Permite efetuar possíveis ajustes nos registros recusados pela Administradora Financeira, assim como, visualizar as inconsistencias, para efetuar possíveis Cadastros de Erros.


Importante:

Ao confirmar o ajuste da Garantia Estendida, o Sistema gera um novo arquivo texto apenas com os registros recusados pela Administradora Financeira, de acordo com os ajustes efetuados.



Pré-requisitos

  1. No ambiente Configurador é necessário configurar os seguintes parâmetros:

 



Procedimentos

Para efetuar o Ajuste de Garantia:

  1. No Controle de Lojas em Ajusta Garantia.
  2. Configure o parâmetro Número de Lote para prosseguir.

Ao confirmar, o Sistema apresenta todos os registros da Tabela MFI que são recusados pela Administradora Financeira (apresenta o status como Erro Venda ou Erro Cancelamento), para efetuar possíveis ajustes apenas nos seguintes campos:

3. Confira os dados e Confirme.

Ao confirmar a alteração dos registros, o Sistema gera um Arquivo Texto com todos os registros recusados pela Administradora Financeira para uma nova aprovação, e em cada registro no arquivo é alterado o status para Pendente ou Pendente Cancelamento na Tabela MFI, sendo necessário o utilizar a rotina Retorno Arquivo Texto.