ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla de Transmisión Electrónica
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Diccionario de Datos
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Realizar la transmisión electrónica de documentos de tipo Liquidación de Compra de Bienes y Prestación de Servicios a la Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, consumiendo los web services del Operador del proveedor tecnológico denominado Stupendo.
PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN
- Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- MATA486
- M486XFUNEQ
- MATA468N
- LOCXNF
- LOCXNF2
- M460IVA
- Revisar la configuración de Campos y Catálogos necesarios para transmisión electrónica: DMINA-4085_Facturación_Electrónica_ECU
- Configurar los campos indicados en la sección 05. Diccionario de Datos.
- Actualizar en la ruta definida en el parámetro MV_CFDFTS el archivo FATSECU.INI a una versión con fecha igual o superior al 28-Nov-2019.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Configuraciones Previas:
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar TES que no afecte stock ni financiero.
Pasos para validación del proceso:
a) Para Factura de Venta directa:
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- Crear una Factura de Venta (NF) de tipo Normal.
- Informar los datos del encabezado y detalle, informando en el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) el valor 1-Si.
- Confirmar para realizar el guardado del documento.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
- Informar en los parámetros el tipo de documento a transmitir Factura y la serie del documento.
- Presionar el botón Enviar, e informar la serie y rango del documento a transmitir.
- Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso.
- Confirmar la visualización del Monitor y verificar que el estatus del documento, presionar Refresh hasta que el documento se visualice con estatus Documento Autorizado (Verde), presionar Ok y validar que el documento se muestre en el browse con el estatus correcto (F2_FLFTEX con valor 6), en caso de rechazo se deberán realizar las correcciones y realizar de nuevo el proceso de envío.
- Validar que en el correo informado en el cliente (A1_EMAIL), se reciba el correo confirmando la recepción por parte del proveedor tecnológico Stupendo y que el tipo de documento corresponda a una Liquidación de Compra.
b) Para Factura de Venta a partir de Pedido de Venta:
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410)
- Crear un nuevo Pedido de Venta.
- Informar datos de encabezado y detalle, informando en el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) el valor 1-Si.
- Confirmar para realizar el guardado del documento.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N)
- Informar en los parámetros la generación por Pedidos.
- Seleccionar el Pedido de Venta creado anteriormente, y desde Otras acciones ejecutar la acción Genera Fact.
- Informar la serie, verificar folio de Factura de Venta a generar y presionar Ok.
- Una vez finalizado el proceso en las columnas Factura y Serie Fact. del browse se muestran los datos del documento generado.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
- Informar en los parámetros el tipo de documento a transmitir Factura y la serie del documento.
- Presionar el botón Enviar, e informar la serie y rango del documento a transmitir.
- Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso.
- Confirmar la visualización del Monitor y verificar que el estatus del documento, presionar Refresh hasta que el documento se visualice con estatus Documento Autorizado (Verde), presionar Ok y validar que el documento se muestre en el browse con el estatus correcto (F2_FLFTEX con valor 6), en caso de rechazo se deberán realizar las correcciones y realizar de nuevo el proceso de envío.
- Validar que en el correo informado en el cliente (A1_EMAIL), se reciba el correo confirmando la recepción por parte del proveedor tecnológico Stupendo y que el tipo de documento corresponda a una Liquidación de Compra.
Importante: Para el proceso de Factura de Venta a partir de un Pedido de Venta, en la rutina Generación de Notas (MATA468N) no se permitirá la selección de Pedidos de Venta ¿Liq. Compr? (C5_TPVENT) con valor 1-Si, mezclados con los que tiene informado el valor 2-No.
Para utilizar la versión 1.0.0, se deberá de modificar directamente desde el archivo FATSECU.INI, teniendo en cuenta que la diferencia entre ambas versiones es que los campos cantidad y el precio unitario que pueden enviar con decimales, mínimo 2 y máximo 6 de acuerdo a su giro de negocio, en base a el picture definido en _aTotal[003].
03. PANTALLA DE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Enviar | Permite realizar la transmisión de documentos electrónicos a la SRI a través del proveedor tecnológico Stupendo. |
Monitor | Permite consultar el estatus del documento ante la SRI a través del proveedor tecnológico Stupendo. |
Visualizar | Permite visualización del registro del documento. |
Leyenda | Permite consultar el significado de los estatus de los documentos del browse. |
04. DICCIONARIO DE DATOS
El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).
NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006707 - DMINA-7405 - Factura Electrónica Liquidación de
1. Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:
Campo | F2_TPVENT |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | ¿Liq. Comp? |
Descripción | ¿Liquidación de Compras? |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Lista Opciones | 1=Si;2=No; |
Inic. Estándar | "2" |
Help | Indique si el documento es de liquidación de compras. Las liquidaciones de compras de bienes o prestación de servicios sustentan la adquisición puesto que son emitidas por el adquirente. Se utilizan cuando el comprador adquiera bienes o servicios a extranjeros no residentes y a personas naturales imposibilitadas de emitir un comprobante de venta. |
Campo | C5_TPVENT |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | ¿Liq. Comp? |
Descripción | ¿Liquidación de Compras? |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Lista Opciones | 1=Si;2=No; |
Inic. Estándar | "2" |
Help | Indique si el documento es de liquidación de compras. Las liquidaciones de compras de bienes o prestación de servicios sustentan la adquisición puesto que son emitidas por el adquirente. Se utilizan cuando el comprador adquiera bienes o servicios a extranjeros no residentes y a personas naturales imposibilitadas de emitir un comprobante de venta. |
05. TABLAS UTILIZADAS
- SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
- SA1 - Clientes.
- SYA - Países.
- SFB - Impuestos Variables.
- SFC - Vinculo TES vs. Impuestos.
- SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
- SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
- SAH - Unidades de Medida.
- SB1 - Descripción Genérica Producto.
- SC5- Encabezado de Pedidos de Venta.