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  • Controle de DARF FINA373

Boletim Técnico: Controle de DARF (FINA373)
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada melhoria na rotina “Controle de DARF (FINA373)” para que o usuário tenha controle sobre a emissão de DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais).Desta forma o usuário identificará quais títulos de impostos compõem a DARF emitida para seu recolhimento, bem como facilitar a geração das informações para a DCTF (Módulo Fiscal).
ID do Chamado
SBUTHX
Produtos
  • Microsiga 10
  • Módulos
    • SIGAFIN
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    FINA050 – Contas a Pagar; FINA080 – Baixas a Pagar Manual; FINA090 – Baixas a Pagar Automática; FINA091 – Baixas a Pagar Automática Múltiplas Naturezas; FINA376 – Aglutinação de impostos – IR; FINA378 – Aglutinação de impostos – Pis/Cofins/CSLL; FINRSRF– Relatório de Emissão de DARF; FINA373 – Controle de DARF (rotina nova); FIN – Rotina de Update do FINANCEIRO; SIGWFIN.prj – Arquivo de Projeto FINANCEIRO
    Número da FNC
    000000163892009
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - U_UPDFIN
    Procedimentos para Implementação

     Importante:

    Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN, é imprescindível:

    a)     Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);

    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

    b)     Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

    c)     Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.

    d)     O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

          ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente!

    * A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

    i.       No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção “Integridade/Verificação” (APCFG60A).

    ii.      Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

    iii.     Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela de “Verificação de relacionamento entre tabelas”. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

    iv.     Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

    v.      Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção “Integridade/ Desativar” (APCFG60D).

    vi.     Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

    vii.    Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção “Integridade/Ativar” (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

    Contate  o departamento de  Framework CASO TENHA DÚVIDAS!

    1.   No “TOTVS Smart Client” – no campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDFIN”.

     Importante:

    Verifique que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/07/2009.

    2.   Clique no botão OK para continuar.

    3.   Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

    4.   Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

    5.   Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.

    6.   Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

    7.   Clique no botão OK para encerrar o processamento.

    Descrição de Ajustes

    1.   Criação de pergunta no arquivo - SX1 – Cadastro de Perguntas.

    Pergunta criada

    Emissão De

    Nome

    FINSRF201

    Grupo

    FINSRF2

    Ordem

    01

     

    Pergunta criada

    Emissão Ate

    Nome

    FINSRF202

    Grupo

    FINSRF2

    Ordem

    02

     

    Pergunta criada

    Guia De

    Nome

    FINSRF203

    Grupo

    FINSRF2

    Ordem

    03

     

    Pergunta criada

    Guia Até

    Nome

    FINSRF204

    Grupo

    FINSRF2

    Ordem

    04

     

    Pergunta criada

    Fornecedor De

    Nome

    FINSRF205

    Grupo

    FINSRF2

    Ordem

    05

     

    Pergunta criada

    Fornecedor Ate

    Nome

    FINSRF206

    Grupo

    FINSRF2

    Ordem

    06

     

    2.   Criação no arquivo SX3 – Campos.

    ·   Tabela FI9 - “Controle de DARF”.

    Campo

    FI9_FILIAL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Filial

    Descrição

    Filial do Sistema

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

     

    Campo

    FI9_IDDARF

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    20

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    ID DARF

    Descrição

    Identificação DARF

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     


     

    Campo

    FI9_EMISS

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

     

    Título

    Emissão

    Descrição

    Data de Emissão DARF

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     

    Campo

    FI9_PREFIX

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Prefixo

    Descrição

    Prefixo do Titulo

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     


     

    Campo

    FI9_NUM

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Número

    Descrição

    Número do Titulo

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     

    Campo

    FI9_PARCEL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

     

    Título

    Parcela

    Descrição

    Parcela do Titulo

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     


     

    Campo

    FI9_TIPO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo

    Descrição

    Tipo do Titulo

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     

    Campo

    FI9_FORNEC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Forn.Ori.

    Descrição

    Fornecedor Original

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     

     

     


     

    Campo

    FI9_LOJA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Loja Ori.

    Descrição

    Loja do Fornecedor Original

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     

     

    Campo

    FI9_VALOR

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    17

    Decimal

    2

    Formato

    @E 999,999,999,999.99

    Título

    Valor

    Descrição

    Valor do Título

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     


     

    Campo

    FI9_STATUS

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Status

    Descrição

    Status do Título

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Validação do sistema

    Pertence('AB')

    Browse

    Sim

    Opções

    A=Ativo;B=Baixado

     

    Campo

    FI9_CODRET

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cd.Retenção

    Descrição

    Código de Retenção

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     


     

    Campo

    FI9_FILCRT

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Fil.Central

    Descrição

    Filial Centralizadora

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     

    Campo

    FI9_REFER

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    15

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Referencia

    Descrição

    Numero de Referencia

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     


     

    Campo

    FI9_APURA

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

     

    Título

    Apuração

    Descrição

    Período de Apuração

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     

    Campo

    FI9_PERIOD

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Periodicidade

    Descrição

    Periodicidade

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     

     

     

     


     

    Campo

    FI9_VENCIM

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Vencimento

    Descrição

    Vencimento do DARF

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     

    Campo

    FI9_INCORP

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    14

    Decimal

    0

    Formato

    @R 99.999.999/9999-99

    Título

    CNPJ Incorp

    Descrição

    CNPJ da Incorporadora

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     


     

     

    Campo

    FI9_ ESTABE

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    14

    Decimal

    0

    Formato

    @R 99.999.999/9999-99

    Título

    CNPJ Estabe

    Descrição

    CNPJ  do Estabelecimento

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ·   Tabela SE2 - “Contas a Pagar”.

    Campo

    E2_IDDARF

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    20

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    ID DARF

    Descrição

    Identificação DARF

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

     


     

    3.   Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas.

    Chave

    Nome

    Modo

    PYME

    FI9

    Controle de DARF

    Mesmo modo do SE2 - Conforme a base do cliente

    S

    4.   Criação de Índices no arquivo SIX – Índices

    Índice

    FI9

    Ordem

    1

    Chave

    FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS

    Descrição

    FILIAL+IDDARF+STATUS

    Proprietário

    S

     

    Índice

    FI9

    Ordem

    2

    Chave

    FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF

    Descrição

    FILIAL+FORNEC+LOJA+EMISSAO+IDDARF

    Proprietário

    S

     

    Índice

    FI9

    Ordem

    3

    Chave

    FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO

    Descrição

    FILIAL+FORNEC+LOJA+PREFIX+NUM+PARCEL+TIPO

    Proprietário

    S

     

    Procedimentos para Configuração

    1.   No “Configurador (SIGACFG)”, opção “Ambientes/Cadastro/Menu” (CFGX013), inclua a nova opção de menu do “Controle de DARF”, conforme instruções a seguir:

    Menu

    Atualizações

    Submenu

    Diversos

    Nome da rotina

    Controle DARF

    Programa

    FINA373

    Módulo

    FINANCEIRO

    Tipo

    Função Protheus

    Tabelas

    FI9, SE2

    Procedimentos para Utilização

    1.    Acesse o módulo Financeiro, opção Atualizações / Diversos / Controle DARF.

    2.    Observe que no browse à esquerda estão disponíveis as opções de Emissão; Reemissão; Consulta e Cancelamento.

    Emissão de DARF

    Esta opção permite emitir a DARF para recolhimento dos impostos.

    1. Clique em “Emissão”.

    2. O Sistema apresenta a tela para configuração da DARF.

    3. Preencha os campos conforme a necessidade de recolhimento da empresa.

     Importante:

    No momento da emissão da DARF, será gerado um identificador único por guia, para controle das guias emitidas no Modelo Comum. 

    Este controle será gravado nas tabelas SE2 – Campo de identificação de guia de DARF (E2_IDDARF) e FI9 – Controle de emissão de guias de DARF (Registro do controle – todos os campos serão gravados).

    As guias emitidas no Modelo Simples não serão gravadas pois não tem relacionamento com os títulos a pagar contidos no sistema.


    Reemissão da DARF

    Será utilizada para reimprimir o documento de arrecadação já emitido anteriormente.

    1. Clique em Reemissão no browse.

    2. Observe que o Sistema apresenta a tela para seleção da guia de identificação da DARF (IDDARF) que se quer reemitir.

    3. Preencha os campos conforme descrição a seguir:

    ·          Período de/até (data de emissão da DARF).

    ·          Guia de/até (código de identificação de DARF).

    ·          Fornecedor de/até.

     Observação:

    Esta opção não efetua recálculo do valor da DARF, apenas a reimpressão do documento com os valores pelos quais foi gerada.

     Observação:

    Somente guias (IDDARF) emitidas anteriormente e ativas no cadastro de emissão de DARF poderão ser reemitidas.

    Consulta DARF

    Permite consulta à composição (títulos de impostos) de uma DARF, apresentando uma tela com as informações da guia emitida (IDDARF).

    1. Clique na opção “Consulta” no browse.

    2. O Sistema exibe a tela contendo um campo para digitação da guia (IDDARF) que se quer consultar.

    3. Confirme para visualizar os dados referentes a:

    ·          Código de retenção do imposto.

    ·          Dados do Fornecedor do título principal (Código do Fornecedor, Loja e Nome  Reduzido).

    ·          Valor da DARF.

    ·          Informações dos títulos componentes da DARF (registros da tabela FI9).

     Observação:

    Nenhuma alteração será feita quanto aos registros das tabelas SE2 ou FI9.

    O botão na barra de ferramentas  permite emitir o relatório de DARF, para simples conferência.

    Este relatório contêm os dados da DARF consultada.

     

     

    Cancelamento de DARF

    Utilizado para cancelamento de uma DARF já emitida, permitindo que os títulos, outrora pertencentes a uma guia, sejam amarrados a outra.

    1.    Clique na opção “Cancelamento” no browse.

    2.    Observe que a tela apresentada é idêntica à de consulta.

    3.    Informe o código da guia (IDDARF) que deseja cancelar e confirme o cancelamento.

    4.    O Sistema exibirá outra tela solicitando a confirmação do cancelamento da DARF.

    5.    Se procede, confirme.

     Importante

    O Sistema efetuará a limpeza do código de DARF (IDDARF) no registro de Contas a Pagar (E2_IDDARF) e a exclusão do registro do FI9 referentes à DARF cancelada.

    Nenhum título de imposto, componente da DARF deste cancelamento, poderá ter sido baixado (FI9_STATUS = “B”).

    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas

    FI9, SE2

    Observações

    • Sem rótulos