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Chave

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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

 Protheus

Módulo

sigatec 

Segmento Executor

 Serviços - Gestão de Serviços

Projeto1

 M_SER_SER014

IRM1

PCREQ-4385 

Requisito1

 PCREQ-4452

Subtarefa1

PDR_SER_TEC001-317 

Chamado2

 

Release de Entrega Planejada

 12.1.7

Réplica

Não

País

( x  ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros


   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

 

Objetivo

O Encerramento de posto será o conjunto de processos e conferências a ser utilizado pelo usuário para identificar se um determinado posto está pronto para ser devidamente encerrado ou se pode ser considerado encerrado dentro do sistema. Esses processos incluem Revisão de Contratos para adicionar data final aos postos, Consulta de Alocações de Pessoas e Equipamentos além da verificação de Materiais de Implantação (materiais operacionais) que estão disponíveis para a prestação do serviço nos postos.


Definição da Regra de Negócio

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

TECA870 – Revisão de Contrato

Alteração

Atualizações / Gestão dos Contratos / Gestão de Contrato

-

TECA890 – Apontamento de Materiais

Alteração

Atualizações / Centro de Serviços / Apontamento de Materiais

-

TECA800 – Movimentações

Alteração

Atualizações / Locação / Movimentações

-

 TECA330 - Alocação de AtendentesEnvolvida rotina interna -
 TECA330A - Gestão de EscalaEnvolvida rotina interna -
 TECA893 - Retornar Material de ImplantaçãoInclusão Atualizações / Centro de Serviços / Retornar Material Operacional-

. - Benefícios do Posto 

Alteração rotina interna 
TECX000 - Efetivar Encerramento de Posto Inclusão Atualizações / Gestão dos Contratos / Gestão de Contrato / Efetivar Encerramento  

 

Para o desenvolvimento do processo de encerramento as rotinas alteradas serão: Revisão de Contratos, Alocação de Atendentes, Movimentos de equipamentos e Apontamentos de Materiais. Além dessas alterações será adicionada uma rotina para realizar o retorno dos materiais de implantação que estiverem alocados nos postos para a prestação de serviço.

A seguir as alterações são descritas individualmente para cada rotina.

Revisão de Contratos

A alteração será para determinar a data final dos locais no contrato e itens oferecidos nele. O usuário irá executar a inclusão das datas de fim através da revisão e portanto as movimentações futuras serão bloqueadas como o sistema já faz.

Será adicionado campo no local do contrato para indicar se um local de contrato estáo local pode sofrer alterações ou se já sofreu a efetivação de encerramento. Este campo será alimentado pela rotina "Efetivar Encerramento do Posto" descrita em detalhes a seguir.

Apontamento de Materiais

asadasdasdad

Movimentações

 

Alocação de Atendentes

 

Benefícios do Posto

 

Retornar Material de Implantação

 

Efetivar Encerramento do Posto

 

Definição Técnica

 sdfasdfdsfasdf

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

 

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

 

Protótipo 01

 

Protótipo 02 

 

Protótipo 03 

 

 

 

 

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

(Opcional)

Grupo de Perguntas

 

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

 

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Emissão De

X1_TIPO

D

X1_TAMANHO

8

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Comum

X1_CNT01

'01/01/08'

X1_HELP

Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

 

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

 

Consulta: AMB

Descrição

Configurações de Planejamento

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

“AMB”

Índice

“Código”

Campo

“Código”; ”Descrição”

Retorno

AMB->AMB_CODIGO

 

 

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