Neste subitem, cadastre os contratos firmados com os fornecedores, para aquisição de determinados produtos.
O cadastro de contratos deve ser feito para todos os produtos que sua empresa compra, habitualmente, de um mesmo fornecedor, com preços e condições de pagamento pré-fixados por contrato.
Ao fazer uma solicitação de compra, na seleção de um produto que tem contrato, o sistema permitirá que os dados do contrato sejam utilizados, sem a necessidade de digitá-los novamente. Além disto, a solicitação de compra se transformará, automaticamente, em ordem de compra, sem a necessidade de fazer o processo normal de compras (cotação).
O contrato permite que você faça ordem de compra, sem a necessidade de fazer o processo completo de compras, que inclui:
1. Solicitação de compras;
2. Atribuição da solicitação ao comprador que será responsável pela compra;
3. Montagem do processo de compras (definir produtos e fornecedores para cotação);
4. Cotação (coletar e inserir no sistema, as informações de preços, prazos etc.);
5. Sumário (comparar preços, condições e definir os vencedores);
6. Emitir a ordem de compra.
Usando contratos, você “pula” do passo 1 direto para o 6, pois entende-se que a existência de um contrato, substitui a necessidade de fazer o processo completo de compras.
Quando você digita uma solicitação de compras, ao selecionar um produto para o qual existe contrato cadastrado, o sistema abre uma tela, mostrando os contratos disponíveis para este produto.
Nesta situação, você poderá usar algum dos contratos e, desta forma, gerar automaticamente a ordem de compra, sem passar pelo processo de compras ou “sair”, fazendo uma SCI normal, que deverá ser associada a um comprador, e passará por todas as etapas normais do processo de compras.
As informações do contrato, como quantidade e prazo de pagamento, por exemplo, poderão ser alteradas, no momento de lançar a solicitação de compras.
Para cadastrar um contrato, preencha os seguintes campos:
- Fornecedor
Clique no botão Seleciona , para informar o fornecedor que estará no contrato.
- Comprador
Informe o comprador de sua empresa, que ficará responsável por este contrato.
- Data
Clique no botão Calendário , à direita dos campos Início e Término, para informar a data de início e término do contrato.
Através destes campos, você estará indicando a vigência do contrato. Somente as solicitações de compra, feitas dentro do período de vigência do contrato, poderão utilizá-lo.
Prazos
- Pagamento
Informe, em dias, o prazo de pagamento combinado com o fornecedor.
- Entrega
Informe, em dias, o prazo de entrega combinado com o fornecedor.
Obs.: Se na geração da OC, houver mais de uma data de entrega, o sistema gerará uma OC para cada data de entrega.
Artigo
- Código
Clique na seta à direita do campo, para selecionar o código referente ao artigo desejado. Se você preferir, pule para o próximo campo e selecione o item pela descrição.
- Descrição
Clique na seta à direita do campo, para selecionar o artigo desejado. Digitando as inicias da descrição do artigo, este será automaticamente selecionado. Se você tiver selecionado o artigo pelo código, este campo será preenchido pelo sistema, de acordo com a descrição do artigo selecionado.
- Unidade
Selecione a unidade de medida, que será utilizada para indicação do valor unitário e da quantidade esperada, do artigo neste contrato.
- Valor Unitário
Informe o valor unitário do artigo, segundo o contrato firmado com o fornecedor.
- Qtde Esperada
Indique a quantidade do artigo que o fornecedor proverá, a cada compra.
Esta informação será usada como padrão, porém você poderá alterá-la, conforme a necessidade de cada compra.
- Qtde Limite
Indique a quantidade limite para compra com o fornecedor neste contrato.
A Data de Vencimento será pela:
- Data de Entrada
Marque este campo caso o período base para a data de vencimento seja a data de entrada (ou seja, data do lançamento contábil).
- Data de Emissão
Marque este campo caso o período base para a data de vencimento seja a data de emissão da nota fiscal.
- Moeda
Selecione a moeda que será utilizada na aquisição deste produto.
- É Contrato Preferencial
Marque este campo, para que o contrato seja considerado preferencial na aquisição de determinados produtos.