01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18667 | DMICNS-18708 | DMICNS-18743 | DMICNS-18795 | DMICNS-18845 | DMICNS-18948 | DMICNS-18999 | DMICNS-19047 | DMICNS-19214 | DMICNS-19433 | DMICNS-19459 | DMICNS-19497 | DMICNS-19600 | DMICNS-19623 | DMICNS-19659 | DMICNS-19687 | DMICNS-19720 | DMICNS-19784 | DMICNS-19923 | DMICNS-20100 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita realizar una nueva interfaz para los Documentos Fiscales de Entrada: Remitos, Facturas de Entrada, Nota Débito Proveedor y Nota de Crédito Interna, utilizando MVC y los eventos de validaciones para documentos fiscales, utilizando el grabado de la locxnf.
03. SOLUCIÓN
Se crean los fuentes con el model y la view del documento 10 (Factura de entrada, Remito, Nota Débito Proveedor y Nota de Crédito Interna).
Se utilizan los modelos LOCXIN y LOCXNFE para realizar la llamada de todos los eventos de validaciones de documentos de entradas.
- A través de la rutina “Proveedores” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras – SIGACOM tener un proveedor registrado.
- A través de la rutina “Productos” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras – SIGACOM tener registrado un producto.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras – SIGACOM contar con TES de entrada.
- Ingresar a la rutina "LOCXNFE", ubicada en el módulo de compras.
- Incluir→ Factura de Entrada:
- Informar el encabezado del documento.
- Incluir ítems.
- Al perder el foco del grid de ítems verificar que es realizado el cálculo de impuestos.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Esta rutina se encuentra en pruebas.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Para más detalle, consulte el documento de referencia: Documentos Fiscales de Entrada
- documento_tecnico
- mi
- protheus
- base_de_conocimiento
- compras
- com
- sigacom
- view
- version_12_1_2210
- version_12_1_2310
- arg
- argentina
- mercado_internacional
- inovacion
- factura_entrada
- remito_entrada
- dmicns_18667
- dmicns_18708
- dmicns-18743
- dmicns-18795
- dmicns_18845
- dmicns-18948
- dmicns-18999
- dmicns-19047
- dmicns-19214
- dmicns-19433
- dmicns-19459
- dmicns-19497
- dmicns-19600
- dmicns-19623
- dmicns-19659
- dmicns-19687
- dmicns-19720
- dmicns-19784
- dmicns-19923
- dmicns-20100