01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus
Segmento:Servicios y Jurídico - Mercado internacional
Módulo:SIGAFIS-Libros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
FISA032.PRW

Rutina de cálculo de IVA e IT

Ticket:8408890
Issue:DMICNS-8138
Versión:12.1.27 | 12.1.25 | 12.1.23 | 12.1.17


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identificó un error en la generación del informe 200 de cálculo de IVA modelo V3, solicitados por la RND 10-0015/2013.

03. SOLUCIÓN

Se realizó la corrección para la correcta generación del informe 200 de cálculo de IVA modelo V3, para atender la RND 10-0015/2013.


Configuraciones previas:


  • Tener 1 o más Clientes registrados.

           Para estos Cliente(s), cree Documentos de los Tipos Fact, NDC y NCC.

  • Tener 1 o más Proveedores registrados.

           Para estos Proveedor(es), cree Documentos del Tipo Fact, NDP y NCP.

  • Estos documentos pueden realizar el cálculo del impuesto al IVA de acuerdo con los siguientes campos, que se utilizarán en el Informe de cálculo del IVA 200 V3:

           F1_BASIMP1 (Base de cálculo de impuestos 1) para los Documentos de entrada (SF1)

           F2_BASIMP1 (Base de cálculo de impuestos 1) para los Documentos de salida (SF2)    


Flujo para realizar la prueba de la solución:

  • Para la generación de los 3 Informes de cálculo, acceda al Módulo Libros fiscales.
  • Informe de cálculo de IVA 200 V3
  1. Para la generación del Informe de cálculo de IVA 200 V3, acceda al Menú Miscelánea |Ajustes | Ajustes fiscales.
  2. Defina el Mes y el Año que corresponda a la fecha de creación de los Documentos necesarios para la generación del Informe.
  3. Complete lo restante de los parámetros con los valores necesarios para la generación del informe.
  4. Defina la Sucursal que desea utilizar, si hubiera más de una Sucursal.
  5. Defina el Modo de impresión y espere la generación.
  6. Después de la generación del Informe, observe que ahora este sigue el estándar definido por la RND 10-0015/2013.



04. TABLAS

SX1 - Preguntas

SA1 - Clientes

SA2 - Proveedores

SF1 - Encabezado de la factura de entrada

SD1 - Ítems de las facturas de entrada

SD2 - Ítems de venta de la Fact de Salida

SF2 - Encabezado de la Fact de Salida