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  • Qual é o processo para contabilizar lançamentos pela conta contábil vinculada à conta gerencial por meio da rotina 570?

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Para contabilizar lançamentos realizar a integração do pagamento de uma despesa pela conta contábil vinculada a conta gerencial através da rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial é necessário que a rotina 570 realize o procedimento conforme tutorial em anexo 750x2129.docxregra esteja parametrizada pela CODCONTARECEITA.  Após realizar a alteração na regra é necessário integrar os lançamentos novamente através da rotina 2130 - Integração Contábil.

Observação: ao realizar a alteração na regra através da rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização todos os lançamentos serão integrados pela conta gerencial, até os que possuírem informação do Tipo de Parceiro.

Verifique as seguintes situações:

  • Se a regra não estiver com a configuração acima a contabilização será pela conta contábil vinculada ao Tipo de Parceiro quando o lançamento possuir a informação do Tipo de Parceiro como Fornecedor, Cliente, RCA e Motorista.
  • Quando o lançamento possuir a informação com Tipo de Parceiro Outros a contabilização será pela conta contábil vinculada a conta gerencial através da rotina 570.