Histórico da Página
Para corrigir o número de inscrição estadual em todas as notas no mesmo mês, siga os procedimentos abaixo:
1) Identifique o fornecedor na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor ou o cliente na rotina 302 – Cadastrar Cliente, conforme necessidade;
2) Realize a devida correção na rotina 202, tela de manutenção de registro, caixa 02 – Dados do Fornecedor, campo Inscrição Estadual ou na rotina 203, tela de manutenção de registro, caixa 02 – Dados Cadastrais, campo Insc. Est. / Produtor e/ou Insc. Est. Sub. Tributário;
Observação: confira se a IE (Inscrição Estadual) está vinculada a uma UF (Unidade Federativa).
3) Acesse a rotina 1000 – Processamentos Fiscais a partir da versão 21.06.33 e selecione a Filial;
4) Selecione a aba Opções Acessórias e marque a opção Histórico de Movimentações;
5) Preencha os campos Período, Código do Cliente/Fornecedor e clique Executar.
8) Clique o botão Não da seguinte mensagem que será apresentada: Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente?.