01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice |
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Línea de producto: | Línea Protheus |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | SIGAFIN -Financiero |
Función: | FINA085A. PRW - Orden de Pago |
País: | Paraguay |
Ticket: | 15945274 |
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16087 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar la retención de IVA en Orden de Pago para una factura con items combinados de impuestos (IVA 10% e IVA 5%) no está calculando bien la retención.
03. SOLUCIÓN
Tener un único registro específico para Código Fiscal de Compra "FF_CFO_C", para no generar duplicidad de datos al momento de realizar la consulta en la función “CalcRetIVA” debido a que se toma el primer registro encontrado en la tabla SFF “Ganancias/Fondo Cooperativo”.
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA y ganancias.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener dos TES de entrada configuradas, una para realizar el cálculo de IVA al 10% con Código Fiscal = 112 y otra para el IVA al 5% con Código Fiscal 114.
- Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal indicado en la TES utilizada 112 y 114.
- Acceder a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura Con distintos ítems y combinar ambas TES. Verifique que calcule el impuesto de manera correcta.
- A través de la rutina Orden Pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), crear una Orden de Pago utilizando los documentos antes creados. Informe el parámetro ¿Agrupa por? = Todos.
- Seleccionamos la NF (Nota Fiscal).
- Informe los medios de pago.
- Grabe la Orden de Pago.
- Valide que el campo Ret. IVA sea correcto.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Considerar que si se tienen mas registros con la misma Sucursal y el mismo Código Fiscal (FF_FILIAL “Sucursal”, FF_IMPOSTO “Código del Impuesto”, FF_CFO_C “Código Fiscal de Compra”) dentro de la tabla SFF “Ganancias/Fondo Cooperativo” que se encuentra en la rutina Registrar Nbm (SIGACOM >> Compras | Actualizaciones | Archivos | Registrar Nbm), será considerado el primer registro y esto puede generar error al hacer el Cálculo.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- N/A.
- documento_tecnico
- protheus
- backoffice
- squad_sur
- base_de_conocimiento
- linea_protheus
- mi
- base_conocimiento
- mercado_internacional
- version_12_1_27
- version_12_1_33
- version_12_1_2210
- sigafin
- financiero
- impuesto_combinado
- fina085a
- par
- paraguay
- orden_de_pago
- ff_cfo_c
- ff_serienf
- ff_imposto
- registrar_nbm
- código_fiscal
- serie_de_factura
- retención_iva
- ret_iva
- sff
- ganancias_fondo_cooperativo
- dmicns-16087
- 15945274