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  • Financeiro - Agosto/15

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Doc. Relacionado

TSQNF1

Correção na geração do registro F100 por movimentos bancários, quando o cliente possui naturezas com o mesmo código, um ativo e outro deletado, o bloco F100 é gerado no SPED PIS COFINS duplicado.

FINXSPD.PRX

MATXATU.PRX

 
TSOH54

Corrigido a baixa a receber ao alterar o imposto no botão de impostos.

Devido a nova legislação do Pis/Cofins/Csll(Lei 13.137) o módulo Financeiro foi reestruturado para atender as novas regras estabelecidas. Por este motivo é imprescindível que ANTES de aplicar o patch deste chamado seja aplicado o patch disponível no link abaixo para que todas as rotinas de processamento financeiro do Protheus sejam atualizadas.

http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=192092055

FINA070.PRX

FINXBX.PRX

 
TSVFRL

Corrigido a rotina de juntar cheque que gerava erro quando o registro da Movimentação Bancária não estava migrado.

FINA190.PRX

FINM030.PRW

FINXSE5.PRW

 
TSSWZ9Corrigido a aprovação de transferência quando o sistema está com a SX5 em modo exclusivo e as transferências de filiais distintas são concentradas em uma outra só filial, o erro só acontecia quando ambos os títulos originais possuíam a mesma chave.FINA630.PRW 
TSTKCV

Correção efetuada no cálculo de IRRF progressivo que não estava respeitando o campo A2_IRPROG, ao cadastrar um fornecedor do tipo jurídico com o IRRF Progressivo igual a “sim” e a retenção de IRRF na baixa, o sistema deve calcular o IRRF com base na tabela de imposto de renda. Ao utilizar o campo A2_IRPROG, o sistema deve tratar o cálculo como de IRRF como pessoa física.

FINXIMP.PRW 
TSUSLXCorrigido a exclusão da natureza via execução automática para não exibir uma mensagem.FINA010.PRX 
TSQUV7Corrigido a rotina de viagens que ao clicar na solicitação de adiantamentos estava gerando error.logFINA667A.PRW 
TSQWDZCorreção efetuada ao faturar uma prestação de contas avulsa que estava exibindo um help vazio.

FINA693.PRW

FINA693A.PRW

 
TSSOF4

Correção efetuada na rotina de prestação de contas no campo de moeda, pois ao informar qualquer moeda diferente de “outras” o sistema estava gerando um help.

FINA677.PRW

 

 
TSUGDGCorreção efetuada ao incluir uma movimentação bancaria exibia a mensagem MF100PAG3.

FINA100.PRX

FINM030.PRW

 
 TRUORA

 Ajuste na rotina de borderô a pagar c/ Impostos, para que a mesma não apresente error.log

 

 FINXIMP.PRW

FINA241.PRX

 
 TSMWF9 Correção no relatório: Mapa Comparativo Valores orçados x reais, para que o relatório no liste e nem totalize, cheques cancelados. FINR720.PRX 
 TSPCV4 Ajuste na rotina de movimento bancário, quando incluída com rateio FINA100.PRX 
TSRU23  Correção efetuada na rotina Consulta Fluxo de caixa por Natureza, a qual não abria a consulta gravada pelo Fluxo por Natureza Analítico. FINC022.PRW 
 TSRXG0 Correção no relatório de Movimentação Bancaria , para não gerar erro quando o paramentro de moeda for igual a zero FINR620.PRX 
TSSRZ6  Ajuste na rotina de títulos a receber, para correta inclusão de títulos  com múltiplas naturezas e rateio por centro de custo FINXNAT.PRX 

TSVGGG

Ajuste no relatório de Liquidações a receber,  incluído uma nova coluna para demonstrar os valores baixados por liquidação. FINR501.PRW 
TSRGF4

Ajuste na rotina de geração de documento de saída para que a mesma não apresente error.log ao se incluir uma nota fiscal em moeda estrangeira

MATXFUNA.PRX 
TSNQNHAjuste na rotina de baixas a receber (FINA070) para que grave o valor da moeda estrangeira e apresente o valor corretamente na tela de cancelamento da baixaFINA070.PRX 
TSPDI9Ajuste no relatório de previsão de comissão (FINR610) para que mostre a porcentagem da comissão negociada no momento da inclusão do título, mesmo que este seja faturado gerando um outro título,

FINA280.PRW

FINA040.PRX

 
TSQJLFCriados os pontos de entrada "F401Qry4" e "F401Qry5", incluindo o parâmetro "cTRBalias" para o "Ponto de Entrada" (lF401GRV) e reordenado os parênteses para a query na função "F401CMES"FINA401.PRX 
TSUZZ9Na "Consulta Posição de Fornecedores" (FINC030), a partir das informações de filial do fornecedor é gerado o filtro para pegar todos os títulos.FINC030.PRW 
TTHUMG

Ajustado rotina de recálculo do caixinha (FINA550/FINA560/FINA570)

FINA550.PRW

FINA560.PRW

FINA570.PRW

 
TTGSKRAjuste na rotina para estorno da baixa ser gerado com a data-base do sistema (data do estorno).FINM020.PRW 
TTEOAO

Ajuste na rotina de apropriação de aplicação / empréstimo (FINA182). 

FINA182.PRX 
TSZQXMAjuste na rotina de transferência para tratamento de IOF.FINA060.PRX 
TTCTIGAjuste na rotina para que seja efetuado contabilização do cancelamento de baixa.FINA070.PRX FINA070.PRX 
TTDP41Correção no relatório FINR620 para trazer os dados de um título a receber baixado antes do vencimento.FINR620.PRX  
TTBMA1Realizado ajuste na rotina de baixas a pagar manual, para que os campos de Multa, Desconto e Taxa de permanência ao serem informados quando modificamos a data de pagto os valores sejam calculados corretamente no Valor Pago.FINA080.PRX  
TTBLCZCorreção na Consulta de Fluxo de Caixa por Natureza utilizando múltiplas naturezas na movimentação de títulosFINA800.PRW FINA070.PRX FINXBX.PRX 
TTEVM7Ao gerar a DIRF de uma pessoa Fisica, com a retenção de ISS na baixa, o sistema não deve considerar o ISS na base de calculoFINA401.PRW 
TTDIHIO sistema não está respeitando o tamanho de casas decimais do campo comissão do vendedor, quando é gerado pelo faturamento.FINA440.PRW 
TTFCQ9Realizado ajuste na gravação da tabela SEZ referente as entidades contábeis adicionais, via Rotina automática FINA050FINA050.PRW 
TTFXVRAo tentar selecionar os títulos para inclusão no lote SERASA, a tela de seleção dos títulos é carregada sem nenhum título quando a tabela SE1 está compartilhada.FINA770A.PRW 
TTEOGUAlterado validação do campo A1_NATUREZ para verificar se a natureza está bloqueada.  Alterado o campo no dicionário (ATUSX)