Árvore de páginas

Exibição e gravação da base e alíquota de ICMS-ST quando o valor for negativo

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAFIS - Livros Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MATXFIS

MATXFIS.PRX

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Pedido de Venda

MATA410.PRX

Documento de Entrada 

MATA103.PRW

Parâmetro(s):

MV_ZRSTNEG

Chamados Relacionados

TVAWFM

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Sistema(s) Operacional(is):

Todos


Descrição

Disponibilizada funcionalidade para que seja possível configurar se a base e a alíquota de ICMS-ST também deverão ser zeradas caso o valor calculado do tributo seja negativo. Esta configuração será através do parâmetro MV_ZRSTNEG. Atualmente a base e a alíquota do tributo são zeradas juntamente com o valor. Após esta implementação, conforme a configuração do parâmetro, caso o valor do ICMS-ST seja negativo (por exemplo, quando há redução de base) o valor será exibido zerado e a base e a alíquota serão demonstradas nos impostos e gravadas nas tabelas SFT e CD2.

 

 

 

Procedimento para Configuração


CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS


  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_ZRSTNEG

Tipo:

Lógico

Cont. Por.:

<definido pelo usuário>

Descrição:

Define se a base e a alíquota de ICMS-ST também deverão ser zeradas quando o valor de ST for negativo. (.T. Zera - .F. Não Zera).


Procedimento para Utilização

 

  1. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastros / Produtos. 
  2. Configure um produto para o cálculo de ICMS-ST, informando os percentuais de MVA nos campos B1_PICMRET (Saídas) e B1_PICMENT (Entradas).
  3. Acesse Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent/Saída.
  4. Configure um TES para o cálculo de ICMS-ST, com ICMS tributado. Informe um percentual de redução de ICMS-ST no campo F4_BSICMST (%Red. ICMS ST).
  5. Acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda.

  6. Inclua um novo pedido de venda utilizando o produto e o TES configurados nos itens acima.
  7. Em Ações Relacionadas, selecione Planilha.
  8. Verificar o cálculo dos impostos conforme a configuração do parâmetro MV_ZRSTNEG.

 

Exemplo - Memória de Cálculo:

Mercadoria: 2.000,00

MVA: 41%

Redução: 70,59%

ICMS Próprio: 2.000,00 * 17% = 340,00.

Base ICMS-ST sem redução: 2.000,00 * 1,41 = 2820,00

Base ICMS-ST reduzida: 2820,00 * 0,7059 = 1990,64

Valor ICMS-ST: 1990,64 * 0,17 = 338,41 – 340,00 (ICMS Próprio) = -1,59


Com os valores utilizados no exemplo acima o valor de ICMS-ST ficaria negativo (-1,59). Como não existem impostos negativos, o sistema automaticamente zera o valor do tributo. Por padrão a base e a alíquota também seriam zeradas, o que faria com que o ICMS-ST não fosse demonstrado na aba "Impostos" e os valores não fossem gravados nas tabelas SFT/CD2. Após esta atualização, conforme a configuração do parâmetro MV_ZRSTNEG, a base e a alíquota podem continuar sendo exibidas/gravadas. Para que isso aconteça basta configurar o parâmetro como ".F.". Para manter o tratamento já existente, ou seja, não demonstrar nem gravar os valores do tributo, o parâmetro deverá ser configurado como ".T." (Esta é a configuração padrão).

 

Atenção

  • É necessário consultar a legislação vigente do estado em questão para definir se o tributo deverá ou não ser demonstrado. 
  • A configuração incorreta poderá acarretar a emissão incorreta da nota, passível de autuação por parte do fisco.
  • Quando não há valor de ICMS-ST a alíquota não é gravada na tabela SFT. A mesma será gravada apenas na tabela CD2 para utilização na DANFE.