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Solução: os seguintes passos descritos Siga as orientações abaixo, que são válidos apenas se a Nota Fiscal de Venda estiver dentro do prazo de 24 horas após sua autorização na SEFAZ.: 1) Acesse a rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal e selecione o Cliente; 2) Informe o número de transação no campo Nº de Transação de Venda e preencha o Motivo de Cancelamento; 3) Clique o botão Cancelar NF. 4) Acesse a rotina 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente e selecione o cliente; 5) Informe o número de transação no campo N.º Transação e clique Consultar; 6) Selecione a Nota Fiscal que será apresentada na planilha e clique o botão Cancelar NF; 7) Na tela apresentada, informe o motivo de cancelamento e pressione Enter. |
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Solução: realize Realize os procedimentos a seguir: 1) Acesse a rotina 775 - Gerir contas a pagar - Estornar e clique o botão Estornar; 2) Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar; 3) Selecione o pagamento desejado e acione o botão Estornar e , em seguida, confirme o estorno; 4) Realize o cancelamento da nota de devolução pela rotina 1316 - Cancelar NF devolução cliente. |
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Solução: siga Siga as orientações os procedimentos abaixo: 1) Estorne a aplicação do crédito com estorno na rotina 1209 - Estornar Baixa. Os dados de banco e moeda são informados mas não movimentarão o banco; 2) Realize o cancelamento da nota de devolução pela rotina 1316. |
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