Imposto - CRUDImposto
Visão Geral do Programa
Essa função permite a implementação dos diversos impostos a serem controlados e recolhidos pela empresa. Dessa forma, também é possível relacionar o imposto implementado com uma classificação, atendendo as exigências fiscais e permitindo melhor armazenamento das informações dos impostos em questão.
Caminho Básico
01. Visualizar as informações apresentadas em tela.
Caminho(s) Alternativo(s)
Alterar filtro
01. Selecionar o critério de seleção.
02. Inserir o valor a ser considerado, de acordo com o critério selecionado.
03. Acionar Aplicar.
Detalhar imposto
01. Selecionar o imposto ser detalhado.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.
03. Acionar Imposto.
Nota:
Neste procedimento é possível detalhar, duplicar, alterar ou remover o imposto selecionado.
04. Visualizar os detalhes do imposto.
Detalhar classificação imposto
01. Selecionar o imposto a ser detalhado.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.
03. Acionar Classificação Imposto(s).
Nota:
Adicionar imposto
01. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
02. Acionar Imposto.
03. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
País
Código do país onde é cobrado o imposto que está implementado.
Unidade Federação
Código da unidade da federação onde é cobrado o imposto que está implementado.
Imposto
Código do imposto que está implementado.
Descr Imposto
Descrição do imposto que está implementado.
Tipo Imposto
Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo do imposto em questão:
- Imposto de vendas
- Imposto sobre valor agregado
- Imposto sobre serviços
- Imposto sobre operações financeiras
- Imposto de renda retido na fonte
- Imposto sobre movimentação financeira
- Inst Nacional Seguro Social (INSS)
- Imposto COFINS, PIS, CSLL Retido
- SEST/SENAT
Competência do imposto em questão:
- Federal
- Estadual
- Local
Valor máximo que poderá ser retido de INSS ou de SEST/SENAT dentro do mês.
Controle Limite
Opção que define como será controlado o limite de retenção de INSS. As opções disponíveis são:
- Valor do Imposto: Quando assinalado, determina que o limite de retenção será controlado pelo valor dos impostos retidos.
- Salário Contribuição: Quando assinalado, determina que o limite de retenção será controlado pelo valor da Base de Retenção dos impostos retidos.
Base Inic Retenção
Valor de rendimento tributável que determina a partir do qual deve ser retido os impostos de PIS/COFINS/CSLL.
Importante:
Classe Imposto
Opção que define a classe do imposto: retido, taxado ou valor agregado.
Acumula Dados DIRF
Quando assinalado, define que o imposto acumula pagamentos para emissão de DIRF.
Espécie Docto Impto
Código da espécie de documento associada ao imposto.
Série Docto Impto
Série do documento associado ao imposto.
04. Acionar Cálculo Vencimento.
05. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Data Base Vecto
Base para cálculo da data de vencimento do imposto retido:
- Emissão
- Transação
- Vencimento
- Pagamento
- Implantação
Importante:
A data de vencimento dos impostos do tipo “Impostos COFINS/PIS/CSLL retido” é o terceiro dia útil da semana subseqüente ao pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa física”, ou o último dia útil da semana subseqüente à quinzena em que ocorrer o pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa jurídica”.
Vencimento Imposto
Período de vencimento do imposto:
- Dias
- Semana
- Quinzena
- Mês
- Bimestre
- Trimestre
- Decêndio
Importante:
- Quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS/PIS/CSLL retido” esse campo é apresentado desabilitado.
A data de vencimento dos impostos do tipo “Impostos COFINS/PIS/CSLL retido” é o terceiro dia útil da semana subseqüente ao pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa física”, ou o último dia útil da semana subseqüente à quinzena em que ocorrer o pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa jurídica”. - A opção Decêndio, permite que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) possa ser retido por decêndio (a cada 10 dias). A data de vencimento dessa retenção será calculada conforme determinação da lei 11.196, art. 70 inciso "I" letra "b" e no parágrafo único deste artigo, ou seja, a data de vencimento para o IRRF nas situações citadas nesta alínea deverá ocorrer até o terceiro dia útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
Exemplo:
1) Retenção ocorreu no dia 05/01/2014, o vencimento será no dia 15/01/2014.
2) Retenção ocorreu no dia 18/01/2014, o vencimento será no dia 24/01/2014.
Início Período
Mês de início do bimestre ou trimestre relativo ao cálculo de vencimento do Imposto em questão.
Importante:
A data de vencimento dos impostos do tipo “Impostos COFINS/PIS/CSLL retido” é o terceiro dia útil da semana subseqüente ao pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa física”, ou o último dia útil da semana subseqüente à quinzena em que ocorrer o pagamento do título fato gerador do imposto quando o fornecedor for “pessoa jurídica”.
Num Dias Vencto
Número de dias para cálculo do vencimento do imposto.
Importante: Quando o imposto que está sendo incluído for do tipo “Imposto COFINS/PIS/CSLL retido” esse campo é apresentado desabilitado.
Tipo Dia Calc Vencto - Dias Úteis / Dias Corridos
Identifica o tipo de dia para cálculo de vencimento do imposto: dias úteis ou dias corridos.
Habilita Impl.
Quando assinalado, permite informar impostos cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento no momento da inclusão de títulos no módulo de Contas a Pagar, permitindo dessa forma a atualização do fluxo de caixa e a contabilização desses impostos no registro dos mesmos.
Exemplo:
Implantação Título de R$ 1.000,00 - na Data de Implantação
CR – 1.000,00 Saldo Fornecedor
DB – 1.000,00 Despesas Fornecedor
AVA que deverá ser gerado - na Data de Implantação do Título Original
DB – 100,00 Saldo Fornecedor
CR – 100,00 Transitória de IR
Título de Imposto a Reconhecer:
DB Transitória de IR
CR Saldo IR
Data da transação - Data implantação título original
Data de emissão - Data de vencimento do título original
Data vencimento - Data de Vencimento do título original + parametrizações do imposto
Importante:
Essa opção somente está disponível quando a data base for igual a vencimento.
06. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.
Adicionar classificação imposto
01. Selecionar o imposto a ser adicionada classificação de imposto.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
03. Acionar Classificação Imposto(s).
Nota:
Alterar imposto
01. Selecionar o imposto a ser alterado.
02. Acionar Alterar.
03. Na tela, são apresentadas as opções disponíveis para alteração. Efetuar as alterações necessárias para o imposto selecionado.
04. Acionar Salvar.
Nota:
Remover imposto
01. Selecionar o imposto a ser removido.
02. Acionar Remover.
03. Acionar Confirmar.
Relatório impostos
01. Acionar o botão Ações Relacionadas.
02. Acionar Relatórios Impostos.
Nota: