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Baixa de Bens - RI0203

Visão Geral do Programa

Essa função permite efetuar a saída total ou parcial de um bem, por intermédio de venda, transferência, devolução ou baixa por perda, sendo efetuadas por quantidade, valor ou percentual.

Baixa de Bens - RI0203

Objetivo da tela:

Permitir a execução das baixas vinculadas ou não à nota fiscal de saída.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Vendas

Quando acionado, permite a venda de um bem. A venda poderá ser feita por quantidade, valor ou percentual. Caso seja selecionado o valor, o sistema utilizará o valor contábil do bem registrado no módulo e solicitará um documento de saída.

Os seguintes campos serão habilitados:

  • Nf Saída (Série, Nro Docto, Nat Oper, Emitente, Seqüência, Data Saída)

  • Quantidade, Valor, Percentual

  • Observação

  • Estorna Crédito

Transferência

Quando acionado, permite a transferência de um bem de um estabelecimento para outro. A transferência poderá ser feita por quantidade, valor ou percentual.

Os seguintes campos serão habilitados:

  • Estabelecimento Destino

  • Nf Saída (Série, Nro Docto, Nat Oper, Emitente, Seqüência, Data Saída)

  • Quantidade, Valor, Percentual

  • Observação

  • Estorna Crédito

Perdas

Quando acionado, permite informar a perda de um bem. A identificação da perda poderá ser feita por quantidade, valor ou percentual.

Os seguintes campos serão habilitados:

  • Nf Saída (Série, Nro Docto, Nat Oper, Emitente, Seqüência, Data Saída)

  • Quantidade, Valor, Percentual

  • Quebra, Inutilização, Roubo

  • Observação

  • Estorna Crédito

Devolução

Quando acionado, permite a devolução de um bem. A devolução poderá ser feita por quantidade, valor ou percentual. Caso seja selecionado o valor, o sistema utilizará o valor contábil do bem registrado no módulo.

Os seguintes campos serão habilitados:

  • Nf Saída (Série, Nro Docto, Nat Oper, Emitente, Seqüência, Data Saída)

  • Quantidade, Valor, Percentual

  • Observação

  • Estorna Crédito

Elimina Último Movimento Efetuado

Quando acionado, permite a exclusão do último movimento gerado para o bem em questão.

Importante:

Para o movimento de transferência, o sistema não permite eliminar o último movimento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Cod Identificador Bem

Exibe o código que identifica o bem, conforme o modelo de codificação adotado pela empresa.

Descrição do Bem

Exibe a descrição do bem.

Valor Contábil

Exibe o valor contábil do bem, ou seja, o valor original menos os valores que já saíram da empresa por intermédio de outros movimentos.

Quantidade

Exibe a quantidade atual disponível, ou seja, o valor original menos os valores que já saíram da empresa por intermédio de outros movimentos.

Un

Exibe a unidade em que está sendo expressa a quantidade.

Importante:

Essa informação é documentacional.

Nr Patrimônio

Exibe o número que identifica o bem no módulo Patrimônio / Ativo do Datasul-EMS.

Estabelecimento

Exibe o nome do estabelecimento origem em que o bem foi registrado.

Estabelecimento Destino

Exibe/inserir o nome do estabelecimento destino em que o bem foi/será transferido.

Importante:

Esse campo somente é habilitado para inclusão quando o tipo do movimento for igual a transferência.

Unidade Neg.

Inserir a unidade de negócio relacionada ao bem.

Unidade Neg. Destino

Inserir a unidade de negócio de destino que será considerada na transferência entre unidade de negócio e estabelecimento.

Nf Entrada

Exibe os dados da nota fiscal da entrada do bem.

Série

Exibe a série do documento fiscal do bem.

Nr. Docto

Exibe o número do documento fiscal do bem.

Nat Operação

Exibe o código da natureza de operação do bem.

Emitente

Exibe o código do emitente do documento fiscal do bem.

Seqüência

Exibe o número que representa a seqüência da ocorrência do documento fiscal.

Data de Entrada

Exibe a data de entrada do bem.

Nf Saída

Inserir os dados da nota fiscal de saída do bem.

Série

Inserir a série do documento fiscal do bem.

Nr. Docto

Inserir o número do documento fiscal bem.

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação do bem.

Emitente

Inserir o código do emitente do documento fiscal do bem.

Seqüência

Inserir o número que representa a seqüência da ocorrência do documento fiscal.

Data de Saída

Inserir a data de saída do bem.

Quantidade/Valor/

Percentual

Selecionar se a saída deve ser por quantidade, valor ou percentual.

Importante:

Quando for selecionada a opção quantidade, será default a quantidade existente atualmente (no exemplo em tela seria 1.000,00).

Quando for selecionada a opção valor, será o saldo em valor do bem (no exemplo em tela seria 10.000,00).

Quando for selecionada a opção percentual, será o saldo de 100%.

Importante:

O default para o procedimento é de uma baixa total. A baixa parcial se dará pela alteração da informação default. 

Quebra/Inutilização/Exaustão

Quando a baixa for realizada por perda, deve-se informar se a perda foi por quebra (que é dedutível), por inutilização (que não é dedutível) ou por exaustão (que não é dedutível).

Estorna Crédito/Despesa

 

Quando assinalado, será realizado o estorno de todos os créditos recuperados desde o início do crédito do item e efetuado estornos das despesas.

Importante:

Esse estorno é contábil. 

O estorno fiscal deverá ser realizado manualmente no livro de apuração do ICMS.

Exemplo:
Supondo-se que o bem tenha um valor a recuperar de R$ 48.000,00:

Mês

Fator de Recuperação

Recuperado

Despesas

1

0,90

900,00

100,00

2

0,85

850,00

150,00

3

0,93

930,00

70,00

Total

 

2.680,00

320,00

 

Conforme a tabela demonstrativa, foi recuperado o valor de R$ 2.680,00 do bem e contabilizada o valor de R$ 320,00 de despesas.

Caso esse parâmetro (Estorna Crédito/Despesa) esteja assinalado, os dois valores serão estornados.

Tabela Grupo/Val Impto/Descrição

Exibe todos os impostos (por grupo) que o bem ainda tem direito a crédito.

Observação

Inserir, caso necessário, uma observação.

Importante:

Campo opcional.

 

Conteúdos Relacionados:

Estabelecimentos (RI0101)

Grupo de Impostos (RI0103).