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  • Como funciona cada tipo de entrada da rotina 1301 - Receber Mercadoria?

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titleTipo R - Entrada Simples Remessa:
  • Não possui pedido de compras.
  • É realizada pela aba Tabela Produtos-F7.
  • Não gera contas a pagar, mas lança uma receita no balancete (valor no balancete).
  • Considera o estoque.
    Observação: a partir da versão 23 existe  Na versão corrente, existe o parâmetro 2922 - Calcular custo na entrada tipo R (Remessa) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, quando marcado como Sim calculará todos os custos de entrada.
  • Considera somente o custo contábil.
  • É possível Gerar Número de Nota Fiscal própria.
  • Emite nota fiscal de estorno de Devolução ao Fornecedor.
  • Se a opção Sim estiver marcada na caixa Gera Nº Fiscal, será considerado o próximo número parametrizado na rotina 535 - Cadastrar Filial. Caso contrário, será necessário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor.
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titleTipo S - Entrada ImobMat. Consumo/Cons.InternoImobilizado:
Aceitará somente produtos que sejam do tipo 
  • O produto deve ser do tipo MC - Material de Consumo
 ou que estejam relacionados
  • (cadastro feito pela rotina 203 – Cadastrar Produto, seção 5 - Outras Informações) ou estar relacionado a um departamento do
tipo Imobilizado, no campo Tipo Entrada da tela principal. No processo de entrada de mercadoria de consumo interno e imobilizado,será possível pesquisar um pedido de compra existente por meio da aba Pedidos Pendentes-F6 ou incluir os produtos individualmente pela aba Tabela de Produtos-F7. A entrada tipo S-Entrada Imob./Cons.Interno, realiza o mesmo processo de entrada, porém permite a alteração da conta. Para produtos somente do departamento  tipo Imobilizado ou tipo mercadoria como MC –Material de Consumo:
  •   Movimenta o estoque.
  •   Movimenta todos os custos.
  •   Não gera nota fiscal própria.
    • tipo Imobilizado (cadastro feito pela rotina 513 – Cadastrar Departamento, seção 1 - Cadastro);
    • Na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, existe permissão para restringir entrada sem pedido de compra e também para gerar o contas a pagar;
    • O fornecedor deve ser do tipo revenda O – Consumo (cadastro feito pela rotina 202 – Cadastrar Fornecedor, seção 03 - Classificação);
    • Atualiza todos custos e estoques;
    • A saída desta mercadoria será realizada pela rotina 1193 - Requisição de materiais de consumo.
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    titleTipo A - Entrada Consignação:
    • O produto deve ter a opção Utiliza compra consignada marcado como Sim (cadastro feito pela rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 2 - Condições de Compra);
    • O pedido de compra feito na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, deve ser do tipo A - Entrada Consignada;
    • Atualizar estoque e custos;
    • Gera estoque consignado;
    • Não gera contas a pagar.
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    titleTipo E - Entrada Final Consignação:
    • Baixa o estoque consignado;
    • Gera contas a pagar.
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    titleTipo M - Entrada Remessa Triangular:
    • Carrega o pedido de venda TV.7 feito pela rotina 316 – Digitar Pedido de Venda;
    • Todos os campos ficam editáveis, menos a Quantidade;
    • Gera o contas a pagar;
    • Não atualiza custo;
    • Não movimenta os estoques;
    • Tem a opção de gerar número de Nota fiscal própria.
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    titleTipo G - NF Complementar:
    • Permite complementar as informações de notas fiscais já cadastradas
    Observação:  para entradas do tipo S-Entrada Imob./Cons.Interno, é necessário que o fornecedor seja do tipo revenda O-Consumo (rotina 202 – Cadastrar Fornecedor”), os produtos devem ser do tipo MC - Material de Consumo (rotina 203 – Cadastrar Produto) ou estejam relacionados a um departamento do tipo Imobilizado (rotina 513 – Cadastrar Departamento). Essa entrada gera Contas a pagar se estiver marcada a permissão 16 – Gera Contas a Pagar para entrada o tipo S na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e rotina 1301; caso contrário não será gerado o contas a pagar, alimentando somente o estoque e atualizando somente o custo contábil. Entrada pelo pedido de compras tipo S - Consumo ou diretamente na rotina 1301
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    titleTipo H – Compra Conta e Ordem :- Compra:
    • Entrada
    Esse processo é caracterizado pela compra de mercadorias de um determinado fornecedor e entregue por terceiros, ou seja, por outro fornecedor.  A entrada é realizada
    • através do pedido de compras normal feito pela rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.
    • Gera contas a pagar.
    • Não movimenta custo.
    • Não movimenta estoqueos estoques.
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    titleTipo J – Remessa Conta e Ordem :- Remessa
    • Nota
    Neste caso, a nota
    • pode ser do mesmo fornecedor ou de outro fornecedor.
    • Pesquisa a entrada pelo botão NF H-Conta e ordem
    • Atualiza todos os custos .Atualiza o estoquee estoques.
    • Não é possível fazer alteração nos dados do item como por exemplo: preço de compra, impostos, entre outros.

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