Exibição e gravação da base e alíquota de ICMS-ST quando o valor for negativo
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais | ||||||||||
Rotina: |
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Parâmetro(s): | MV_ZRSTNEG | ||||||||||
Chamados Relacionados | TVAWFM | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Disponibilizada funcionalidade para que seja possível configurar se a base e a alíquota de ICMS-ST também deverão ser zeradas caso o valor calculado do tributo seja negativo. Esta configuração será através do parâmetro MV_ZRSTNEG. Atualmente a base e a alíquota do tributo são zeradas juntamente com o valor. Após esta implementação, conforme a configuração do parâmetro, caso o valor do ICMS-ST seja negativo (por exemplo, quando há redução de base) o valor será exibido zerado e a base e a alíquota serão demonstradas nos impostos e gravadas nas tabelas SFT e CD2.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_ZRSTNEG |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | <definido pelo usuário> |
Descrição: | Define se a base e a alíquota de ICMS-ST também deverão ser zeradas quando o valor de ST for negativo. (.T. Zera - .F. Não Zera). |
Procedimento para Utilização
- No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastros / Produtos.
- Configure um produto para o cálculo de ICMS-ST, informando os percentuais de MVA nos campos B1_PICMRET (Saídas) e B1_PICMENT (Entradas).
- Acesse Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent/Saída.
- Configure um TES para o cálculo de ICMS-ST, com ICMS tributado. Informe um percentual de redução de ICMS-ST no campo F4_BSICMST (%Red. ICMS ST).
Acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda.
- Inclua um novo pedido de venda utilizando o produto e o TES configurados nos itens acima.
- Em Ações Relacionadas, selecione Planilha.
- Verificar o cálculo dos impostos conforme a configuração do parâmetro MV_ZRSTNEG.
Exemplo - Memória de Cálculo:
Mercadoria: 2.000,00
MVA: 41%
Redução: 70,59%
ICMS Próprio: 2.000,00 * 17% = 340,00.
Base ICMS-ST sem redução: 2.000,00 * 1,41 = 2820,00
Base ICMS-ST reduzida: 2820,00 * 0,7059 = 1990,64
Valor ICMS-ST: 1990,64 * 0,17 = 338,41 – 340,00 (ICMS Próprio) = -1,59
Com os valores utilizados no exemplo acima o valor de ICMS-ST ficaria negativo (-1,59). Como não existem impostos negativos, o sistema automaticamente zera o valor do tributo. Por padrão a base e a alíquota também seriam zeradas, o que faria com que o ICMS-ST não fosse demonstrado na aba "Impostos" e os valores não fossem gravados nas tabelas SFT/CD2. Após esta atualização, conforme a configuração do parâmetro MV_ZRSTNEG, a base e a alíquota podem continuar sendo exibidas/gravadas. Para que isso aconteça basta configurar o parâmetro como ".F.". Para manter o tratamento já existente, ou seja, não demonstrar nem gravar os valores do tributo, o parâmetro deverá ser configurado como ".T." (Esta é a configuração padrão).
Atenção
- É necessário consultar a legislação vigente do estado em questão para definir se o tributo deverá ou não ser demonstrado.
- A configuração incorreta poderá acarretar a emissão incorreta da nota, passível de autuação por parte do fisco.
- Quando não há valor de ICMS-ST a alíquota não é gravada na tabela SFT. A mesma será gravada apenas na tabela CD2 para utilização na DANFE.