parágrafo abaixo: Processo de Validação da NCC.


Processo de impressão do cupom de NCC

No final da operação de rotina de Troca ou Devolução (LOJA720) do módulo de Controle de Lojas (SIGALOJA)  que tenha gerado Nota de Crédito ao Consumidor, deve ser impresso um cupom com os dados da NCC e o Código de Barras em impressora Fiscal ou Não Fiscal Configurada Previamente.

 

Composição do código de barras

O código de barras é gerado no formato ITF (Intercalado 2/5) e contém 26 dígitos. A informação que compõe o código de barras é gerada da seguinte forma:

  • As primeiras 9 posições são formadas pelo Número da NCC (E1_NUM).
  • As próximas 6 posições (posição 9 até posição 15) contém o código da série do documento fiscal. (E1_PREFIXO). A série do documento fiscal contém 3 posições, mas como ela é alfanumérica e não é possível imprimir letras no código de barras, caso haja alguma letra ela será convertida por sua representação em ASCII, sendo que cada letra ocupará sempre 2 posições. Ou seja, caso a série do documento seja UNI, por exemplo, ela será convertida para 857873.
  • As próximas 10 posições (posição 16 a 26) contém o Valor da NCC (E1_SALDO), compreendido entre os valores 0,01 a 999999999,99.



Observação: a contagem do código de barra pode variar conforme o tamanho dos campos cadastrados no sistema.

Esse código, além de estar contido no código de barras, estará impresso logo abaixo do mesmo para possibilitar a inserção manual dos dados, caso o leitor de código de barras não consiga efetuar a leitura.

Importante

Esse código vem embaralhado, impossibilitando fraudes de qualquer natureza.

Processo de leitura do cupom de troca

               

Pararealizar o processo de leitura de cupom de NCC, deve ser acessado o módulo Frente de Lojas (SIGAFRT), Atualizações / Atendimento/ Totvs PDV (STIPOSMAIN) e realizar uma nova venda.

No Processo de Pagamentos, selecionar a forma de pagamento Nota de Crédito ao Consumidor.

O Sistema solicita o código da NCC, que pode ser inserido através do leitor de código de barras ou manualmente utilizando o código logo abaixo do código de barras impresso. Dessa forma, o sistema realiza a validação das informações da NCC para ser utilizada na venda.


Processo de Validação da NCC

O sistema pode validar a NCC a depender do Conteúdo do parâmetro MV_LJNCCBC:

 

  • MV_LJNCCBC = 1

Valida NCC Online na Retaguarda. Caso não tenha conexão com a Retaguarda, recebe a NCC Off-line e grava na tabela de contingência (MDJ), para baixar o título em aberto quando a conexão for restabelecida.

 

  • MV_LJNCCBC = 2

Valida NCC Online na Retaguarda. Caso não tenha conexão com a Retaguarda, valida permissão do superior para receber a NCC em modo Off-line. Se for autorizado, grava na tabela de contingência (MDJ), para baixar o título em aberto quando a conexão for restabelecida.

 

  • MV_LJNCCBC = 3

Valida NCC Online na Retaguarda. Caso não tenha conexão com a Retaguarda, não é possível utilizá-la.

 

 

 

 

1.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_LJNCCBC

Tipo

Caracter

Descrição

NCC Com código de barras.

0 = Não habilitada

1 = Online e offLine

2 = Online e off-line com autorização do superior

3 = Somente online;

Valor Padrão

0

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_LJNCCBC 

Tipo:

Carácter

Cont. Por.:

1,2 ou 3.

Descrição:

NCC com código de barras.

0 = Não habilitada.

1 = Online e Off-Line.

2 = Online e Off-Line com autorização do superior.

3 = Somente Online.

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_LJNFTRO

Tipo:

Carácter

Cont. Por.:

O mesmo que o número da série do PDV cadastrado no cadastro de estações

Descrição:

Série da nota fiscal a ser gravada na operação de troca. ( Entrada no estoque)


 

 

Procedimento para Utilização

 Pré-requisito 

  1. Configure o parâmetro MV_LJNCCBC com o conteúdo 1, 2 ou 3. 

Impressão do Cupom de Nota de Crédito com Código de barras 

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Rotina de Troca (LOJA720). 

2. Selecione processo de Troca e o de Devolução. 

3. Escolha os produtos envolvidos no processo. 

4. Finalize o processo. 

Para o processo de troca, é necessário restar algum saldo para que uma NCC seja gerada.

 

Após finalizar o processo de Troca ou Devolução, é impresso o cupom com o código de barras contendo a NCC.

 

Leitura do Cupom de Nota de Crédito com Código de barras  

1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/TotvsPDV. 

2. Registre os produtos da venda. 

3. Avance para a tela de pagamentos. 

4. Limpe os pagamentos e utilize a opção Nota de Credito Cod. Barras. 

É apresentada uma tela com um campo para preenchimento. 

5. Informe o código de barras. 

O Sistema respeita a configuração do parâmetro MV_LJNCCBC. 

Após informar o código de barras, aparece uma linha com o tipo CR e com o valor do saldo da NCC na grid de pagamentos.