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NIFICAÇÃO DAS ROTINAS 745, 746 E 767

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

746

Adiantamentos

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

745

 Lançamentos Adiantamentos ao Fornecedor

767

Controle de adiantamentos ao fornecedor

Cadastros Iniciais:

Marcar as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina;

Atualizar as tabelas PCLANC e PCLANCADIANTFORNEC na rotina 560 - Atualizar acesso a Dados .

Marcar a permissão 1 - Filial na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados

Cadastrar fornecedor na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor/Classificação/Tipo fornecedor e revenda

Cadastrar contas gerenciais na rotina 570 - Cadastrar conta Gerencial

Parâmetro(s):

Parâmetros 1281 - Conta de adiantamento ao fornecedor revenda, 1900 - Conta do fornecedor e 2180 - Conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores na rotina 132 - Parâmetros da presidência.

Ponto de Entrada:

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Chamados relacionados

0.085086.2015

Requisito (ISSUE):Unificação das rotinas 745, 746 e 767

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas utilizadas:

  • PCLANC
  • PCLANCADIANTFORNEC

Sistema(s) operacional(is):

Windows

Versões/Release:

26.00.03.001

Descrição

As rotinas 745 – Lançamentos Adiantamento ao Fornecedor, 746 – Controle de adiantamentos ao fornecedor e 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor foram unificadas na nova rotina 746 - Adiantamentos.

Realiza a Inclusão de adiantamentos realizados para o fornecedor, o estorno de baixa de título de adiantamento ao fornecedor e as consultas, alterações, exclusões e emissões de relatórios dos adiantamentos existentes.

A rotina 745 foi descontinuada e as funções da rotina 767 alteradas permitindo apenas estornar títulos antigos.

Esta unificação melhorou a usabilidade e o controle dos adiantamentos.

Procedimento para Utilização

 Incluir Adiantamento ao fornecedor:

       1.            Clicar o botão 'Incluir adiantamento ao fornecedor',

O sistema apresenta a tela ' Lançamento de adiantamento ao fornecedor'.

       2.            Selecionar as opções: Filial, Tipo lançamento, Moeda, Tipo fornecedor e Data vencimento,

       3.            Informar ou selecionar os campos 'Histórico 1' e 'Histórico 2',  'Parceiro' e 'Valor título',

       4.            Clicar o botão 'Centro custo' para fazer o rateio, caso necessário,

                            O sistema apresenta a tela 'Manutenção de centro de custo'.

       5.           Alterar o 'Cód. Filial', 'Rateio padrão' e clique o botão 'Incluir'.

       6.           Informe o '%rateio' ou 'Valor' e clique o botão 'Confirmar'.

                     Observação: caso na rotina 132, o parâmetro 2664 estiver marcado como 'Sim", é necessário fechar em %100 o rateio.

       7.           Confirme na tela 'Lançamento de adiantamento ao fornecedor'.

                            O sistema irá incluir o adiantamento.

 

Estorno de baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor

       1.            Clicar o botão 'Estorno de baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor',

O sistema apresenta a tela 'Estorno de baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor'.

       2.            Selecionar as opções: Filial, Tipo fornecedor, etc. e clique o botão 'Pesquisar',

       3.            Selecionar o adiantamento que deseja estornar títulos na planilha 'Adiantamento ao fornecedor',

       4.            Selecionar o título que deseja estornar na planilha 'Títulos baixados a partir do adiantamento', e clique o botão 'Estornar títulos'    

Observações:

  • O valor estornado para adiantamento estará disponível para que seja utilizado em outras operações de baixa, e o título ficará em aberto.
  • Os adiantamentos baixados serão apresentados na planilha 'Adiantamento ao fornecedor.
  • Ao selecionar um adiantamento, os títulos baixados com este adiantamento serão apresentados na planilha 'Títulos baixados a partir do adiantamento'.

Consultar e Alterar adiantamentos 

      1.            Clicar o botão 'Consultar/  Alterar / Excluir / Relatorio de adiantamentos',

O sistema apresenta a tela'Consultar/  Alterar / Excluir / Relatorio de adiantamentos'.

       2.            Selecionar a 'Filial',

       3.            Marque uma das opções 'Pagos', 'Não pagos' ou 'Ambos' da caixa 'Situação', e clique o botão 'Pesquisar', 

       4.            Selecionar o título que deseja estornar adiantamento desejado na planilha 'Títulos baixados a partir do adiantamento', Adiantamento ao fornecedor' e clique o botão 'Alterar'Estornar títulos,

                  11.           Observações:

      12.                      Será possível altera títulos cujo 'Tipo lanc.' informado no momento de 'Incluir adiantamento ao fornecedor' seja 'Provisionado'.

      13.                       7.    Caso o adiantamento selecionado tenha algum título relacionado, estes títulos serão apresentados na planilha 'Títulos relacionados.

       5.                 8.   Altere os dados desejados da tela 'Altera lançamento de adiantamento'.             

       9 6.                Clique o botão 'Centro de custo' e realize as alterações necessárias, e clique o botão 'Confirmar',

   

Consultar Excluir e Emitir Relatório de adiantamentos 

  

      10.           

      11.           

      12.           

      13.      



  • Unificação das rotinas 745 – Lançamentos Adiantamento ao Fornecedor, 746 – Controle de adiantamentos ao fornecedor e 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor.
  • Descontinuação da rotina 745,
  • Alteração das funções da rotina 767 permitindo que a rotina realize apenas o estorno de títulos antigos.